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老師你好,請(qǐng)問(wèn)下21年第二季度,企業(yè)所得稅申報(bào)本應(yīng)交稅,但是申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)彌補(bǔ)以前年前損益調(diào)整,本季度不交稅。請(qǐng)問(wèn)下,我的賬應(yīng)該怎么做呢。
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2021-07-09
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是借方余額30萬(wàn)。今年第1季度末,本年利潤(rùn)貸方余額為12萬(wàn)元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬(wàn)嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎?我不確定我有沒(méi)填錯(cuò)
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2022-04-02
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)里的金額是填本年累計(jì)金額還是本季度金額
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2019-10-21
老師我想問(wèn)下季度所得稅申報(bào),利潤(rùn)總額是寫凈利潤(rùn)嗎
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2021-07-07
定期定額征收的個(gè)體工商戶需要季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?
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2020-04-20
新的所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額填的是季度的還是累計(jì)數(shù)
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2018-07-05
新的所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額填的是季度的還是累計(jì)數(shù)
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2019-10-09
17年虧損,18年也是虧損,但是18年第四季度利潤(rùn)表報(bào)出來(lái)是有利潤(rùn)的,可是企業(yè)所得稅填的是本年累計(jì)金額是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,第四季度的利潤(rùn)我要不要交企業(yè)所得稅呢?
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2019-01-15
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表季表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)了,但是依然是虧損狀態(tài),不用交稅,需要更正申報(bào)嗎?還是下季度填寫正確就可以的
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2023-11-09
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬(wàn),本季度是200萬(wàn),一部分是因?yàn)橹Ц敦浛睿徊糠质且驗(yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤,這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-07-09
第一季度的企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)把預(yù)付款收回來(lái)的余款也算了收入,這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接按現(xiàn)在的正確的收入總額來(lái)報(bào)可以嗎
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2017-07-06
公司7月份成立 ,之前一直是虧損,12月有了一筆收入。1月報(bào)第四季度企業(yè)所得稅需要考慮之前虧損么,還是只按第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅
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2019-01-07
請(qǐng)問(wèn)一季度按小微報(bào)企業(yè)所得稅,公司是高新的,今年銷售收入增長(zhǎng)會(huì)超出小微標(biāo)準(zhǔn),那個(gè)企業(yè)所得稅要如何調(diào)整?還是等到第四季度再調(diào)嗎
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2020-04-20
老師:計(jì)提季度企業(yè)所得稅,是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益分錄 再寫所得稅分錄?
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人,我2月份開了張7690的電子發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅月度預(yù)繳申報(bào)表是自動(dòng)帶出應(yīng)繳納所得190.35元,不是說(shuō)小規(guī)模納稅人季度小于45萬(wàn)不用交稅嗎
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2022-04-07
本季度利潤(rùn)總額為¥1,200,000無(wú)其他納稅調(diào)整計(jì)算,第一季度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元。
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2022-05-27
公司1-3季度利潤(rùn)總額都是負(fù),4季度是正,本年累計(jì)是負(fù)數(shù),需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-14
建筑公司成立分公司的流程是什么?增稅稅在分公司所在地交,企業(yè)所得稅年度匯算清繳在總公司,季度在哪里申報(bào)預(yù)繳?
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2021-06-24
老師1月份有以前年度調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不一致,那這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要不要填寫所調(diào)整的金額
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2022-04-12
老師,我們公司成立7年了,今年前兩個(gè)季度都是虧損,第三季度盈利了,請(qǐng)問(wèn)享受小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策該怎么計(jì)算第三季度應(yīng)該交多少所得稅呢?因?yàn)榍皟蓚€(gè)季度稅負(fù)數(shù)是要加上前兩個(gè)季度的負(fù)數(shù)應(yīng)納所得額還是就用第三個(gè)季度的應(yīng)納所得額?
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2021-10-08