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我自查補(bǔ)稅就把稅款和滯納金做進(jìn)了利潤分配,是不是還漏了什么呢?總感覺不對(duì),自查已經(jīng)把2016變成盈利,但資產(chǎn)負(fù)債表里并沒調(diào)整不是嗎?未分配利潤的年初數(shù)還是一直負(fù)數(shù),也直接影響期末數(shù),應(yīng)該怎么理解呢?帳不調(diào)那資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)要調(diào)整嗎?對(duì)以后年度都不影響嗎?
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2017-10-22
3月份報(bào)表是前任會(huì)計(jì)做的,我在檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1月2月都是沒有問題的,但是3月就有問題,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年末數(shù)-年初數(shù)同利潤表中的凈利潤相差400萬 我看了一下,1月份做了一筆支付股東股利的分錄 借:應(yīng)付股利 400萬 貸:現(xiàn)金400萬 然后3月份更正了這筆分錄,先做一筆紅字重回1月份的分錄,接著做了一筆 借:利潤分配--未分配利潤 貸:現(xiàn)金 然后3月報(bào)表就出現(xiàn)了這個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)的利潤同利潤表中的凈利潤相差400萬 前任會(huì)計(jì)在3月修改,只不過省略了一些步驟,但是應(yīng)該也是沒有問題的?可是為什么導(dǎo)致3月報(bào)表不準(zhǔn)確? 請(qǐng)老師幫我分析一下,謝謝!
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2018-06-01
利潤分配轉(zhuǎn)出到未分配利潤 資產(chǎn)負(fù)債表不平 如何知道原因
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2025-01-15
為啥一級(jí)科目“利潤分配”在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有?,只有未分配利潤?
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2021-10-04
科目余額表上的利潤分配-未分配利潤在什么情況下才有變化?好像每個(gè)月都沒有變化的?
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2019-08-30
請(qǐng)問用了圖片中的方式,是不是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)也要修改成正確的數(shù)據(jù),不能按原來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫?資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金減掉5000,利潤分配——未分配利潤減掉5000,利潤表管理費(fèi)用增加5000,是這么改吧?
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2021-04-17
那這個(gè)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的哪項(xiàng)內(nèi)容呢,比如資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配-未分配利潤等謝謝,我現(xiàn)在這兩個(gè)表有些數(shù)據(jù)對(duì)不上
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2024-02-27
合并利潤表連續(xù)編制第二年 ①借:未分配利潤——年初 3 000 000 貸:營業(yè)外支出 3 000 000 ②借:營業(yè)外支出 2 600 000(已提折舊) 貸:未分配利潤——年初 2 600 000 ③借:營業(yè)外支出 200 000(當(dāng)期折舊) 貸:管理費(fèi)用 200 000 請(qǐng)問老師,未分配利潤要不要寫成利潤分配-未分配利潤
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2022-07-22
老師,我金蝶軟件建賬,是4月開始建賬,3月科目余額表本年利潤和利潤分配-未分配利潤兩個(gè)科目期末余額都借方,要怎么填表,請(qǐng)老師指教建賬,謝謝
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2021-05-28
老師:去年借:管理費(fèi)用-暫估 5W 貸:其它他應(yīng)付 5W,今年實(shí)際收到少500。這樣做分錄對(duì)嗎? 借:其他應(yīng)付款 50000 貸:利潤分配-未分配利潤 50000 借:利潤分配-未分配利潤 45000 貸:其他應(yīng)付款 45000 然后,這500怎么做?
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2024-02-26
資產(chǎn)負(fù)債表里利潤未分配多加了,如何減少未分配利潤,分錄怎么寫?
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2018-03-09
裝飾公司收入與成本配比表怎么核算
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2020-03-23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,匯算清繳補(bǔ)繳所得稅,調(diào)當(dāng)月期末利潤分配-未分配利潤和貨幣資金的期末數(shù),那么收入是否也調(diào)整當(dāng)月月末數(shù)?
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2019-04-02
個(gè)體工商戶資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤怎么分配啊
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2019-04-05
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎?
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2020-04-30
利潤分配-未分配利潤是每月底結(jié)轉(zhuǎn)還是年底結(jié)轉(zhuǎn),如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-05-18
練習(xí)財(cái)務(wù)成果的核算 以銀行存款800元支付業(yè)務(wù)招待費(fèi) 分配本月應(yīng)付廠部管理人
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2015-12-03
車間不良品報(bào)廢(成本核算時(shí)有分配成本),是作為支出嗎???是作其他業(yè)務(wù)支出嗎??會(huì)計(jì)分錄怎么寫????請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表會(huì)體現(xiàn)出不良品報(bào)廢成本支出嗎?????
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2020-05-08
老師,我小規(guī)模獨(dú)立核算分公司要注銷,其他應(yīng)付款貸方余額15萬(欠負(fù)責(zé)人的錢),想把這個(gè)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里可以嗎,這個(gè)科目是借方余額10萬
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2020-08-28
請(qǐng)問老師,"利潤分配"總賬的期末余額不一定與相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表中"未分配利潤"項(xiàng)目的數(shù)額一致。因?yàn)橘~結(jié)法,對(duì)嗎?
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2020-02-16