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老師,請(qǐng)問一下,我們?nèi)ツ杲?jīng)營(yíng)狀況不好,辭退了副總經(jīng)理,當(dāng)時(shí)為了沖他個(gè)人的借款,補(bǔ)償了他一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金18萬,這個(gè)可以稅前扣除嗎?當(dāng)時(shí)我看政策是說補(bǔ)償當(dāng)?shù)啬昶骄べY的3倍是不用交個(gè)人所得稅,當(dāng)?shù)啬昶骄べY在7萬左右,我們就補(bǔ)了個(gè)18萬,用來充他個(gè)人在賬上的借款。還計(jì)入了福利費(fèi),作為了工資薪酬計(jì)稅基數(shù)。現(xiàn)在匯算清繳,不知道要不要把這個(gè)調(diào)增回來
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2020-05-27
請(qǐng)問老師,管理費(fèi)用的房租沒有發(fā)票,但是入賬了,所得稅匯算需要扣除這個(gè)應(yīng)該怎么所得稅匯算表呢?還有一項(xiàng)是電費(fèi)沒有發(fā)票也入賬了,入的是生產(chǎn)成本,需要稅前扣除不知道該怎么填寫所得稅匯算表,這兩項(xiàng)需老師知道來完成所得說的匯算表
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2019-05-26
退休人員的,供暖費(fèi),不能稅前扣除,支付時(shí):我怎么寫分錄呢?所得稅匯算清繳時(shí)填寫在什么表
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2020-05-19
某高校教師王某為家中獨(dú)子,2022年涉稅信息如下: (1)每月工資 20000 元;單位按規(guī)定每月為其繳納 “三險(xiǎn)一金”6000 元; (2) 8月為某單位財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),不含稅勞務(wù)報(bào)酬 20000 元; (3) 有一獨(dú)生女正在接受大學(xué)教育;其父母均己年滿 65歲。 如下問題: 己知,其專項(xiàng)附加扣除由個(gè)人在年終匯算時(shí)進(jìn)行扣除。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算并回答 (1)計(jì)算王某全年工資應(yīng)被預(yù)扣預(yù)繳稅額(無需分月計(jì)算,直接一步到位); (2)計(jì)算王某勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)扣預(yù)繳稅額; (3)計(jì)算王某綜合所得的年收入額; (4)計(jì)算王某綜合所得可稅前扣除的費(fèi)用合計(jì)額; (5)計(jì)算王某全年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
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2023-06-29
去年已入賬的固定資產(chǎn)(單個(gè) 500W以下 )沒有一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,仍按照平均年限法計(jì)提折舊 ,今年可否一次性提足折舊計(jì)入當(dāng)期損益 實(shí)現(xiàn)稅前扣除?
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2019-04-24
未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?根據(jù)那個(gè)規(guī)定可以稅前抵扣 ?
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2020-05-18
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-11-30
甲企業(yè)為居民企業(yè),適用稅率為25%,2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料,分析下列小題。(寫 出計(jì)算步驟) 1、計(jì)算甲企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)。 2、甲企業(yè)在計(jì)算2019年度應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)各是多少?應(yīng)各自納稅調(diào)增的金額是多少? 3、計(jì)算甲企業(yè)2019年的營(yíng)業(yè)外支出中不得在稅前扣除金額是多少。 4、計(jì)算甲企業(yè)2019年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額各是多
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2020-06-09
老師,個(gè)人所得稅app填寫5項(xiàng)扣除 扣除比例,申報(bào)方式怎么填寫
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2019-12-06
已經(jīng)交了的稅金在計(jì)算所得稅的時(shí)候扣除嗎?作為費(fèi)用扣除嗎?
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2019-03-07
員工的個(gè)人所得稅,沒有從工資里扣除,可以從報(bào)銷款里扣除嗎?
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2024-03-11
我們公司符合所得稅法規(guī)定的小型微利企業(yè)條件
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2015-11-30
老師,現(xiàn)在定額發(fā)票還可以入賬嗎?比如去吃飯的小飯館給的定額發(fā)票,還有公司打印機(jī)加墨等都是給的定額發(fā)票,可以入賬,進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎?
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2019-09-24
老師好 請(qǐng)問盤點(diǎn)庫存 盤虧的庫存 領(lǐng)導(dǎo)簽字做管理費(fèi)用后 這個(gè)可以所得稅稅前扣除嗎?
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2023-03-22
請(qǐng)問稅局代開租金發(fā)票 然后給稅局交的稅。有個(gè)完稅證明。這個(gè)可以所得稅稅前扣除的嗎
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2019-12-06
請(qǐng)問老師如果公司有工會(huì),哪方面的費(fèi)用可以做工會(huì)費(fèi)用費(fèi)用支出做所得稅稅前扣除?
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2020-05-13
老師,微信支付寶支付憑證不能作為報(bào)銷單據(jù)對(duì)吧 就是那個(gè)微信或者支付寶付款截圖 有老師說一般可以正常入賬,沒票需納稅調(diào)整 沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除 不是300元以下可以收據(jù)入賬嗎 ?有些只有幾元,比如買瓶水 就只有個(gè)支付憑證
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2022-05-09
公司收回了前幾年的欠款,所以今年收入一下加大了很多,要交很多企業(yè)所得稅,有什么好的辦法少交一些企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-07
老師請(qǐng)問一下19年計(jì)提的員工年終獎(jiǎng)金,但是在2020年才發(fā)放,所得稅匯算時(shí)要全額調(diào)增19年計(jì)提的獎(jiǎng)金嗎?以前年度損益調(diào)整科目是不是只是用于會(huì)計(jì)上的差錯(cuò)更正的,不參與所得稅匯算?那么如果2020年用了以前年度損益調(diào)整科目在匯算19年所得稅時(shí)也不能稅前扣除屬于19年的費(fèi)用?只是會(huì)計(jì)上來說利潤(rùn)減少了而已?
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2020-02-25
1.甲公司為居民企業(yè),2021年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素):(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元;(2)實(shí)際發(fā)生合理的工資薪金支出100萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)支出9萬元(3)稅收滯納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失10萬元,環(huán)保罰款50萬元,合同違約金支出20萬元;(4)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元;(5)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬元。計(jì)算2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2022-12-18