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小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問一個(gè)季度不超過多少免稅?累計(jì)還是平均每個(gè)月不能超過10萬?
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2020-04-24
小規(guī)模交增稅,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要填嗎?
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2017-10-15
房企,這個(gè)月預(yù)收賬款2000萬,在其他申報(bào)增值稅及附加稅預(yù)交表已經(jīng)申報(bào)了,增值稅稅金是550458,稅款還沒繳納,增值稅申報(bào)表顯示不通過。請(qǐng)老師給看一下是哪里填報(bào)有誤??
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2023-08-02
已經(jīng)申報(bào)了增值稅和附加稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原來有張進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,還沒有繳稅款的,我現(xiàn)在可以申報(bào)作廢增值稅和附加稅,然后勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票再重新申報(bào)增值稅嗎?
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2019-01-08
個(gè)體戶申報(bào)增值稅,申報(bào)失敗,異常原因:該納稅人重復(fù)申報(bào),如有需要請(qǐng)進(jìn)行申報(bào)錯(cuò)誤更正:征收項(xiàng)目 增值稅 品目 :商業(yè)(17% 16% 13%)在2019-01-01至2019-03-31已申報(bào)
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2019-04-09
老師,這個(gè)什么意思啊,增值稅納稅申報(bào)表附列資料三里的
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2021-03-05
老師你好,我司在海南省???,需要增值稅納稅申報(bào),現(xiàn)在遇到了一個(gè)小麻煩。申報(bào)增值稅時(shí)提示專用發(fā)票未抄報(bào)。我這邊已經(jīng)在稅務(wù)Uk系統(tǒng)提交了上報(bào)匯總,提示成功。但是現(xiàn)在在電子稅務(wù)局確提示未抄報(bào)。我應(yīng)該怎么處理呀?老師,謝謝。
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2021-07-10
請(qǐng)問一下農(nóng)業(yè)公司銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,增值稅申報(bào)表填的免稅金額是直接填銷售額還是要計(jì)算成不含稅銷售額呢?
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2020-01-09
老師,如果增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,最終要交的稅額是對(duì)的,怎么辦
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2020-11-27
我是小規(guī)模季報(bào),在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候增值稅自動(dòng)計(jì)算的比發(fā)票上實(shí)際的稅額多一分錢,怎么辦?
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2021-07-12
老師空白的財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅申報(bào)表,附加稅申報(bào)表,印花稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表 這些表一般哪里有
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2021-01-08
你好,我想問一下我外貿(mào)公司發(fā)票退稅認(rèn)證了,10月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了我們外貿(mào)公司出具了紅字申請(qǐng)單,當(dāng)時(shí)選了已認(rèn)證已抵扣,導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅申報(bào)表表二出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),然后我又申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)退回到勾選平臺(tái)了,現(xiàn)在表二還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)有存在
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2021-11-02
請(qǐng)問老師,我季度申報(bào)一家青島分公司,增值稅申報(bào)為0,但是附加稅為什么提交不了呢?系統(tǒng)里面提示您是小規(guī)模納稅人并且本期申報(bào)增值稅0,附加稅會(huì)自動(dòng)零申報(bào),那我不用再申報(bào)附加稅了嗎?
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2018-10-22
老師,每次填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)不用考慮殘疾人即征即退的事?
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2020-09-23
老師 一般納稅人按月申報(bào)增值稅如果3月15日一直未申報(bào)1月份增值稅,3月25日在進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣并申報(bào)1月份的增值稅,除了交滯納金之外還有什么不利因素。
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2020-02-25
一般納稅人申報(bào)增值稅之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額錯(cuò)誤,作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
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2022-04-07
小規(guī)模納稅人今天開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,是第一次開,增值稅是免收到,以前是零申報(bào),那下個(gè)月報(bào)稅增值稅申報(bào)表就有數(shù)字了是吧
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2016-11-02
建筑公司勞務(wù)分包出去,那么預(yù)交可以差額預(yù)交增值稅,申報(bào)增值稅也是可以差額申報(bào)嗎?比如工程100萬,勞務(wù)分包30萬,只用交70萬的增值稅?
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2020-06-28
小韓在今年成立了一家小規(guī)模服務(wù)型公司,7月與一家公司簽訂長(zhǎng)期合同, 合同約定甲方每月將204000元的訂單交于小韓,小韓需開具相應(yīng)增值稅發(fā) 票。在7月小韓開具了2張?jiān)鲋刀悓F卑l(fā)票,分別是1%我染的101000元p 3%稅率的103000元;8月在財(cái)務(wù)的建議下相同稅率相同金額的發(fā)票改成了 增值稅普通發(fā)票;9月目前還未開具。已知789三個(gè)月小韓公司共計(jì)發(fā)放工 資20萬元,租金10萬元,其余費(fèi)用8000元。 問題1:在9月不開具發(fā)票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金? 問題2:在9月正常開具發(fā)票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金?
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2022-02-16
問下上海申報(bào)增值稅用軟件申報(bào)和網(wǎng)頁電子稅務(wù)局申報(bào)一樣嗎
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2021-04-14