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用友T3打印憑證的頁(yè)邊距怎么設(shè)置,現(xiàn)在是要往右邊,還有往下調(diào),T3一般打印頁(yè)邊距是多少
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2019-12-14
你好,我往外賣螺絲,但是他進(jìn)板條,然后加工成螺絲在往外銷售,我需要一步一步怎么做分錄
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2021-11-17
公司是以賺差價(jià)的業(yè)務(wù),然后收到客戶的錢為收入,給客戶打的錢為成本,基本上是先收錢后打款,收到錢,我做分錄,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槭莾?nèi)賬暫時(shí)還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,見(jiàn)到銀行回單,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 啟用往來(lái)核銷業(yè)務(wù),給客戶打錢,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,直接沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付賬款,這樣可以嗎,還有往來(lái)核銷沒(méi)有應(yīng)付賬款這個(gè)科目會(huì)不會(huì)有影響
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2019-01-14
老師,我們的客戶非常多,但是我沒(méi)有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級(jí)科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個(gè)單位往來(lái),把接下來(lái)的客戶放在這里面,把這個(gè)單位往來(lái)設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
老師好 我是企業(yè)出納 提問(wèn):第一次總經(jīng)理出差借備用金1萬(wàn)元 回來(lái)后提供的單據(jù)只有9000元 第二次總經(jīng)理借款2萬(wàn)元 提供單據(jù)20039元 今天總經(jīng)理又借備用金2萬(wàn)元 我找他要第一筆借款的余額 他說(shuō) 往后轉(zhuǎn) 這個(gè) 往后轉(zhuǎn) 是什么意思? 我該如何操作?
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2019-12-08
老師,2016-2017年很多應(yīng)該做內(nèi)賬的憑證,比如老板自己家裝修付的款,業(yè)務(wù)款等,前一個(gè)會(huì)計(jì)都做到外賬上了(入了財(cái)務(wù)軟件),所以掛了很多往來(lái),還有很多往來(lái)掛錯(cuò)了對(duì)象,我現(xiàn)在能不能直接對(duì)以前年度的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行“反結(jié)賬”,然后直接更改之前的憑證?
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2019-08-15
老師我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題做貸款表時(shí)候需要填寫(xiě)往來(lái)科目明細(xì)和金額 現(xiàn)在情況是我報(bào)表是重分類做的 預(yù)付賬款本來(lái)是1299金額 應(yīng)付賬款0那么我報(bào)表在系統(tǒng)點(diǎn)擊重分類后出來(lái)預(yù)付賬款1779應(yīng)付賬款是480 我貸款資產(chǎn)表也是按重分類科目金額填寫(xiě)的 這樣的話我這兩個(gè)預(yù)付個(gè)應(yīng)付往來(lái)明細(xì)怎么填寫(xiě) 在余額表里面是不存在應(yīng)付賬款480的就是我重分類了后應(yīng)付賬款報(bào)表有480
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2020-05-07
請(qǐng)問(wèn)老師,20年12月份員工報(bào)銷一張單據(jù)應(yīng)該貸往來(lái)科目,但是實(shí)際做成 貸銀行存款了,這個(gè)怎么調(diào)賬
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2021-03-05
我們公司注冊(cè)了一個(gè)微信公眾賬號(hào),然后微信往我們公司賬戶打了0.01元,我借記銀行存款,貸方怎么記
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2016-04-11
前年預(yù)付了一筆款,沒(méi)有發(fā)票,賬上掛的往來(lái)。今年才收到發(fā)票,但發(fā)票開(kāi)票日期是前年的。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
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2022-04-14
有一題是這么描述的,其中支付給與其有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(非關(guān)聯(lián)方)全年借款,這個(gè)非關(guān)聯(lián)方是什么意思?
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2019-04-23
老師,我公司幫別人介紹一份工程,取得酬金136萬(wàn),對(duì)方公司往我公司賬戶已打款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么計(jì)入
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2021-10-29
差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí),補(bǔ)助沒(méi)錢當(dāng)時(shí),可以掛往來(lái),這是領(lǐng)款人就得簽字吧?等補(bǔ)助錢實(shí)際發(fā)的時(shí)候就不用簽了吧
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2020-01-07
金蝶軟件新增記帳憑證:借:原材料,貸:應(yīng)付帳款 二級(jí)往來(lái)單位。保存時(shí)提示:核算代碼不能為空是什么原因?
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2017-03-18
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)往來(lái)付了款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票。如果準(zhǔn)備把賬務(wù)做平,做到營(yíng)業(yè)外支出。摘要怎么寫(xiě)合適呢?
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2022-12-21
注銷個(gè)人獨(dú)資企業(yè),新成立有限責(zé)任公司,其固定資產(chǎn),存貨,往來(lái)賬款,如何轉(zhuǎn)到公司上?怎樣合理合法節(jié)稅
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2022-01-12
老師,我這邊有一筆賬一直掛的往來(lái),預(yù)付款1600,2018年的了,一直沒(méi)有發(fā)票回來(lái)(屬于個(gè)人業(yè)務(wù))怎么來(lái)處理呢
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2021-03-24
你好,我工廠現(xiàn)在要拆分清算,廠內(nèi)來(lái)往,應(yīng)收,減掉應(yīng)付300萬(wàn)左右,投資款500萬(wàn),我們是200萬(wàn),這最后怎么分配
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2021-11-04
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)間的往來(lái)賬,設(shè)置錯(cuò)科目記將對(duì)方公司做到應(yīng)收賬款了,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬,賬目現(xiàn)在已平了。
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2020-07-20
我們公司的注冊(cè)資本是1000萬(wàn),貨比是550萬(wàn),實(shí)物是450萬(wàn),但是驗(yàn)資是往賬面的存款金額是1000萬(wàn),這怎么入賬?
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2019-08-04