国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

企業(yè)想實現全開票,但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款,這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
1/654
2018-08-09
一個科目掛4個往來,麻煩幫合并到一個科目,并給出公式,應收賬款荷蘭公司貸方:946628,其他應收款荷蘭公司借方:614775.9,應付賬款-荷蘭公司貸方4773971.63,預收賬款荷蘭公司借方3133364.53
1/695
2017-04-10
老師,請問一下,我公司收票1萬元,因質量不合格扣100元,會計分錄借,工程施工9900,貸,應付賬款9900,借,應付賬款9900,貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來,所以過一下應付賬款。
1/540
2019-09-05
像公司賬戶轉給個人(股東)做往來款的話可以做借:其他應付款,貸:銀行存款。嗎?之前會計做的是其他應付款,說是報銷沒單據,如果一直不會出現報銷的單據的話該怎么做?
5/2877
2020-07-10
建筑按收入核定所得稅企業(yè),比較多材料人工付款股東私對私走,現在如果要把哪些對私付的收據入賬,這樣是以材料成本收據直接沖股東往來款比較好,做借:原材料 貸:其他應收款--XX股東比較好,還是先做股東還回現金做備用金,在付貨款(借:現金 貸:其他應收 借:原材料、人工 貸:現金)( 往來金額比較大有幾百萬)
1/554
2018-04-04
現在工作中專項資金很多,但一般都是遲將近一年甚至一年多,期間該做的工作還不能有誤,所以好多工作不是款到位了才做,往往是項目要求在先款項在后,問題,做項目好多費用當時就要付現或前期投資墊款 專款來了又花不出去,借的墊付的等等,看著錢確花不成,這個實際問題,有什么好辦法
1/959
2018-01-24
天貓上銷售商品我公司已經開發(fā)票了?往來帳怎么做?這已經不存在往來帳了吧老板只是讓我做往來帳的,只有我一個做班會計?其他有代帳會計做,我該怎么處理
1/488
2018-03-02
建賬時核查往來和庫存都按實際建的賬,現在收到以前往來客戶補開的發(fā)票,但建賬時這個客戶往來余額實際是零,庫存是只有一點,那現在收到發(fā)票怎么做分錄
1/736
2018-01-29
單位和單位之間的往來怎樣走科目? 例子:兩個公司,其中她的一個公司財務收了我們公司客戶的定金,錢實際沒有給我們,這個怎么入賬走往來??!怎樣掛往來
2/759
2021-09-18
老師,我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結轉了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導致20年及之前沒有被結轉到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領導非要調整,現在這部分如何調整呢
2/531
2022-01-22
企業(yè)是根據開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目,但是由于平臺開票是按一定比例,所以企業(yè)無法及時消減往來科目,導致往來科目越來越大,資產、負債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬?使其減小期末金額
2/774
2023-01-09
大型商貿企業(yè)的核算,月結客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款,有時當月開票,有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務當月如何如何核算呢,需要做哪些臺賬呢?現實中往往不是按收入準則來核算的,我們剛如何優(yōu)化稅會差異。
6/1472
2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應收賬款的客戶了,改不了了,假設我在應收賬款下面設置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設置成輔助核算,這樣可以嗎
1/770
2021-04-14
老師,你好,我們是工程部項目部,勞務單位之前交了3萬的投標保證金了,交給集團公司了,我們做賬時做的是借:其他應付款內部往來,單位。3萬,貸:其他應付款,外部單位往來履約保證金。3萬?,F在我們要把它轉為投標保證金,怎么做呀
1/553
2021-11-22
我們公司有10多個,有一個平臺公司是專門打款給我們其中一個公司資金流通,相互之間資金如果不夠用,會以借款合同的形式來用資金,掛往來賬,資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保,這種做法賬務處理對嗎?往來賬后期怎么結平呢
1/979
2019-06-19
老師好,我現在負責一個工程建設指揮部的業(yè)務,上級指揮部撥一些協調費、占地補償款等,我在把這部分款項撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關部門,應該用往來科目核算還是確認上級補助收入。如果掛往來科目可以用核算項目來代替明細科目嗎?謝謝老師!
1/975
2021-03-17
學員:您好,集團公司的內部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團公司的內部往來賬,你可以按照以下步驟進行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團內部的往來賬科目,這些科目可能包括應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等。 2. 收集數據:然后,你需要收集所有相關的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據、轉賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進行調整。 4. 調整:如果發(fā)現有錯誤或者不一致的地方,需要及時進行調整,并確保所有的往來賬都已經正確記錄。 5. 確認:最后,你需要確認所有的往來賬都已經正確無誤,并且所有的子公司都已經確認了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應收對應付,預收對預付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應什么呢
1/425
2023-07-20
能往出開什么工程類的發(fā)票?
1/385
2017-12-01
企業(yè)注銷往來賬如何弄?老師
1/449
2018-10-18
往來明細賬怎么查詢???[圖片]
1/915
2019-03-04