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請(qǐng)老師幫幫看下商譽(yù)的題,商譽(yù)不是不確認(rèn)遞延所得稅嗎?
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2023-11-15
投資事務(wù)進(jìn)展緩慢延遲或停滯正常嗎?長(zhǎng)期投資多久收益?
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2020-07-31
穩(wěn)崗補(bǔ)貼記入遞延收益,還是營(yíng)業(yè)處收入或者其他應(yīng)收款?
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2016-12-21
遞延資產(chǎn) 是納稅調(diào)整里的調(diào)增部分中的可抵扣差異 是嗎
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2019-03-07
計(jì)提最后一個(gè)季度遞延資產(chǎn)所得稅,要怎么計(jì)提?如何計(jì)算?
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2018-01-14
老師,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)下企業(yè)所得稅虧損產(chǎn)生遞延所得稅的分錄
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2019-08-09
你好,老師 我想咨詢下 遞延所得稅 對(duì)當(dāng)期所得稅有影響嗎
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2018-12-31
進(jìn)來(lái)的增值稅發(fā)票這個(gè)月開不完可以延續(xù)到下個(gè)月開嗎
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2015-12-27
過(guò)了報(bào)稅期稅款沒有及時(shí)繳納,延期繳納會(huì)造成什么后果?
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2018-03-14
問(wèn)題: 甲公司因銷售A、B產(chǎn)品于2020年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是( )萬(wàn)元。 A-0.2 B.-7.7 C.7.7 D.0.2 解析: 考慮資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)后,A產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-[200x(1000-600)x20%-20x(1000-600)]x25%=-2000(元)=-0.2(萬(wàn)元); B產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-[100×(10000-7000)]x25%=-75000(元)=-7.5(萬(wàn)元)。 甲公司因銷售A、B產(chǎn)品于2020年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-0.2-7.5=-7.7(萬(wàn)元)。 老師這個(gè)題目是
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2021-07-22
55、下列各項(xiàng)中,關(guān)于甲公司計(jì)提所得稅費(fèi)用正確的會(huì)計(jì)處理是( )。 A 借:所得稅費(fèi)用 116.75 遞延所得稅資產(chǎn) 65 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅156.75 遞延所得稅負(fù)債 25 B 借:所得稅費(fèi)用 156.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 156.75 C 借:所得稅費(fèi)用 116.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 116.75 D 借:所得稅費(fèi)用156.75 遞延所得稅資產(chǎn)65 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅196.75 遞延所得稅負(fù)債 25
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2020-03-29
要求: (1)計(jì)算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅; (2)計(jì)算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額; (3)計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債; (4)計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2016年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-25
(1)計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。(2)計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額。(3)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?(4)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-01
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬(wàn)元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬(wàn)元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬(wàn)元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬(wàn)元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬(wàn)元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬(wàn)元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
這張中國(guó)郵政代開的發(fā)票是不是稅局允許的,我我們是做工程的,這張取得的發(fā)票有效嗎?為什么在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)不了
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2018-12-16
老師 我的臨時(shí)身份證到了,那我現(xiàn)在是可以直接網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)就可以了,然后到5月份考試后再去財(cái)政局審核就行了,是嗎?
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2018-11-08
收到以前年度的稅局政策性退回增值稅,已計(jì)入以前年度損益調(diào)整,在匯算清繳中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪一行進(jìn)行調(diào)增?
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2022-05-17
公司購(gòu)買京東卡向員工發(fā)放福利。購(gòu)卡同時(shí)開具發(fā)票,預(yù)售卡發(fā)票稅率為0。這個(gè)發(fā)票稅務(wù)局認(rèn)可嗎?有沒有政策文件支持?
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2022-04-19
外經(jīng)證預(yù)繳了2個(gè)稅點(diǎn) 財(cái)政局撥款時(shí)要求再補(bǔ)交本地的3個(gè)稅點(diǎn) 應(yīng)交夠5個(gè)稅點(diǎn) 項(xiàng)目是基礎(chǔ)設(shè)施 這個(gè)應(yīng)該怎么操作呢
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2019-03-15
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人到稅務(wù)局開農(nóng)產(chǎn)品的稅率是3%,對(duì)嗎?按照現(xiàn)在政策是免稅的,但是開票金額超過(guò)多少需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅呢?
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2022-04-14