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前期差錯更正如果是影響損益的是不是要調整差錯當年的利潤表金額?
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2022-01-25
老師好請問單位給銷售人員發(fā)的出差誤餐補貼入差旅費還是工資補貼
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2020-05-06
老師,報銷管理人員差旅費的分錄 借:管理費用—差旅費 貸:庫存現(xiàn)金 對不對
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2016-12-03
差旅費報銷單中填的出差補貼金額,需要附件嗎?還是直接填上金額就行
2/2396
2018-06-07
老師采購方跟對方約定需要補稅差,已簽訂了補稅差合同,應該怎么做賬
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2019-04-19
發(fā)出材料,超支計入材料成本差異貸方,節(jié)約計入材料成本差異借方對嗎
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2019-04-22
資產負債表金額跟余額表的有相差怎么調整(相差的正是累計折舊的數(shù))
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2019-03-30
老師這里為什么不用預期收益率計算,方差和標準差都是說的什么謝謝
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2020-05-16
公司領導出差外地,在那邊旅游景點玩的普票可以一起當出差費出賬嗎?
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2019-03-22
老師,老板出差在外地時候的餐費發(fā)票應該計入業(yè)務招待費還是差旅費
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2016-05-10
業(yè)務人員開車出差產生的加油費和飯費應該計入差旅費還是什么費用
2/2015
2019-04-13
老師,員工出差的差旅補貼,一天80元,請問這個需要并入工資繳納個稅嗎?
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2021-02-21
公司員工出差的差旅發(fā)票弄掉了,他拿別人的車輛過路費來報銷可以嗎?
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2019-01-16
方差=(50%×12%)2+(50%×20%)2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% ;標準差 =1.66%1/2=12.88%這是怎么算出來的?
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2023-03-08
在外地出差發(fā)生的招待費用應該放在差旅費中呢,還是就是業(yè)務招待費
1/2400
2017-08-02
老師,采購部門人員出差購買原材料的差旅費為什么算入 銷售費用科目?
1/1742
2016-04-20
差旅費報銷單后面需要附出差申請單嗎?是粘貼到報銷單下面還是上面
1/4367
2019-04-18
老師您好!處理公司資產,收益一萬多,轉出收益時用資產處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產,進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因為取得是收據(jù) 不是發(fā)票的 那報印花稅 那個財產租賃合同怎么報? 然后資金沒到位 那個資金賬簿的稅是不是不用報???
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2018-01-04
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21