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A公司2023年6月發(fā)生如下業(yè)務處理: 1.1日,接受甲、乙、丙、丁投資;甲以現(xiàn)金形式投資10萬,乙以材料(入庫)形成投資10萬;丙以設備形式投資10萬;丁以專利形式投資10萬。 2.2日,從銀行提取現(xiàn)金4000元。 3.2日,到銀行借入1個月到期的款項20萬。 4.3日,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付利息1000元。 5.5日,到B公司采購材料,價款30000,稅3900元,運費1000元(已開發(fā)票),用銀行匯票支付。 6.5日,財審部報銷辦公用品款,以現(xiàn)金支付160元。 7.7日,李某出差預借差旅費1000元,以現(xiàn)金支付。 8.17日,由當?shù)劂y行匯往B市某銀行臨時采購貨款40 000元。 9.18日,李某出差回來,報銷差旅費850元。 10.20日,在B市購買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款30 000元,增值稅額3900元,材料尚未運到,轉回臨時采購賬戶剩余存款。 11.20日,向乙單位采購甲材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅額為13000元,甲材料已經(jīng)驗收入庫,貨款尚未支付。 12.22日,企業(yè)開出轉賬支票一張,歸還前欠丙單位貨款20000元。
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2023-11-30
存貨周轉率=銷售成本/平均存貨,現(xiàn)在我統(tǒng)計2019年存貨周轉率,這個銷售成本是指的年銷售成本的累計數(shù)?
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2020-12-30
銷售部員工暫借差旅費2000元,回來報銷出差費用1750元,歸還現(xiàn)金250元.該公司一般納稅人,請問怎么做憑證
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2021-10-06
我這家是新開公司,前面1-3月的憑證我需要錄管理費用-開辦費-差旅,都統(tǒng)一到開辦費,還是直接管理費用-差旅,哪有比較合適,開辦費是借管理,貸銀存這樣做的嗎?
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2019-05-04
老師,老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費用,5月份的還能在10月份做成差旅費么?或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費還可以么
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2016-12-13
假如一個人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進項稅 這個分錄怎么寫呢?這倆哪個呢 1借 差旅費 427 進項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 439.44 2借 差旅費 414.56 進項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 427
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2019-04-25
1.拿借款單來借錢時,分錄 2.還錢時,分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費,分錄;抵扣后有剩下的差旅費需要退給員工,分錄;抵扣后還需員工補交部分借款,分錄
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2019-07-13
請問,旅行社的旅游服務是差額征稅,差額開票,對嗎?那如果經(jīng)濟代理服務,代訂機票和住宿,是全額征稅嗎?開具發(fā)票就是包含了機票和住宿費在內(nèi)的金額嗎?
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2020-02-24
老師,一般納稅人公司,員工出差餐費補貼是每日固定80元,這個是沒有發(fā)票的,那我這個80元是和差旅費一起報銷,還是單獨做到工資里,如果是和差旅費一起報銷,沒有發(fā)票,這個補貼金額能稅前扣除嗎?
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2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額,市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進行航拍,可以報差旅費嗎?沒有產(chǎn)生交通費用,可能就是吃飯花錢了,這個可以算差旅費報銷領取補助嗎?還是說按誤餐費走呢?
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2019-08-14
業(yè)務六:2021年1月23日,綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費,其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價稅合計600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費補助200元,銀行轉賬支付,沒說是不是一般納稅人,會計分錄
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2024-03-18
老師,您好,我想咨詢一下有關于旅客運輸?shù)膯栴},我拿到我單位的差旅費報銷單,飛機票票價高于我們公司差旅費費用標準,我們就折價成了火車票價,這時我的進賬是按火車票票價試用稅率進行做賬抵扣嗎?
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2019-09-20
老師,今天老板整理了一份某員工的報銷單給我, 這是駐對方客戶的現(xiàn)場工程師的報銷單,共計85000元,其中3000元是差旅費火車發(fā)票,另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(共272天),意思是補助301元/天的意思吧,老師這樣的情況可以全部做賬,做成差旅費嗎,謝謝!
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2022-02-11
請問我們公司以前的差旅費都是走管理費用老板一個人的頭戶,現(xiàn)在需要按個人分開核算,差旅費是不是正規(guī)該入賬對應項目的成本 走主營業(yè)務成本科目 但是有些差旅費又分不清具體是哪個項目的 需要分攤 請問分攤的原則是什么 按合理性分攤 還是平攤
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2019-11-06
老師:您好,管理人員出差外地的業(yè)務招待費計入管理費用-差旅費,還是管理費用-業(yè)務招待費呢?
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2021-11-23
老師,開車出差,產(chǎn)生的過路費及油費可以直接記管理費用-差旅費嗎?還是直接計入車輛使用費?
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2021-11-17
如果一個人,一個月出差了四次,然后報銷的時候可以一起提交差旅費?還是要每次提一筆單子
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2019-03-30
老師好,市場人員出差,差旅費報銷單有什么填寫要求嗎?后面還需要跟車票或住宿費的發(fā)票嗎
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2024-08-05
員工出差的機票發(fā)票,發(fā)票抬頭可以開成個人的也可以開成公司的名字,作為差旅費報銷憑證
1/3779
2019-01-05
老師,工程部人員出差為客戶維修設備發(fā)生的差旅費如何記賬,是記入生產(chǎn)成本嗎?(會取得收入)
3/2020
2018-10-17