国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,小規(guī)模企業(yè)出口貨物能退稅嗎,還是要升級為一般企業(yè)
7/1818
2021-12-08
老師您好,請問股東退出將股權(quán)轉(zhuǎn)給其余股東的,直接今年度的盈利抵上年度虧損,做分錄如下:甲為退出,乙、丙為其他股東,那么借:實收資本-甲 貸:實收資本-乙 實收資本-丙。然后盈利抵上年虧損不做分錄。企業(yè)負(fù)退出股東管理費時,借:銷售費用 -管理費 貸:銀行存款。但是,在股東退出時,還有一部分虧損沒有抵完,那么繼續(xù)用管理費用抵這塊虧損,那么這個分錄怎么做呢?
6/124
2023-07-04
生產(chǎn)企業(yè)出口報關(guān)單成交方式為CIF,我開出口發(fā)票是按哪個金額? 與其相關(guān)的會計分錄怎做?
1/2362
2019-07-16
代理出口證明如何開具,我們是普通的外貿(mào)出口企業(yè),是否可以幫別人出口貨物?
3/1442
2022-01-07
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報稅的時候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以?
1/1676
2022-09-28
就是公司是生產(chǎn)型企業(yè) 經(jīng)營范圍有外貿(mào)進(jìn)出口權(quán)的 但出口的貨物不是自己生產(chǎn)的 不知道按照外貿(mào)型企業(yè)申請退稅 還是按照生產(chǎn)型企業(yè)申請退稅
4/1301
2022-08-30
出口退稅,發(fā)票開錯稅率了怎么辦,上月開錯的,這月才發(fā)現(xiàn),本來是免稅的,然后開成17%了
5/3985
2017-06-05
自己生產(chǎn)加工出口白酒,和委托加工出口白酒,分別交什么稅,享受什么稅收政策,可以申請出口退稅嗎
1/836
2024-04-03
我在出口退稅申報系統(tǒng)里面導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取時顯示納稅人識別號錯,只有17位,但是我回來看了,里面的識別號沒錯,但導(dǎo)出來的就錯了,不知道哪里出了問題
1/1678
2019-08-07
月底電子口岸里面抄數(shù)據(jù),根據(jù)出口報關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期來開發(fā)票可以嗎? 也可以這么理解,月底根據(jù)哪些出口的柜子有退稅聯(lián)的柜子開票,沒有的話下個月有退稅聯(lián)的信息了再開票,開票的匯率按照出口報關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期的第一個工作日來開,是這樣的嗎?
1/509
2022-06-07
請教大家個問題,我公司在保稅區(qū)生產(chǎn)企業(yè),兩年前進(jìn)口了一批原材料,現(xiàn)在想把原材料直接出口到國外,這樣可以操作嗎?另外可以辦理出口退稅嗎?謝謝
1/1413
2019-04-29
我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口不是我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,直接采購過來的,可以出口退稅嗎?
1/1945
2019-11-26
圖片中是1.關(guān)于出口免抵退稅審核通過后應(yīng)退稅額的賬務(wù)處理? 詳情如圖有具體數(shù)據(jù) 2. 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(集體福利稅額轉(zhuǎn)出;不動產(chǎn)分期40%轉(zhuǎn)出用于下年抵扣)的賬務(wù)處理? 3:開錯發(fā)票下月開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理,同向紅字還是反向藍(lán)字?
1/524
2017-09-11
我的進(jìn)項稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
1/2589
2017-11-29
老師:您好,我們公司2月份進(jìn)項是10O萬,銷項是80萬,期末留抵是20萬,。出口退稅17萬,請問下分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)項稅月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做,謝謝!
1/196
2021-04-02
外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅也需在增值稅所屬期申報嗎? 另外在稅務(wù)局申報時按報關(guān)單商品編碼錄入提示異常.怎么處理 兩者不一致會影響退稅嗎?
3/199
2022-03-22
下列各項中,企業(yè)應(yīng)作為政府補助進(jìn)行會計處理的有(?。?。 A. 因向政府提供商品取得的對價 B. 收到的即征即退增值稅 C. 收到的銀行借款財政貼息 D. 取得的增值稅出口退稅
1/8
2023-02-12
老師,就是我們公司是生產(chǎn)型出口退稅,我這個月做出口退稅的預(yù)申報的時候,出現(xiàn)一條疑點 就是說報關(guān)單單號國稅那邊沒有接收到,但是被我做了免稅申報了 增值稅也申報了 現(xiàn)在就是導(dǎo)致我做退稅的時候 又提示這條疑點 說要是強制退稅的話就會可能被國稅退回 那現(xiàn)在這條疑點要怎么去國稅處理啊
1/564
2020-10-12
非出口退稅,上年的增值稅留抵退稅
3/344
2022-04-14
出口退稅增值稅退稅是多少
2/793
2022-11-21
添加到桌面