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老師,我是酒店行業(yè),招待費(fèi)送人,充值酒店住宿會員卡3500元,怎么做會計分錄,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸:銀行存款??還是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
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2019-08-04
前任會計做賬時,已經(jīng)用銀行存款支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),可她做的分錄是(借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金),支付的那筆銀行存款,她掛在其他應(yīng)收,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)賬,跨年了
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2018-03-29
老師,壞賬處理時做了這個分錄:借 管理費(fèi)用-壞賬準(zhǔn)備 ,貸 應(yīng)收賬款,現(xiàn)在又到分配款,做分錄為:借銀行存款 ,貸管理費(fèi)用-壞賬準(zhǔn)備,是這樣子嗎?
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2020-05-28
資料: 1.企業(yè)收到投入者投 入的資本150萬元存入銀行。 2.企業(yè)本月取得商品銷售收入280萬元。 3.企業(yè)按面值購入某工廠同日發(fā)行的債券20萬元,擬于6個月后售出。 4.以銀行存款支付管理費(fèi)用5萬元。 5.期末企業(yè)計算出應(yīng)付投資者現(xiàn)金紅利10萬元 入賬。 6.企業(yè)歸還銀行期限為6個月的借款50萬元。 7.企業(yè)向甲工廠投資35萬元。 8.年末按凈利潤的10%提取法定盈余公積10萬元。 9.提取現(xiàn)金后,直接發(fā)放職工工資25萬元。
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2017-06-30
想問下比如我之前付的貨款 沒有收到發(fā)票 我一直是掛的賬 然后當(dāng)月開了發(fā)票 我也最后的尾款怎么做賬呢 比如我做的是 其他應(yīng)付款-XXX1000 貸:銀行存款 然后我當(dāng)月付了尾款500 請他應(yīng)收款-500 貸:銀行存款500 然后收到1500的發(fā)票 借管理費(fèi)用-XXX 帶 其他應(yīng)付款 發(fā)票上面就不付支付的回單了 我是先收到發(fā)票在付的尾款這種
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2020-11-27
老師請問,有筆銷售款己無法收回,可否借管理費(fèi),貸應(yīng)收賬款
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2019-01-10
我司是文化傳媒公司,取得食品飲料的專票,食品飲料確實(shí)用于公司文化宣傳推廣活動的成本,進(jìn)項稅可以抵扣嗎
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2020-02-25
老師:商標(biāo)服務(wù)費(fèi)(6700元)和受理商標(biāo)注冊費(fèi)(6000元)進(jìn)什么科目?我們是文化創(chuàng)意公司
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2015-11-09
老師好, 之前的會計把水利建設(shè)基金放管理費(fèi)用,這有影響嗎?
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2017-12-07
老師,你好,服務(wù)行業(yè)公司籌建期所有的管理費(fèi)用都入開辦費(fèi)嗎?
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2021-06-23
老師,我這里有一筆126.13萬的建筑收入,支出是126萬和管理費(fèi)用4萬,怎么辦報稅
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2020-04-28
PPP項目建設(shè)期各項管理費(fèi)用由標(biāo)準(zhǔn)要求嗎
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2020-02-20
老師,我現(xiàn)在工作的地方是教育機(jī)構(gòu),新開業(yè)的,我要去建賬,第一次小白,不知道怎么弄,求老師給個路子,現(xiàn)在沒有公戶,都是走老板的個人賬,現(xiàn)在相當(dāng)于我給老板個人記帳,可以這樣說吧,好比職員女,買東西花10元,這個東西當(dāng)然是為公司買的,我就用借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金老板,是這樣走嗎
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2019-08-07
公司籌建期購買了茶具是否可以加入管理費(fèi)用—開辦費(fèi)呢
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2024-07-17
公司籌建時間2個月??刹豢梢园阉匈M(fèi)用入到管理費(fèi)用。不做長期攤銷
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2018-09-01
想問一下,企業(yè)自購?fù)恋亟◤S房,廠房在建的時候需要攤銷到在建工程嗎,還是繼續(xù)攤銷到管理費(fèi)用。
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2025-06-25
老師,為什么剛籌建的公司要管理費(fèi)用 在借方紅沖呢
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2019-09-10
籌建期發(fā)生的餐費(fèi)能不能入管理費(fèi)用_開辦費(fèi)?能不能在稅前全額扣除
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2021-03-15
勞務(wù)派遣公司實(shí)行差額征收,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,收入,稅收怎么處理?
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2017-07-14
老師,建筑業(yè)勞務(wù)票,如何區(qū)分是差額征收,還是全額征收?
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2020-04-21