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一個(gè)科目掛4個(gè)往來,麻煩幫合并到一個(gè)科目,并給出公式,應(yīng)收賬款荷蘭公司貸方:946628,其他應(yīng)收款荷蘭公司借方:614775.9,應(yīng)付賬款-荷蘭公司貸方4773971.63,預(yù)收賬款荷蘭公司借方3133364.53
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2017-04-10
老師,請問一下,我公司收票1萬元,因質(zhì)量不合格扣100元,會(huì)計(jì)分錄借,工程施工9900,貸,應(yīng)付賬款9900,借,應(yīng)付賬款9900,貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來,所以過一下應(yīng)付賬款。
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2019-09-05
像公司賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人(股東)做往來款的話可以做借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。嗎?之前會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)付款,說是報(bào)銷沒單據(jù),如果一直不會(huì)出現(xiàn)報(bào)銷的單據(jù)的話該怎么做?
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2020-07-10
老師,我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息,因?yàn)闆]有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入無票收入(當(dāng)時(shí)稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來),今年終于一起開發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會(huì)計(jì)沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開票,但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款,這個(gè)不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
老師,你好,我們是工程部項(xiàng)目部,勞務(wù)單位之前交了3萬的投標(biāo)保證金了,交給集團(tuán)公司了,我們做賬時(shí)做的是借:其他應(yīng)付款內(nèi)部往來,單位。3萬,貸:其他應(yīng)付款,外部單位往來履約保證金。3萬。現(xiàn)在我們要把它轉(zhuǎn)為投標(biāo)保證金,怎么做呀
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2021-11-22
我們公司有10多個(gè),有一個(gè)平臺(tái)公司是專門打款給我們其中一個(gè)公司資金流通,相互之間資金如果不夠用,會(huì)以借款合同的形式來用資金,掛往來賬,資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保,這種做法賬務(wù)處理對嗎?往來賬后期怎么結(jié)平呢
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2019-06-19
老師好,我現(xiàn)在負(fù)責(zé)一個(gè)工程建設(shè)指揮部的業(yè)務(wù),上級指揮部撥一些協(xié)調(diào)費(fèi)、占地補(bǔ)償款等,我在把這部分款項(xiàng)撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關(guān)部門,應(yīng)該用往來科目核算還是確認(rèn)上級補(bǔ)助收入。如果掛往來科目可以用核算項(xiàng)目來代替明細(xì)科目嗎?謝謝老師!
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2021-03-17
倉儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲(chǔ)費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi) 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲(chǔ)費(fèi)可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
老師,我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目,但是由于平臺(tái)開票是按一定比例,所以企業(yè)無法及時(shí)消減往來科目,導(dǎo)致往來科目越來越大,資產(chǎn)、負(fù)債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬?使其減小期末金額
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2023-01-09
學(xué)員:您好,集團(tuán)公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團(tuán)公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬:對比各個(gè)子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或者不一致的地方,需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn):最后,你需要確認(rèn)所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時(shí)向我提問。 @鞏會(huì)杰(鞏老師) 應(yīng)收對應(yīng)付,預(yù)收對預(yù)付這樣嗎,報(bào)表項(xiàng)目重分類后是什么對應(yīng)什么呢
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2023-07-20
能往出開什么工程類的發(fā)票?
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2017-12-01
企業(yè)注銷往來賬如何弄?老師
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2018-10-18
往來明細(xì)賬怎么查詢啊?[圖片]
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2019-03-04
農(nóng)產(chǎn)品往來會(huì)計(jì)需要做什么
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2023-07-28
用友t+能核算客戶往來賬嗎?
1/893
2019-05-22
怎么核對往來才能不會(huì)出錯(cuò)
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2020-11-28
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告年度申報(bào)
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2022-06-30