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老師好,請(qǐng)問一下我們是一般納稅人,10月初需填寫第三季度企業(yè)所得稅季報(bào),請(qǐng)問表內(nèi)“營業(yè)收入本年累計(jì)金額”等于增值稅主表的1欄次(計(jì)稅銷售額)+7欄次(免抵出口銷售額)嗎?是否還要加上8欄次(免稅銷售額)?因我們是生產(chǎn)型出口的,也有免稅金額
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2021-10-06
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),填寫季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),填好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上季度季初數(shù)不能小于0,但是填了數(shù)又跟之前的納稅申報(bào)不符合,這個(gè)怎么處理,換了瀏覽器還是不可以
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2020-07-12
請(qǐng)問去年的所得稅匯算清繳還沒做 今年第一季度申報(bào)所得稅時(shí) 以前的虧損是不是不能彌補(bǔ)?
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2021-03-24
請(qǐng)問老師我們公司第一季度盈利5萬元,第二三季度虧損8萬元第四季度的利潤是10萬,請(qǐng)問我在第一季度和第四季度的企業(yè)所得稅的金額怎么計(jì)算
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2018-12-13
老師,上年度虧損,本年度第二季度轉(zhuǎn)盈利,但以前年度虧損未彌補(bǔ)完,季報(bào)的時(shí)候要交所得稅嗎?
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2019-06-02
季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),以前年度是虧損的,本季度是盈利,用以前年度彌補(bǔ)虧損,怎么做分錄呢
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2017-08-11
老師,企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提時(shí)借所得稅費(fèi)用,我填報(bào)季度報(bào)表的本年利潤項(xiàng)時(shí),應(yīng)該按扣除所得稅費(fèi)用后的本年利潤還是不扣除的算
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2022-01-09
本年度沒發(fā)生任何業(yè)務(wù),報(bào)季度所得稅時(shí),利潤表都是0.資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)等于年末數(shù),都是上年的年末數(shù),這樣填寫對(duì)嗎
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2016-07-11
老師 我公司二季度凈利潤一百萬 交了企業(yè)所得稅6萬多 我三季度凈利潤累計(jì)二百萬 其中包括二季度的一百萬 我想問三季度交企業(yè)所得稅減去的是一百萬的利潤還是六萬多的稅
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2019-10-11
季報(bào)企業(yè)所得稅是不是要季報(bào)了報(bào)表才能報(bào)?
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2017-10-25
我上一季度上報(bào)季度企業(yè)所得稅,因是小微企業(yè)上報(bào)了減免所得稅額。但本季度虧損,沒有所得稅,正常季度所得稅的時(shí)候就填了收入成本和利潤總額這3個(gè)數(shù)據(jù),提報(bào)的時(shí)候,顯示不成功,顯示下面照片的內(nèi)容,麻煩問問我是哪里填的不正確,即使在本年累計(jì)那填寫減免所得稅,提報(bào)也不成功
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2017-10-20
假如這個(gè)季度盈利20萬,上個(gè)季度虧損10萬,以前年度虧損有10萬,這個(gè)季度我交所得額是10萬還是可以妳補(bǔ)以前年度虧損
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2018-07-11
本月填寫的《A10000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類》就是匯算清繳嗎?
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2017-02-10
信用減值損失-30000,在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》 中怎么填列?
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2022-05-09
企業(yè)所得A表里的12行,在哪填寫
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2019-05-19
查詢?nèi)ツ晁枚惣{稅申報(bào)表A類
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2021-11-11
老師季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),表上有一個(gè)季初、季末從業(yè)人數(shù)這個(gè)人數(shù)必須按個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)的人數(shù)如實(shí)填寫嗎?
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2020-07-14
你好,老師,查賬征收企業(yè)所得稅季報(bào),第二季度填報(bào)季初資產(chǎn)總額,是填資產(chǎn)負(fù)債表一月的期初數(shù)還是填4月的期初數(shù)
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2019-07-04
請(qǐng)問下小規(guī)模企業(yè)所得稅是按季度繳納?不是一般納稅人那種季度預(yù)繳計(jì)提,年度清繳?
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2022-10-16
季報(bào)的企業(yè)所得稅A表的利潤總額怎么填,是不是4、5、6月份三個(gè)月的利潤表后的利潤總額加起來的數(shù)呢
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2017-07-13