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公司納稅申報(bào)表是指增值稅還是企業(yè)所得稅
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2021-03-25
加計(jì)扣除的金額在增值稅申報(bào)主表哪里填寫(xiě)??
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2019-09-18
增值稅申報(bào)表欄次3和欄次8的區(qū)別是什么?
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2018-10-11
老師,我想問(wèn)問(wèn)2月份更正了11月-1月的增值稅申報(bào)表,更正申報(bào)后11-12月不用繳納增值稅,原來(lái)是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款,請(qǐng)問(wèn)我在3月份怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2023-04-11
小規(guī)模增值稅,除了第一個(gè)申報(bào)表,還有三張表要填嗎?什么情況下要填?
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2020-04-01
填增值稅申報(bào)表時(shí),填成品油那張表的時(shí)候,潤(rùn)滑脂屬于哪個(gè)油品型號(hào)
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2018-10-15
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和增值稅一樣每月都要申報(bào)么?都是直接導(dǎo)入的。
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2019-03-26
稅控服務(wù)費(fèi)抵稅是填哪個(gè)表,新版系統(tǒng)沒(méi)有《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
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2019-03-04
老師,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報(bào)表不開(kāi)票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?
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2019-04-17
期末,我們將銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了未交稅金,但是還有1筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅納稅申報(bào)表中四季度的增值稅申報(bào)時(shí)包含這一筆稅,現(xiàn)在申報(bào)四季度增值稅時(shí),我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?簡(jiǎn)易計(jì)稅,期末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-01-12
一月開(kāi)了10萬(wàn)(含稅稅率3%),三月開(kāi)了20萬(wàn)(稅率1%)填增值稅納稅申報(bào)表中11欄中的未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額應(yīng)該怎么填,三月20萬(wàn)的收入和增值稅減免這一筆分錄,應(yīng)該怎么做
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2020-04-07
老師 我上月開(kāi)了一張普通發(fā)票 2200元,稅是按照百分之一,就是21.78元,但是我申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)系統(tǒng)里面是百分之3 ,是怎么回事
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2021-04-09
老師,存在預(yù)繳增值稅的地產(chǎn)業(yè)建筑業(yè),在預(yù)繳前有很多的進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù),請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳的增值稅可以抵減進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù)嗎,增值稅納稅申報(bào)表上是怎么反映的?
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2019-05-10
增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)時(shí),下方出現(xiàn)系統(tǒng)異常異常原因征收項(xiàng)目增值稅是什么情況
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2023-01-02
附加稅申報(bào),因?yàn)椴灰辉鲋刀?,附加都是零申?bào),印花稅呢?
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2017-08-08
老師請(qǐng)教一下,普票開(kāi)了六萬(wàn)多、開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)(增值稅申報(bào)表)免稅額是不是按三點(diǎn)來(lái)填呢
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2020-12-23
老師,我們公司有收到一個(gè)稅務(wù)通知書(shū)說(shuō)有3份費(fèi)用專(zhuān)票有問(wèn)題。與專(zhuān)管員溝通后,讓我們?cè)?1月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅和成本的轉(zhuǎn)出。那我在11月填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填入哪里?
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2022-12-08
增值稅申報(bào)表,期末留抵稅11萬(wàn),期末未交稅額-16萬(wàn),這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢(xún)那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
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2022-03-29
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模4月份升一般人,增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表,季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13