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一般納稅人 本月銷項稅額20000 進項稅額 10000 加計抵減 1000 本月底 我的賬務處理如下:。 結轉進項稅額:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額20000 結轉銷項稅額:貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10000 結轉未交增值稅:貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10000 結轉未交增值稅:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10000 結轉未交增值稅:應交稅費-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時候 借:應交稅費-未交增值稅 10000 貸:銀行存款9000 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 1000 請老師檢查一下,我的會計分錄是否有誤
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2021-02-20
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
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2020-04-12
(二)資產保值增值情況 貴單位經(jīng)2017年5月31日所有者權益總額133.48萬元,比2016年6月1日的70.33萬元,增加了218.43萬元,國有資產保值增值率為189.79%。請問增加了218.43萬元,國有資產保值增值率為189.79%這兩個數(shù)是怎樣算出來的?
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2017-07-04
增值稅屬于價外稅,應付賬款的入賬價值包括價稅費,也包括其增值稅嗎?
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2020-01-31
1.如何劃分生產型增值稅企業(yè),消費型增值稅企業(yè),收入型增值稅企業(yè)?2.如果存在上面三種企業(yè)增值稅的劃分,那么增值稅稅率又何不同?3.三種類型的企業(yè)固定資產處理方式又何不同?
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2018-03-17
增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加算法:增值稅=銷項稅-進項稅,城建稅=增值稅*7%,教育費附加=增值稅*3%,地方教育費附加=增值稅*2%,企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅這幾項怎么核算?
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2019-01-29
增值稅結轉,每個月末是不是把銷項稅額和進項稅額都結轉為0了,轉到轉出未交增值稅了,之后又把轉出未交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅了,那么年末的時候結轉增值稅是什么意思
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2019-09-22
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
增值值附表一帶不出數(shù)字
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2024-03-05
結轉增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3600 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1300 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1300 這種方法是會計學堂老師講的,請問貸“借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3600”與“ 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1300”分別登在寫工帳如下圖哪個位置?
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2020-11-14
銷售商品確認收入增值稅是 貸:應交稅費 ——應交增值稅(銷項稅額) 購進的話 是 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 月末增值稅的分錄怎么做? 下個月的時候 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 中間怎么銜接???軟件的話是不是要沖掉進項和銷項差額走應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
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2017-10-31
老師請問下, 我們22年增值稅進項稅100萬 銷項稅共計發(fā)生80萬 那么我年底的時候能不能 借 應交稅金-未交增值稅100萬 貸 應交稅金-增值稅-進項稅100萬 借 應交稅金-增值稅-銷項稅80萬 貸 應交稅金-未交增值稅80萬 年底的時候應交稅金-增值稅 余額為0 應交稅金未交增值稅借方余額20萬
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2023-01-31
我在19年12月里計提的應交稅費,借:應交稅費—增值稅—未交稅費轉出;貸:應交稅費—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時,借:應交稅費—增值稅—未交增值稅;貸:應交稅費—未交增值稅轉出。過賬后資產負債表的應交稅費是負數(shù)。請問老師這個負數(shù)正常嗎?還是分錄做錯了?請老師指導!
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2020-03-06
1、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅,是貨物與勞務加在一起不超過9萬,還是各算各不超過9萬,即貨物10萬交增值稅,勞務2萬不交增值稅,還是貨物10萬與2萬勞務都交增值稅?問題2、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅,如果剛才達到9萬也不交增值稅嗎?還是按9萬交增值稅?
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2018-07-01
請教老師:在什么情況下,要做借:應交稅費--贏家增值稅--轉出未交增值稅,貸:應交稅費--未交增值稅科目
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2016-08-04
小微企業(yè)增值稅轉營業(yè)外收入,是借:應交稅費-應交增值稅 藍字還是貸:應交稅費-應交增值稅 紅字?
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2019-04-06
年?借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 這個科目年初要不要處理
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2018-12-19
老師:請問教培行業(yè),那個學歷免增值稅,還有增值稅根據(jù)已確認的學費全額征收增值稅嗎?還是差額
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2022-04-14
你好,請問增值稅一般納稅人購入的包裝物,增值稅普通發(fā)票列示的增值稅進項稅額可以抵扣嗎?
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2022-09-09
這個月做上個月的賬,收到增值稅完稅證明如何做賬,是借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅嗎
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2020-10-16