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老師:企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,年收入20萬(wàn),要按多少此例交稅?
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2016-06-02
你好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人企業(yè)注銷稅務(wù)清算時(shí)如何繳納企業(yè)所得稅?
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2019-05-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無(wú)論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎?比如2016年公司盈利,2017年虧損。要填嗎?全是灰色,不能填
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2018-04-27
老師,匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅,計(jì)提應(yīng)該放所得稅費(fèi)用還是,以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
公司食堂買萊、大米、煤氣等,這些發(fā)票入賬,所得稅匯算清繳的時(shí)候,會(huì)調(diào)出來(lái)嗎?
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2019-01-23
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒(méi)有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模納稅人,于2022年11月29日開(kāi)具了一張1000元(含稅)的3個(gè)點(diǎn)的專票,稅額29.13,不含稅金額970.87,未開(kāi)具其它發(fā)票,2022年沒(méi)有其他業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?
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2023-05-04
老師好,2021年匯算清繳完公司凈利潤(rùn)是-18萬(wàn),2022年第一季度有盈利,在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)低掉了去年18萬(wàn)的虧損,這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了,這樣我財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的所得稅和實(shí)際申報(bào)時(shí)計(jì)算的所得稅不一樣,這個(gè)咋處理呢?
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2022-04-07
老師您好,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤(rùn), 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳,如果收入是對(duì)應(yīng)的上的,成本是預(yù)估的,前4個(gè)季度老板不愿意上企業(yè)所得稅,只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅,這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對(duì)應(yīng)上,只是成本和賬上對(duì)應(yīng)不上,但是匯算清繳的時(shí)候報(bào)的是賬上和申報(bào)表對(duì)應(yīng)的上的,這樣會(huì)有影響嗎?
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2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個(gè)月,收益不免企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)納稅了,那么第二年持有滿12月了,能申請(qǐng)退稅嗎
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2020-09-28
老師,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤(rùn), 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800,我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
老師,我們小規(guī)模公司預(yù)繳企業(yè)所得稅本來(lái)是5%會(huì)計(jì)弄成25%了,現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞?個(gè)稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬(wàn),費(fèi)用110萬(wàn),今年收入27萬(wàn),費(fèi)用25萬(wàn)
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2016-01-06
老師好,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅分錄(會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度)借:以前年度損益調(diào)整、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅對(duì)嗎?
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2023-04-23
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
公司企業(yè)所得稅是核定應(yīng)稅所得率征收,現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師,我們?cè)诩緢?bào)時(shí)企業(yè)所得稅費(fèi)用做了計(jì)提,但現(xiàn)在做匯算清繳了,我們還沒(méi)有繳納,在填寫匯算清繳A表時(shí)怎么要繳納的所得稅額跟季度報(bào)表的一樣
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2024-03-03