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老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報表怎么填,增值稅申報表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
你好,增值稅補(bǔ)充申報表中本月應(yīng)收賬款=上月應(yīng)收賬款和未收款收入之和,對嗎
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2019-06-11
老師,之前我司銀行賬戶收到對方的預(yù)收款,本月十月開票,增值稅補(bǔ)充申報表是把這筆款填列到第一行銀行刷卡結(jié)算嗎
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2018-11-05
本月增值稅留抵,280元的航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)。需要在附表四中填寫嗎
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2022-04-08
收到的退附加稅,利潤表上當(dāng)期的稅金及附加是度數(shù)了,財務(wù)報表申報不通過,怎么辦
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2023-10-18
老師,您好,我上個季度由于開票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-06
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開的16%票,可退稅13%,余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請問在填增值稅申報表時,應(yīng)填到哪個欄次?還有本月開的加工費(fèi)也不能退稅,這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個欄次?
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2019-08-09
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報表里看嗎
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2022-04-25
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報表都沒有記入,之后2月份的納稅申報表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報表里的留抵稅額對應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒認(rèn)證?
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2021-03-12
老師,增值稅納稅申報表(三)-無形資產(chǎn)不動產(chǎn)和服務(wù),也就是無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)和服務(wù)對應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果當(dāng)期沒有購入的無形資產(chǎn)不動產(chǎn)和服務(wù),數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
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2024-12-15
老師,你好!填增值稅申報表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額?謝謝!
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2020-04-03
請問一下老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出,還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉(zhuǎn)出,那在增值稅納稅申報表上怎么填寫?
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2021-07-02
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動產(chǎn),適用一般計稅方法計稅,適用稅率11% 同時有兩種計稅方式怎么填增值稅申報表啊
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2021-08-23
請問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2023-10-09
老師,物流公司運(yùn)費(fèi),填增值稅申報表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額,還是不填?
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2022-02-20
老師,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開16個點(diǎn)的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報表不開票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?
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2019-04-17
期末,我們將銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了未交稅金,但是還有1筆銷項(xiàng)稅額,增值稅納稅申報表中四季度的增值稅申報時包含這一筆稅,現(xiàn)在申報四季度增值稅時,我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?簡易計稅,期末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-01-12
一月開了10萬(含稅稅率3%),三月開了20萬(稅率1%)填增值稅納稅申報表中11欄中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額應(yīng)該怎么填,三月20萬的收入和增值稅減免這一筆分錄,應(yīng)該怎么做
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2020-04-07
老師 我上月開了一張普通發(fā)票 2200元,稅是按照百分之一,就是21.78元,但是我申報增值稅納稅申報表申報系統(tǒng)里面是百分之3 ,是怎么回事
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2021-04-09