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請(qǐng)老師看一下,我這是一家出口企業(yè),增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫一下給我。
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2022-12-13
你好!我公司是廣州的,但我們的工程在江門,現(xiàn)在工程需要預(yù)繳增值稅,我是怎樣處理
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2019-09-30
老師,增值稅申報(bào)表哪里打???
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2020-11-16
老師,增值稅申報(bào)表上為什么有 前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的情況?
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2020-11-02
老師,請(qǐng)問(wèn)19年做的未開票收入,金額一千萬(wàn)左右,我可以一直不開發(fā)票嗎?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),如果開票,涉及到增值稅申報(bào)表填寫負(fù)數(shù)金額,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注?
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2021-07-06
增值稅申報(bào)表銷售額和會(huì)計(jì)賬必須一致嗎?
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2022-05-09
老師您好!請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局打開增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示,我需要怎么操作呢?這個(gè)月對(duì)方給我們開票錯(cuò)誤是紅沖兩張發(fā)票的
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2022-06-23
應(yīng)交增值稅的貸方要寫嗎
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2024-01-13
老師您好,公司賣二手車已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),賣給法人的時(shí)候可以不開票嗎? 在增值稅申報(bào)表報(bào)未開票收入,這樣行嗎?
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2024-09-03
-輛貨車把我公司的監(jiān)控設(shè)備撞損,保險(xiǎn)公司擬定賠付5000元,但需要開增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賠償款的稅目編碼是什么?
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2022-06-06
老師,增值稅申報(bào)表的附表資料(三)為什么有期初余額,而且期初數(shù)是以前月份的期末數(shù)
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2023-09-13
增值稅申報(bào)表手工填制銷售額,是怎么 做到的?
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2024-02-18
老板購(gòu)入奢侈品,有開增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)??梢宰鰹閱T工福利抵損嗎
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2021-10-28
20xx年12月10日網(wǎng)上扣繳增值稅333.26分錄
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2023-03-30
以前年度,把3100進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是賬上沒(méi)有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,怎么辦
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2022-01-18
本月收據(jù)開了10萬(wàn),這10萬(wàn)中有2萬(wàn)開了普票,有1萬(wàn)開了專票,7萬(wàn)不要發(fā)票,另外又開了跟收據(jù)無(wú)關(guān)的普票3萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表要怎么填?
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2022-01-25
老師您好,跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,預(yù)征率應(yīng)繳2%繳成3%了怎么辦?
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2023-12-14
咨詢你一個(gè)關(guān)于審計(jì)報(bào)告的問(wèn)題 如果要更正往年的增值稅申報(bào)表,但是往年的審計(jì)報(bào)告已出,更正報(bào)表對(duì)審計(jì)報(bào)告有影響嗎謝謝
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2024-08-01
老師好,辦公服務(wù)可以歸類到現(xiàn)代服務(wù),在開增值稅發(fā)票時(shí)候開成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費(fèi) 但嚴(yán)格按照賦碼走,其實(shí)辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個(gè)收稅分類里,開出來(lái)就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請(qǐng)問(wèn)著兩種是否都可作為開具內(nèi)容,哪一個(gè)更佳?
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2020-09-23
請(qǐng)問(wèn)每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)按哪個(gè)數(shù)據(jù) 本月實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),銷項(xiàng)1萬(wàn),但是按一定稅負(fù)繳納,實(shí)際勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)6000元,繳納增值稅4000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),---填本月實(shí)際取得10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),--填本月實(shí)際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--本月要交的稅 4000 計(jì)提本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),--4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對(duì)嗎,還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)填取得2萬(wàn)
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2023-03-15