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我們公司收到個(gè)人代開的一張發(fā)票。說是稅收洼地,也是稅務(wù)局代開的。但是發(fā)票上代開的地址是什么財(cái)政所。這是真票?現(xiàn)在好多人拿身份證去異地什么稅收洼地稅務(wù)局代開票,風(fēng)險(xiǎn)是什么?
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2020-11-27
老師我司3的稅率,本月自開發(fā)票是5萬含稅,稅務(wù)局發(fā)票是10萬含稅,請問我本月應(yīng)交增值稅是否是4500,請問我本季度附加稅應(yīng)該是多少?這個(gè)稅務(wù)局帶開的10萬享受地稅的減免政策嗎?謝謝
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2018-09-30
公司在新疆有業(yè)務(wù),給客戶開發(fā)票應(yīng)當(dāng)?shù)卣咭?,必須在?dāng)?shù)囟惥纸o客戶發(fā)票,稅局代開出來的發(fā)票(代開企業(yè)稅號處,寫的是我公司稅號,但是在稅號前多加了\"L\"),這是什么意思呢
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2017-06-22
老師你好!我想請問下,我們公司建造的環(huán)衛(wèi)停車場和維修車間,費(fèi)用是由財(cái)政撥款一共是200多萬。財(cái)政已經(jīng)撥付了工程款的70%給我們,我一直是做在其他應(yīng)付款里(工程款我一直是用銀行存款支付),現(xiàn)在工程審計(jì)已經(jīng)結(jié)束,工程也都竣工,工程開支是否可以從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?財(cái)政撥付工程款還一直掛在其他應(yīng)付款賬上,等財(cái)政最后一筆工程款撥付到位后,一起轉(zhuǎn)入遞延資產(chǎn)科目內(nèi),每月分?jǐn)偟狡渌找婵颇浚?/span>
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2019-12-31
馬上報(bào)這一季度的稅收,我們在6月份收到財(cái)政局的20萬,然后開了發(fā)票,這個(gè)20萬是作為主營業(yè)務(wù)收入,出去這一季度成本,還有14.8萬利潤,這14.8是作為接下來兩季度派遣人員工資和五險(xiǎn)一金支出的費(fèi)用 但是現(xiàn)在我報(bào)稅的時(shí)候就要求交企業(yè)所得 我這個(gè)利潤可以怎樣調(diào)整呢
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2019-07-10
我們繳納了一大筆的訴訟費(fèi)給財(cái)政局那邊然后每次交完都有那個(gè)非稅收入的票據(jù)可以下載 我就直接入費(fèi)用了 誰知道我們官司勝了它還給退回來了那我現(xiàn)在就沖管理費(fèi)用嗎?還是調(diào)整以前年度損益金額還挺大的 四十來萬
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2023-07-10
個(gè)人與公司簽訂勞務(wù)合同(機(jī)械加工),加工費(fèi)共計(jì)4.6萬元,個(gè)人找稅務(wù)局代開發(fā)票,滿足今年增值稅及附加稅免稅優(yōu)惠政策,只收個(gè)人勞務(wù)所得稅,不考慮含不含稅,46000*(1-20%)*30%-2000=9040元,這樣是不是正確的?
