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請(qǐng)問(wèn)既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
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2018-12-04
老師您好,請(qǐng)問(wèn)股東退出將股權(quán)轉(zhuǎn)給其余股東的,直接今年度的盈利抵上年度虧損,做分錄如下:甲為退出,乙、丙為其他股東,那么借:實(shí)收資本-甲 貸:實(shí)收資本-乙 實(shí)收資本-丙。然后盈利抵上年虧損不做分錄。企業(yè)負(fù)退出股東管理費(fèi)時(shí),借:銷售費(fèi)用 -管理費(fèi) 貸:銀行存款。但是,在股東退出時(shí),還有一部分虧損沒(méi)有抵完,那么繼續(xù)用管理費(fèi)用抵這塊虧損,那么這個(gè)分錄怎么做呢?
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2023-07-04
生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單成交方式為CIF,我開出口發(fā)票是按哪個(gè)金額? 與其相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎做?
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2019-07-16
小規(guī)模納稅人的 出口的無(wú)票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報(bào)稅的時(shí)候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以?
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2022-09-28
代理出口證明如何開具,我們是普通的外貿(mào)出口企業(yè),是否可以幫別人出口貨物?
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2022-01-07
就是公司是生產(chǎn)型企業(yè) 經(jīng)營(yíng)范圍有外貿(mào)進(jìn)出口權(quán)的 但出口的貨物不是自己生產(chǎn)的 不知道按照外貿(mào)型企業(yè)申請(qǐng)退稅 還是按照生產(chǎn)型企業(yè)申請(qǐng)退稅
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2022-08-30
我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取時(shí)顯示納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò),只有17位,但是我回來(lái)看了,里面的識(shí)別號(hào)沒(méi)錯(cuò),但導(dǎo)出來(lái)的就錯(cuò)了,不知道哪里出了問(wèn)題
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2019-08-07
自己生產(chǎn)加工出口白酒,和委托加工出口白酒,分別交什么稅,享受什么稅收政策,可以申請(qǐng)出口退稅嗎
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2024-04-03
出口退稅,發(fā)票開錯(cuò)稅率了怎么辦,上月開錯(cuò)的,這月才發(fā)現(xiàn),本來(lái)是免稅的,然后開成17%了
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2017-06-05
月底電子口岸里面抄數(shù)據(jù),根據(jù)出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期來(lái)開發(fā)票可以嗎? 也可以這么理解,月底根據(jù)哪些出口的柜子有退稅聯(lián)的柜子開票,沒(méi)有的話下個(gè)月有退稅聯(lián)的信息了再開票,開票的匯率按照出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期的第一個(gè)工作日來(lái)開,是這樣的嗎?
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2022-06-07
請(qǐng)教大家個(gè)問(wèn)題,我公司在保稅區(qū)生產(chǎn)企業(yè),兩年前進(jìn)口了一批原材料,現(xiàn)在想把原材料直接出口到國(guó)外,這樣可以操作嗎?另外可以辦理出口退稅嗎?謝謝
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2019-04-29
我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口不是我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,直接采購(gòu)過(guò)來(lái)的,可以出口退稅嗎?
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2019-11-26
我的進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
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2017-11-29
圖片中是1.關(guān)于出口免抵退稅審核通過(guò)后應(yīng)退稅額的賬務(wù)處理? 詳情如圖有具體數(shù)據(jù) 2. 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(集體福利稅額轉(zhuǎn)出;不動(dòng)產(chǎn)分期40%轉(zhuǎn)出用于下年抵扣)的賬務(wù)處理? 3:開錯(cuò)發(fā)票下月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理,同向紅字還是反向藍(lán)字?
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2017-09-11
公司是一家正規(guī)的進(jìn)出口公司,現(xiàn)公司的客戶讓公司幫忙代理處理一批貨物,但是需要公司開具進(jìn)出口代理費(fèi)發(fā)給他們,公司是否能開此類發(fā)票,如果可以,需要提供什么材料,
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2017-06-15
出口企業(yè)201704月收齊報(bào)關(guān)單免抵退一般貿(mào)易銷項(xiàng)稅額6000元,國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅額1500元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,當(dāng)月退稅4500元。如果201705月收齊報(bào)關(guān)單免抵退銷項(xiàng)稅額5000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)額500元,那么請(qǐng)問(wèn)201705月退稅多少?
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2017-06-24
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 先要把增值稅申報(bào)完?進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
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2022-07-15
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬(wàn)元,并開縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
出口退稅申報(bào)在什么情況下當(dāng)月要申報(bào)退稅,不是每月都操作出口退稅吧
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2018-07-25
老師:您好,我們公司2月份進(jìn)項(xiàng)是10O萬(wàn),銷項(xiàng)是80萬(wàn),期末留抵是20萬(wàn),。出口退稅17萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做,謝謝!
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2021-04-02