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我想問下實(shí)際工作中的一次性扣除費(fèi)用的問題。我們1季度購買的客車20萬,我一次性扣除了,填寫了折舊附表。那2季度申報(bào)所得稅時(shí),折舊附表怎么填寫。
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2020-07-08
老師是這樣的,第二季度申報(bào)所得稅是盈利了交稅交了693元,但是后半年一直虧損,一直到全年都是虧損,虧損30萬,這個(gè)情況匯繳的時(shí)候我就是調(diào)增要調(diào)好幾十萬的,這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
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2022-04-22
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)(A類,2018版) 顯示已申報(bào)(導(dǎo)入失敗信息) ------異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:企業(yè)所得稅品目:應(yīng)納稅所得額未申報(bào),[000]----------------------老師這個(gè)怎么辦?
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2023-01-10
請(qǐng)問個(gè)體工商戶年度經(jīng)營所得B表我在電子稅務(wù)局申報(bào)完了,是不是自然人電子稅務(wù)局中得年度匯繳申報(bào)就不用再申報(bào)了。
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2025-01-06
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
企業(yè)是月度繳交企業(yè)所得稅,第一次網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅,只輸了利潤總額,沒有輸當(dāng)月營業(yè)收入和營業(yè)成本
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2015-12-04
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
我現(xiàn)在申報(bào)年度所得稅,要我選擇適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度,我怎么才能知道自己用的是一般企業(yè)還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2017-02-14
本年第二季度所得稅納稅申報(bào)A表本年累計(jì)數(shù)我填成本季累計(jì)說了,已經(jīng)繳稅扣款,這個(gè)怎么處理修改呀?
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2018-07-08
請(qǐng)問老師,我單位以前年度和一季度都是虧損,二季度盈利,如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話還是虧損的情況本季度所得稅還需要計(jì)提嗎
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2020-07-09
我在填寫季度所得稅保存報(bào)表時(shí),出現(xiàn)這句話是什么意思,我是想彌補(bǔ)以前年度虧損,因?yàn)楸炯径扔杏幌虢凰枚悾ㄌ潛p額是16年),我這樣填寫對(duì)不對(duì)
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2018-04-12
上個(gè)季度和這個(gè)季度都是盈利的,然后在可彌補(bǔ)虧損那欄填了實(shí)際的截止2011年剩余的可彌補(bǔ)虧損的金額,結(jié)果系統(tǒng)提示如果第8行可彌補(bǔ)虧損的金額大于0,第9行實(shí)際利潤額不能小于0,這是怎么回事啊,然后只能按本季度的利潤總額去彌補(bǔ)嗎?
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2017-06-18
老師,您好!請(qǐng)問一下,季度所得稅申報(bào)表里面的A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表,我們沒有資產(chǎn)加速折舊、攤銷的,那么表格中就全部填0,直接保存,對(duì)吧?
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2022-04-19
老師,以前年度的虧損,可以在季度所得稅申報(bào)表時(shí) 扣除嗎?怎么填報(bào)?
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2022-05-30
季度所得稅申報(bào)表,怎么計(jì)算的
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2020-04-16
公司上一年度虧損1006186.21元,那么在19年季度所得稅申報(bào)表這個(gè)上年度虧損數(shù)調(diào)哪個(gè)欄次里面?還是不用填寫?
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2019-04-09
取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬,用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上,就只用交2500了可以?這1萬的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里?要改動(dòng)去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?
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2021-12-08
小微企業(yè)季度所得稅申報(bào)時(shí)有利潤總額138749.77,但2016年度虧損-9242.16,2017虧損-3079.47,我這個(gè)月申報(bào)時(shí)可以填入第8欄”減:彌補(bǔ)以前年度虧損“?還是這個(gè)月先不彌補(bǔ),等今年匯算清繳后再彌補(bǔ)?
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2019-04-03
2018年度所得稅稅率是多少,小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠?,F(xiàn)在2019年有新的了,2019年的時(shí)候匯算清繳還是要按照2018年的來。 符合條件的小型微利企業(yè)所得稅 在100萬以內(nèi)是10%, 大于100萬是25%。如果所得稅是150萬,那么計(jì)算方式是 100*10%+50*25%嗎?還是直接150*25% ?
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2019-03-22
如果我的主營業(yè)務(wù)收入是醫(yī)院醫(yī)療收入, 請(qǐng)問房屋租金可以入主營業(yè)務(wù)成本嘛?
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2020-02-17