国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

印花稅是要減去增值稅后扣繳?還是按含稅的繳?
1/1596
2017-11-19
利潤表里的稅金及附加,包含增值稅及印花稅嗎?
1/4173
2019-07-05
購入固定資產(chǎn),比如小轎車的原值包含增值稅嗎
1/3451
2018-12-06
老師看一下,這個收入總額包含減免的增值稅嗎?
2/521
2022-01-07
增值稅預(yù)繳稅款表(跨地區(qū))的銷售額是含稅價嗎?
1/4109
2019-03-04
小規(guī)模增值稅優(yōu)惠季度不超過30萬含本數(shù)的吧
1/2956
2019-03-29
土地增值稅的扣除項目金額包不包含累計折舊
1/560
2023-03-22
請問增稅開票 第二行不含稅的價格怎么調(diào)整的
2/1019
2016-10-08
現(xiàn)金折扣按不含增值稅的售價計算,怎么寫分錄
1/2865
2021-09-04
企業(yè)銷售合同包含的利息收入如何繳納增值稅?
1/1129
2018-04-16
你好專票新增商品編碼含稅價標(biāo)志選是還是否
1/2817
2022-01-11
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和 請問老師這是怎么回事呢
1/1363
2017-10-11
北京市東方紅公司專門從事財務(wù)咨詢服務(wù),被 認(rèn)定為增值稅小規(guī)模納稅人。 2018年12月1 6日,向某一般納稅人企業(yè)提供財務(wù)咨詢服務(wù), 取得含增值稅銷售額41200元;12月18日, 向某小規(guī)模納稅人提供稅務(wù)咨詢服務(wù),取得含 增值稅銷售額5150元;12月25日購進固定 資產(chǎn)支付價款8240元并取得增值稅普通發(fā) 票。 已知其增值稅征收率為3%。 計算東方紅 公司該月應(yīng)納的增值稅稅額。
1/177
2023-10-15
老師,我們單位是從事農(nóng)產(chǎn)品初加工的,一直都是用投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額,現(xiàn)在為什么不能選擇0.13的扣除率,之前一直是選擇的0.16的扣除率,4月1日降稅后我選擇0.13扣除率的時候會提示:扣除率0.13在2017-7-01(包含)屬期之后不能選0.13,請問這種情況應(yīng)該如何選擇扣除率呢?
2/680
2019-05-02
9. 計算題 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。8月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額40萬元,增值稅額5.2萬元;8月19日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。高檔化妝品消費稅稅率15%。 (1)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅的銷售額; (2)計算應(yīng)納消費稅稅額。
1/1263
2023-04-17
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為 17% ,適用的企業(yè)所得稅稅率為 25% 。 商品銷售價格中均不含增值稅額。按每筆銷售業(yè)務(wù)分別結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 以分期收款銷售方式向 C 公司銷售商品一批。該批商品的銷售價格為 500000 元,實際成本為 300000 元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交 C 公司。根據(jù)合同,該貨款(含增值稅,下同)分三次收取,第一次收取貨款的 20% , 8 月 1 日 和 9 月 1 日 分別收取貨款的 40% 。第一次應(yīng)收取的貨款已于本月收存銀行。 寫分錄
3/1566
2019-10-24
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機,2021年9月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)計算當(dāng)期增值稅額。(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價共計21800元;取得公路客票,票面金額共計3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。(4)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物押金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售洗衣機,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元。
6/4569
2022-06-14
、A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下: (1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為70 000元。 (2)銷售一批商品,取得含增值稅價款56 500元,另收取包裝物租金6?780元。 (3)銷售設(shè)備配件向購買方開具增值稅普通發(fā)票,價稅合計13?560元,結(jié)算時給予購買方3%的現(xiàn)金折扣。 (4)購進生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款、稅款分別為70 000元、9 100元。 (5)購進辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款、稅款分別為20?000元、2?600元。 (6)擴建職工食堂領(lǐng)用上月購進的生產(chǎn)用鋼材一批,實際成本為40?000元,該批鋼材在購進時已取得增值稅專用發(fā)票并在當(dāng)期申報抵扣。 要求: (1) 請列示增值稅一般納稅人采用一般計稅方法計算應(yīng)納稅額的公式。 (2) (2)計算該廠本月的銷項稅額是多少元? (3)計算該廠本月進項稅額的轉(zhuǎn)出是多少元? (4)計算該廠本月可申報抵扣的進項稅額是多少元? (5)計算該廠本月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少元?
6/1440
2020-07-06
我是藥品銷售企業(yè)為小規(guī)模納稅人,稅率為3%,我在做賬時,做主營業(yè)業(yè)務(wù)收入時,金額是含稅的,還是不含 稅的,比入當(dāng)月銷售含 稅7萬的分錄及金額請老師幫我寫一下,,是不是借:當(dāng)月銷售收入現(xiàn)金7萬,貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入:7萬/1.03=67961.17,貸應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項稅額2038.83
2/1595
2016-10-22
我現(xiàn)在一張票能開不含稅99萬,現(xiàn)在要增版,是增百萬元版還是干萬元版
1/158
2021-02-23