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公司成立工會暫時沒有收入,公司付了450元給工會開戶,公司憑證是做借其他應(yīng)收款-工會 貸庫存現(xiàn)金 ,工會轉(zhuǎn)入憑證是做借管理費用-辦公費 貸其他應(yīng)付款嗎?
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2017-07-07
老師你好,新公司公戶沒有錢,現(xiàn)金支付,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 那什么時候才做借:其他應(yīng)收款呢? 等到公戶有錢后嗎?
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2016-11-07
公司注冊地是在鄭州,在商丘建加氣站,公司派了一部分人在那邊辦公,平時的一些支出有專人記費用流水賬,每月公司轉(zhuǎn)錢給那邊負(fù)責(zé)記賬的人,之前會計給他們轉(zhuǎn)賬直接借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 次月商丘負(fù)責(zé)記流水賬的人把發(fā)票送到公司,公司這邊再單獨記賬,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 ,(公司的那部分其他應(yīng)收款的金額等于這部分的其他應(yīng)付款的金額)之前的會計每月報賬時一直把轉(zhuǎn)給商丘那部分的費用掛到其他應(yīng)收款,商丘的那部分賬掛其他應(yīng)付款里,次月送來的發(fā)票當(dāng)月沒有合并到鄭州公司發(fā)生費用的里面,報稅也沒有報這一部分,在企業(yè)所得
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2016-12-05
想請教老師,公司A停產(chǎn)已久,但仍有六位在職職工,社保關(guān)系也都在但沒有發(fā)工資。同時這六位職工在另外一家公司B公司上班領(lǐng)工資,每個月為這些職工繳納社保的費用是由B公司轉(zhuǎn)款給A公司的。我剛接手A公司的財務(wù)管理,發(fā)現(xiàn)之前B公司給A轉(zhuǎn)款時,A公司記為: 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 繳納社保時記為: 借 管理費用 貸 銀行存款。 我個人理解應(yīng)該為 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 但又覺得A公司記入管理費用好像也說得通。因為之前一直這樣記,A公司的其他應(yīng)收款已經(jīng)為負(fù)數(shù)了,不知道我的理解對不對,如果是對的話可以將之前的其他應(yīng)收款調(diào)整為其他應(yīng)付款,管理費用也調(diào)整為其他應(yīng)付款嗎?謝謝老師
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2020-07-07
老師,請問下有公司的法人每個月都在公司買社保,但是每月申報的工資都是0元,支付社保的時候借管理費用和其他應(yīng)收款,貸銀行賬款,發(fā)工資的時候就是計提的金額和實際銀行支付工資的金額是一樣的,這樣社保中的其他應(yīng)付款就一直掛著,這個改怎么處理好?
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2020-06-18
企業(yè)向銀行貸款、股東向銀行貸款,股東及管理人員向微粒貸、順豐貸借款用于公司經(jīng)營,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎
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2020-02-27
企業(yè)對外慈善捐款但是被行政部門報銷了 那借方是寫管理費用還是營業(yè)外支出
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2019-05-24
銀行存款支付本企業(yè)水電費30000元,其中廠部管理部門2000人,車間25000元。 寫出會計分錄。
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2019-12-01
虛開發(fā)票稅額超50萬,會判刑10年以上,感覺很重呀,實際中有沒有發(fā)生很多會計因為這個負(fù)刑事責(zé)任的事。另外財務(wù)人員做了什么事會需要負(fù)刑事責(zé)任的
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2015-09-07
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》,從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當(dāng)自開立基本存款賬戶或者其他存款賬戶之起15日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)書面報告其全部賬號。根據(jù)你選擇的開戶日期,已超過15日期限,請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行處理 老師,在填三方網(wǎng)簽協(xié)議的時候,跳出這個,要怎么處理,會不會有什么影響
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2021-06-11
以服務(wù)費為收入的企業(yè),賬務(wù)處理上,可以沒有主營業(yè)務(wù)成本的科目處理嗎?成本就是管理費用,營業(yè)費用這樣
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2020-06-30
現(xiàn)收到對方公司補(bǔ)償款2000,去年此款做的是管理費修理,現(xiàn)在需要以前年底損益調(diào)整,完整的會計分錄如何做?
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2017-12-28
經(jīng)理張平報銷差旅費1900元,余款600元退回現(xiàn)金, 借:其他應(yīng)收款1300,庫存現(xiàn)金600,貸:管理費用1900 ,,,老師,我這樣做錯沒?
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2018-12-21
老師 我們省份上個月社保費用企業(yè)部分減免了,一分錢都沒有交,那我還需要做到管理費用嗎?還是直接做減免計入到營業(yè)外收入呢?分錄應(yīng)該怎么做才好呢,謝謝
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2019-06-25
公司的注冊資本1000萬等于實收資本,后來老板又跟說買了個保險柜是私人墊的錢850元,算是投資嗎?那實收資本豈不是1000.085萬了?分錄:借:管理費用-開辦費 850貸:實收資本850,分錄有問題嗎?
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2017-03-13
老師,拆除立窯政府的補(bǔ)助是入營業(yè)外收入嗎?要提什么稅嗎?還有職工工傷補(bǔ)助還能入應(yīng)付福利費還是管理費用?
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2016-09-23
您好,老師,我想問下補(bǔ)助退回和固定資產(chǎn)賣掉有什么關(guān)系沒有,為什么退回的時候總額法沖掉未攤銷的遞延收益后超出的部分計入資產(chǎn)處置損益,管理費用等科目,如果固定資產(chǎn)賣掉呢?又是什么分錄呢,怎么理解呢?
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2022-03-29
老師,倉庫庫存商品發(fā)票損毀金額500元,分錄是這樣做嗎。 如果是 管理問題。借管理費用500,貸 庫存商品500 如果是員工賠償 借 其他應(yīng)收 500 貸 庫存商品
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2020-07-29
在外帳報稅中,生產(chǎn)成本和管理費用,有沒有一定比率,占營業(yè)收入的多少為宜
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2017-05-25
老師,我是小規(guī)模19年10月買的稅盤,第四季度收入沒超過30萬,買盤時是借管理費用,貸現(xiàn)金,1月報稅要不要轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入?還是不做?
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2020-01-12
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