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請(qǐng)問所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表上A類里面有個(gè)“按季度填報(bào)信息”,這里的資產(chǎn)總額(萬元)填寫的是實(shí)收資本還是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本?公司新成立全是0申報(bào),但是這里又不能填0,請(qǐng)問該如何填寫?
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2021-01-07
企業(yè)所得A表里的12行,在哪填寫
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2019-05-19
查詢?nèi)ツ晁枚惣{稅申報(bào)表A類
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2021-11-11
老師,請(qǐng)問小規(guī)模是每個(gè)月都做賬,但報(bào)稅是季報(bào)嗎 增值稅和所得稅,和財(cái)務(wù)報(bào)表都是按季度匯總申報(bào)?
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2022-03-23
老師,個(gè)稅里面的A,B,C表都是什么?有限責(zé)任公司綜合所得9用年度匯算清繳嗎?
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2022-03-01
每個(gè)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅B表中填第一欄營(yíng)業(yè)收入的本年累計(jì)金額數(shù)第一季度填1到3月美累計(jì)數(shù),申報(bào)第二季度時(shí)填1到6月累計(jì)數(shù),申報(bào)第三季度時(shí)填1到9月的累計(jì)數(shù),申報(bào)第四季度時(shí)填1到12月的累計(jì)數(shù),對(duì)嗎?
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2019-01-17
老師好,請(qǐng)問一下我們是一般納稅人,10月初需填寫第三季度企業(yè)所得稅季報(bào),請(qǐng)問表內(nèi)“營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額”等于增值稅主表的1欄次(計(jì)稅銷售額)+7欄次(免抵出口銷售額)嗎?是否還要加上8欄次(免稅銷售額)?因我們是生產(chǎn)型出口的,也有免稅金額
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2021-10-06
老師,季報(bào)里所得稅里的本年累計(jì)數(shù)是填本季度還是本年
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2020-07-06
請(qǐng)問季報(bào)的企業(yè)所得稅是第四季度的還是本年累計(jì)金額?
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2020-01-07
請(qǐng)問,個(gè)體工資戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),第四季度是年報(bào)還是季報(bào)
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2021-01-19
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)收入是填一季度的還是1-本月
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2020-01-08
本季度算出來 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬,上期已繳100萬 問題一:本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬嗎? 問題二:本季度實(shí)繳金額是0嗎? 問題三:多繳的是本季度退還,還是明年匯算清繳時(shí)退還呢?
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2023-10-16
老師,你好!我們是一般納稅人,今年1季度盈利50多萬,已經(jīng)交了所得稅,后期兩個(gè)季度都是虧損,預(yù)計(jì)4季度也是虧損,統(tǒng)計(jì)下來整年的盈利沒有50萬,1季度預(yù)繳的所得稅后期怎么處理呢?
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2020-11-18
老師這是我們2019年底資產(chǎn)負(fù)債表,我們是民間非營(yíng)利組織,平常季度申報(bào)企業(yè)所得稅都是零申報(bào),那現(xiàn)在申報(bào)年度企業(yè)所得稅表里資產(chǎn)總額這一項(xiàng)怎么填
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2020-04-23
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額怎么得來的,我們是小規(guī)模企業(yè)上季度就發(fā)生了一些費(fèi)用,管理費(fèi)用,沒有收入怎么填寫啊
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2017-01-13
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表 a表 這個(gè)表在電子稅務(wù)局那個(gè)地方下載
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2020-01-05
本年度沒發(fā)生任何業(yè)務(wù),報(bào)季度所得稅時(shí),利潤(rùn)表都是0.資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)等于年末數(shù),都是上年的年末數(shù),這樣填寫對(duì)嗎
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2016-07-11
老師您好!建筑工程公司2019年8月接了個(gè)維修公廁的活,購(gòu)買的馬桶怎么做賬?還有年終購(gòu)買了8500元的購(gòu)物卡怎么做賬?另,去年沒有做財(cái)務(wù)報(bào)表,12月份有10萬多的收入,但是2020年1月季度申報(bào)時(shí)沒申報(bào)企業(yè)所得稅,也沒做報(bào)表,請(qǐng)問對(duì)19年企業(yè)所得稅匯算有影響沒?需要補(bǔ)報(bào)表不?如果需要怎么補(bǔ)?
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2020-04-11
我是剛接手公司賬務(wù),查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個(gè)季度賬上有個(gè)應(yīng)交印花稅,但是申報(bào)表上根本就沒有15塊的印花稅,然后到10-12月季度納稅申報(bào)表上有印花稅34塊錢已經(jīng)交了,但是賬上沒寫有印花稅,而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了,但是一直在賬上的貸方,這應(yīng)該怎么處理
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2020-07-03
17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉(zhuǎn)入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調(diào)整 將這筆所得稅調(diào)到17年支出了 現(xiàn)在問題是我的應(yīng)交稅費(fèi)借方?jīng)]有這筆金額
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2019-05-20