国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,作為出納,開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票怎么開呢
1/442
2016-08-15
賓館拿的是普通增值稅發(fā)票兩聯(lián)的,一次拿了95張。還剩72張,然后我打發(fā)票時(shí)不小心點(diǎn)了退票,。去稅局買發(fā)票時(shí)人家要我把之前開過的23張拿出來(lái),可有兩張已經(jīng)開過了的第一聯(lián)不見了怎么辦
1/302
2019-06-26
購(gòu)進(jìn)貨物取得普通發(fā)票銷銷售出去能開增值稅發(fā)票嗎
1/487
2015-11-09
老師好!我是小納稅企業(yè)財(cái)會(huì)人員,請(qǐng)問單位零售貨款入帳需要開增值稅發(fā)票嗎?如果要開普通發(fā)票,因?yàn)槊抗P金額小可以按每次零售清單按商品編碼分類集中每月打一張或幾張發(fā)票行嗎?
1/351
2020-07-07
我單位是銷售器材的,在把器材交付給購(gòu)買方時(shí),已做收入,在填列增值稅報(bào)表時(shí)填了未開票項(xiàng)目,在以后我再給購(gòu)貨方開具增值稅發(fā)票,當(dāng)我開發(fā)票后,填增值稅報(bào)表時(shí)又要填已開票收入,那我不是做了重復(fù)收入了嗎,請(qǐng)部我應(yīng)該怎么做才好啊,謝謝!
2/610
2016-05-26
工程完工時(shí)、公司開增值稅發(fā)票100萬(wàn)、那要抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多少?
1/1595
2019-04-03
老師 我們收到銷售方開具的增值稅普票 對(duì)方給了我發(fā)票聯(lián)和這張綠色的第三聯(lián) 請(qǐng)問增值稅普票有第三聯(lián)嗎?而且我在增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn) 上面顯示結(jié)果不一致 請(qǐng)問這張發(fā)票有問題嗎?
3/858
2021-10-26
已經(jīng)開了普通發(fā)票還可以重開增值稅發(fā)票嗎
1/1916
2016-01-18
你好,老師,出口還需要開增值稅發(fā)票?是不是就是開具出口專用發(fā)票(五聯(lián))那種。
1/595
2020-02-17
差材料發(fā)票就多收了錢沒開增值稅發(fā)票給對(duì)方嗎?
3/1119
2020-06-17
當(dāng)月已經(jīng)入賬但是增值稅發(fā)票未認(rèn)證可以么?關(guān)于增值稅專票認(rèn)證是如何規(guī)定的?
1/1502
2019-03-28
假如1月到3月的普票,第一個(gè)月開了9萬(wàn)發(fā)票,第二個(gè)月開了11萬(wàn),第三個(gè)月沒開,那么這個(gè)季度合計(jì)20萬(wàn)是不是免交增值稅的?
1/13
2023-05-04
老師,打開增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)發(fā)現(xiàn)好多不是我公司注冊(cè)ETC的費(fèi)用稅金,我要把他全部勾選出來(lái),然后作為不抵扣處理;這樣的話在申報(bào)的哪一欄體現(xiàn)這部分不需要抵扣的稅金,謝謝老師
4/351
2021-04-30
你好,我想請(qǐng)問一下清稅證明準(zhǔn)備的材料只有會(huì)計(jì)才能完成嗎?
1/323
2018-12-27
老師,申報(bào)個(gè)稅時(shí)有些人工資薪酬所得未計(jì)算稅款要怎么處理
1/799
2022-03-17
個(gè)稅申報(bào):累計(jì)應(yīng)扣繳稅額和累計(jì)已預(yù)繳稅額為什么會(huì)有出入?
6/1973
2022-02-21
目前沒有開具增值稅專用發(fā)票,但是有收到增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款是吧?但是收到的增值稅發(fā)票是要去增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證,發(fā)票信息是自己輸入嗎?
1/552
2018-09-28
您好 遇到以下信息。請(qǐng)幫忙是什么情況? 錯(cuò)誤信息 本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2019年11日份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng)增值稅末申報(bào)或未比對(duì)
1/925
2019-12-13
、甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議展覽服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2021年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954000元。(2)提供會(huì)議展覽服務(wù),取得含增值稅銷售額358704元。(3)購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場(chǎng)所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。(4)上月購(gòu)進(jìn)一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng)稅額已申報(bào)抵扣。已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)(租賃服務(wù)除外)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算下列小題。(1)計(jì)算甲酒店當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額.(2)計(jì)算甲酒店當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額.68000發(fā)票上面的計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅為什么不用乘稅率???不應(yīng)該乘稅率嗎??68000是不含稅的吧?
1/297
2023-12-12
物業(yè)公司,小規(guī)模4月沒有發(fā)票了開了收據(jù)給業(yè)主,6月按未開票收入納稅,9月業(yè)主要求開發(fā)票,現(xiàn)發(fā)票已開應(yīng)怎么做賬借方記什么
1/687
2017-09-19