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老師,請詳細說下企業(yè)所得稅虧損產生遞延所得稅的分錄
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2019-08-09
遞延資產 是納稅調整里的調增部分中的可抵扣差異 是嗎
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2019-03-07
進來的增值稅發(fā)票這個月開不完可以延續(xù)到下個月開嗎
1/1324
2015-12-27
過了報稅期稅款沒有及時繳納,延期繳納會造成什么后果?
1/6087
2018-03-14
這張中國郵政代開的發(fā)票是不是稅局允許的,我我們是做工程的,這張取得的發(fā)票有效嗎?為什么在發(fā)票查驗平臺查驗不了
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2018-12-16
老師 我的臨時身份證到了,那我現在是可以直接網上報名繳費就可以了,然后到5月份考試后再去財政局審核就行了,是嗎?
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2018-11-08
收到以前年度的稅局政策性退回增值稅,已計入以前年度損益調整,在匯算清繳中納稅調整項目明細表哪一行進行調增?
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2022-05-17
公司購買京東卡向員工發(fā)放福利。購卡同時開具發(fā)票,預售卡發(fā)票稅率為0。這個發(fā)票稅務局認可嗎?有沒有政策文件支持?
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2022-04-19
請問,個人到稅務局開農產品的稅率是3%,對嗎?按照現在政策是免稅的,但是開票金額超過多少需要交個人經營所得稅呢?
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2022-04-14
外經證預繳了2個稅點 財政局撥款時要求再補交本地的3個稅點 應交夠5個稅點 項目是基礎設施 這個應該怎么操作呢
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2019-03-15
55、下列各項中,關于甲公司計提所得稅費用正確的會計處理是( )。 A 借:所得稅費用 116.75 遞延所得稅資產 65 貸:應交稅費一應交所得稅156.75 遞延所得稅負債 25 B 借:所得稅費用 156.75 貸:應交稅費一應交所得稅 156.75 C 借:所得稅費用 116.75 貸:應交稅費一應交所得稅 116.75 D 借:所得稅費用156.75 遞延所得稅資產65 貸:應交稅費一應交所得稅196.75 遞延所得稅負債 25
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2020-03-29
要求: (1)計算甲公司2016年度的應納稅所得額和應交所得稅; (2)計算甲公司2016年末應納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額; (3)計算甲公司2016年度應確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債; (4)計算甲公司2016年度應確認的所得稅費用。 (5)編制甲公司2016年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的會計分錄。
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2020-03-25
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產10萬元,年末遞延所得稅資產為20萬元,年初遞延所得稅負債為30萬元,年末遞延所得稅負債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
(1)計算甲公司2013年度的應納稅所得額和應交所得稅。(2)計算甲公司2013年年末應納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額。(3)計算甲公司2013年年度應確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。?(4)計算甲公司2013年年度應確認的所得稅費用。 (5)編制甲公司2013年年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的會計分錄。
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2022-11-01
就是我們單位是事業(yè)單位,主管部門是行政單位,兩個單位的會計是分開獨立做的,但是預算的時候是在主管局統(tǒng)一預算的,主管局和事業(yè)單位也有資金來往,那現在我做著事業(yè)單位這邊的出納,還可以做局上的會計嗎?是否違規(guī)財經紀律?謝謝!
1/2203
2018-11-03
老師,我湖北的,我們發(fā)票綜合服務平臺出問題了,增值稅延期到4.17,請問老師,哪我們附加稅是不是也一起延期???不然增值稅沒搞定,附加稅做不了啊
1/267
2020-04-15
遞延所得稅分錄是做在當年還是明年匯算清繳的時候啊,比如企業(yè)18年提了壞賬,那么借 遞延所得稅資產。 貸所得稅費用的分錄是做在18年,還是19年啊,
2/3139
2018-12-29
老師您好,商業(yè)承兌匯票的付款人對見票即付或者到期的票據,故意壓票退票拖延支付的,按照拖延支付的期間,應按每日票據金額多少來罰款呢?
1/1929
2020-04-30
老師,這道題的答案,為什么是遞延所得稅資產的貸方發(fā)生額增加所得稅費用呢?“遞延所得稅資產”不是資產性質的科目么,應該是借方表示增加呀
1/3408
2019-02-14
某工程項目現需投入 3 億元,如延期一年,建設投入將增加 10%。假設利率是 5%,則延遲造成投入現值增加額為( )。具體是怎么計算的,涉及財管哪些知識點
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2024-09-05