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2022-08-11
老師,我們老板在公司成立之前以別的公司的名義借給政府200萬,但政府作為土地保證金款開了票據(jù),之后政府退回56萬到我們公司賬戶上,現(xiàn)在匯算清繳,國稅局將這退回56萬元作為補(bǔ)貼收入了,也就是要交企業(yè)所得稅,請問能不能將這退回的錢沖土地成本
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2016-05-10
西部大開發(fā)優(yōu)惠政策和小微優(yōu)惠政策,是不是在季度預(yù)繳的時(shí)候選擇了西部大開發(fā)優(yōu)惠政策,年度匯算清繳就不可以變更成享受小微了,稅局的說我們季度預(yù)繳的時(shí)候選擇了西部大開發(fā)優(yōu)惠,現(xiàn)在就不可以選擇小微,因?yàn)槲募?guī)定在一個(gè)納稅年度內(nèi)不可以變更
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2019-05-24
問題一 新建單位,從政府手上買土地,交的土地契稅和出讓合同印花稅,稅局一起收的,開了一張繳款單,契稅我知道計(jì)入土地成本,印花稅計(jì)入啥? 問題二 政府給的扶持金,買地補(bǔ)的,區(qū)政府旗下企業(yè)轉(zhuǎn)給我們的,目前籌建期,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)扶持金計(jì)入啥科目
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2019-07-24
大家好,2019年啟用新的發(fā)票監(jiān)制章,2018年領(lǐng)的發(fā)票未用完,增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票需要換票嗎? “由國家稅務(wù)總局統(tǒng)一印制的稅收票證在2018年12月31日后繼續(xù)使用。納稅人在用稅控設(shè)備可以延續(xù)使用。”國家稅務(wù)總局統(tǒng)一印制的稅收票證是指哪些類型的發(fā)票?
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2019-05-09
接管1公司賬務(wù)。發(fā)現(xiàn)應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額。跟稅務(wù)系統(tǒng)不一致。電子稅局中已經(jīng)扣繳完畢。請問,該如何調(diào)整? 另外,在電子稅局系統(tǒng)中,發(fā)現(xiàn),第25行,第33行,的數(shù)據(jù)從2019.11月就延續(xù)至今,請問這個(gè)數(shù)據(jù)是如何來的,是不是要查之前年度的增值稅報(bào)表。
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2020-11-04
老師,二月份在電子稅務(wù)局申請延期申報(bào)一月份稅款,但是沒有操作勾選認(rèn)證平臺,現(xiàn)在需要申報(bào)一月份稅款,但是勾選認(rèn)證平臺顯示為二月份的勾選認(rèn)證,一月份的勾選認(rèn)證怎么操作呢
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2020-03-15
老師,問一下 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號),自2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%,抵減應(yīng)納稅額,本公告所稱生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。如果您符合上述政策規(guī)定,可以通過填寫《適用15%加計(jì)抵減政策的聲明》,來確認(rèn)適用加計(jì)抵減政策 我們是酒類專賣店付不付合這個(gè)要求
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2021-07-06
我們企業(yè)要變更營業(yè)執(zhí)照,我在山東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上申請變更登記,填寫稅號和法人身份證時(shí)系統(tǒng)提示我未找到對應(yīng)的市場主體,這是怎么回事?是因?yàn)槲覀児镜臋n案還未調(diào)到當(dāng)?shù)氐男姓謫幔?/span>
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2019-07-17
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬元,預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值,會計(jì)采用年限平均法及提折舊,稅法按年數(shù)總和法及提折舊,所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
請問老師,2018年公司一個(gè)2000元固定資產(chǎn)18年匯算清繳時(shí)按照500萬以內(nèi)一次性扣除做了,但是前任會計(jì)沒有做遞延所得稅負(fù)債的這筆分錄?,F(xiàn)在19年可以補(bǔ)做這筆分錄嗎?五年折舊完該怎么做摘要和分錄。
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2019-06-24
#提問#本月英應(yīng)交所得稅21萬元,同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000元,怎么做分錄?
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2020-07-04
費(fèi)用化支出,在發(fā)生當(dāng)年,會計(jì)角度和稅法角度,直接進(jìn)費(fèi)用200+200*75%,不存在差異 資本化支出:研發(fā)產(chǎn)品,在會計(jì)角度需要在研發(fā)完成的年度才能使用175%即本年可抵扣300,稅法角度是今年發(fā)資本化支出金額175%,即300*175%,形成可抵扣暫時(shí)性差異,但是為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
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2023-04-27
老師,第三個(gè)選項(xiàng),企業(yè)合并中,按照會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的人賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時(shí)性差異的,應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn),并調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽(yù)等。 不太明白,視頻老師也是一帶而過
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2023-05-25