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老師,請問員工出差在外地租車的汽車租賃費計哪個科目 ,管理費用-車輛費還是管理費用-差旅?
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2022-07-07
銷售部員工暫借差旅費2000元,回來報銷出差費用1750元,歸還現(xiàn)金250元.該公司一般納稅人,請問怎么做憑證
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2021-10-06
公司是旅游公司,發(fā)票有住宿費和代訂機票是要計入差旅費還是計入成本,成本是計主營業(yè)務(wù)成本貸銀行嗎
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2021-08-19
除了基本工資 ,個稅計稅工資還可以扣除差旅費、誤餐補貼,那怎么操作呢 ,每個員工都可以抵扣嗎?那差旅費報銷的時候補貼就沒有了是么?是下面這張圖片這樣嗎?
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2017-10-30
老師,你好。之前把探親路費入差旅費用,現(xiàn)要調(diào)整入福利費,借:銷售費用-差旅費 -619 借:銷售費用:619 還需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費 核算嗎?如果需要應(yīng)怎么處理呢?
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2018-10-22
老師,公司是小規(guī)模納稅人,員工報銷差旅費時住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號,請問這可以做差旅費報銷嗎?若不能,這進(jìn)哪個明細(xì)科目呢?
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2018-10-20
管理費用作為一級科目,那么,二級科目可以設(shè)為差旅費嗎?其它應(yīng)收款,包括,借支的差旅費嗎?怎么區(qū)分它們?有什么相同的地方,?又有什么不同的地方?說清楚。
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2018-07-22
出納在差旅費報銷單上蓋上現(xiàn)金付訖后可以登記現(xiàn)金日記賬么,還是將差旅費報銷單交給會計作完記賬憑證后,再以會計作的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬
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2016-09-04
老師,今天老板整理了一份某員工的報銷單給我, 這是駐對方客戶的現(xiàn)場工程師的報銷單,共計85000元,其中3000元是差旅費火車發(fā)票,另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(共272天),意思是補助301元/天的意思吧,老師這樣的情況可以全部做賬,做成差旅費嗎,謝謝!
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2022-02-11
請問我們公司以前的差旅費都是走管理費用老板一個人的頭戶,現(xiàn)在需要按個人分開核算,差旅費是不是正規(guī)該入賬對應(yīng)項目的成本 走主營業(yè)務(wù)成本科目 但是有些差旅費又分不清具體是哪個項目的 需要分?jǐn)? 請問分?jǐn)偟脑瓌t是什么 按合理性分?jǐn)?還是平攤
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2019-11-06
老師:您好,管理人員出差外地的業(yè)務(wù)招待費計入管理費用-差旅費,還是管理費用-業(yè)務(wù)招待費呢?
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2021-11-23
老師,開車出差,產(chǎn)生的過路費及油費可以直接記管理費用-差旅費嗎?還是直接計入車輛使用費?
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2021-11-17
如果一個人,一個月出差了四次,然后報銷的時候可以一起提交差旅費?還是要每次提一筆單子
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2019-03-30
員工出差的機票發(fā)票,發(fā)票抬頭可以開成個人的也可以開成公司的名字,作為差旅費報銷憑證
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2019-01-05
老師好,市場人員出差,差旅費報銷單有什么填寫要求嗎?后面還需要跟車票或住宿費的發(fā)票嗎
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2024-08-05
老師,工程部人員出差為客戶維修設(shè)備發(fā)生的差旅費如何記賬,是記入生產(chǎn)成本嗎?(會取得收入)
3/2020
2018-10-17
老師,出差過程中產(chǎn)生的過路費,汽油費,住宿費,餐飲費是不是都可以計入差旅費科目進(jìn)行核算?
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2019-08-12
員工出差未借款,回來報銷差旅費時,財務(wù)暫未付款,怎么做分錄?用其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款?
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2022-04-02
老師,公司預(yù)付攜程差旅費,現(xiàn)在有部門出差前的申請單 ,在發(fā)票回來后,還需要再走報銷流程嗎?
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2021-03-25
我這家是新開公司,前面1-3月的憑證我需要錄管理費用-開辦費-差旅,都統(tǒng)一到開辦費,還是直接管理費用-差旅,哪有比較合適,開辦費是借管理,貸銀存這樣做的嗎?
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2019-05-04
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