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老師,應(yīng)繳納增值稅與實(shí)際繳納增值稅有什么不同嗎?
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2022-01-05
我公司增值稅是6%,買了車子增值稅可以全部抵扣嗎?
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2018-05-08
老師,房地產(chǎn)公司預(yù)繳增值稅和土地增值稅怎么做賬,
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2020-07-08
小規(guī)模公司,沒(méi)有計(jì)提增值稅,交增值稅后,怎么做分錄
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2017-01-17
增值稅申報(bào),有期末留抵稅額的,就不用交增值稅了嗎
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2017-08-15
多交的增值稅不退,抵扣增值稅欠稅,如何做會(huì)計(jì)分錄
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2018-06-28
增值稅專用發(fā)票當(dāng)成普通增值稅發(fā)票入賬了怎么辦
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2018-08-10
海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書和增值稅退稅我有什么區(qū)別?
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2019-12-18
當(dāng)月不需要交增值稅的話,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
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2020-03-19
老師請(qǐng)問(wèn)ABC報(bào)稅是報(bào)增值稅嗎?航天也是報(bào)增值稅嗎?
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2018-04-12
老師,請(qǐng)問(wèn)差額征收1萬(wàn)的增值稅大概交多少增值稅
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2018-10-23
服務(wù)業(yè)不交增值稅,還需要每個(gè)月的增值稅零申報(bào)嗎
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2015-10-27
稅種認(rèn)定里增值稅怎么是兩個(gè)呀?那增值稅該咋報(bào)呢
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2019-03-07
賣一種材料貨款為3500增值稅率為17%怎么算增值稅的
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2015-11-07
咨詢?cè)鲋刀惿陥?bào)表,期初未繳增值稅為負(fù)數(shù),怎么處理
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2019-10-21
這道題的入賬價(jià)值不考慮增值稅嗎?題目告訴取得專票增值稅是1萬(wàn)元
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2019-03-17
1.進(jìn)口一批原料,支付給國(guó)外的貨價(jià) 1200 萬(wàn)元、貨物運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 300萬(wàn)元;2.進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià) 350萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 50萬(wàn)元.3.銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80 萬(wàn)元;取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收 5.85萬(wàn)元。4.銷售乙產(chǎn)品。開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷售額 29.25 萬(wàn)元。5.將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為 20 萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為 10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。6.取得甲產(chǎn)品逾期包裝物押金 14.04萬(wàn)元。進(jìn)口原料關(guān)稅稅率 40%、進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅稅率 20%)。
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2023-02-24
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元,則正確的會(huì)計(jì)處理為( ????)。 A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) C.借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-02-05
如果是上個(gè)月的增值稅,那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2017-10-22
老師,我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅是150,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 150 。這樣對(duì)嗎? 下月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅只有銷項(xiàng)稅 ,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對(duì)嗎?
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2017-12-26