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企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表里,讓填寫(xiě)所得稅計(jì)算方法,有應(yīng)付稅款法,資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,還有其他,應(yīng)該選擇哪一個(gè),2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會(huì)計(jì)每月不管虧損盈利 都按25%每月計(jì)提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ,我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對(duì)么?
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2021-01-12
經(jīng)營(yíng)一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社,企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85,交稅8.5 ,18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92,交企業(yè)所得稅9.2,19年免稅收入180000,請(qǐng)問(wèn)別的數(shù)據(jù)都是0,請(qǐng)問(wèn)這樣注銷(xiāo)時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話(huà)怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
老師,第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅,這個(gè)是要在三月做賬里面先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-13
老師 小微企業(yè)所得稅率?
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2020-04-23
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎?
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2022-04-01
老師,公司是2021年11月開(kāi)的,今年需要企業(yè)所得稅年報(bào)和工商年報(bào)?
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2023-03-21
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問(wèn) 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問(wèn):年末利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是減5萬(wàn)還是減1萬(wàn)?分錄怎么做
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2021-02-22
圖書(shū)企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)中了
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2019-03-06
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會(huì)多出這個(gè)數(shù),以導(dǎo)致對(duì)不到交稅的那個(gè)表格,這樣影響嗎?每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來(lái)才正確,不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師,企業(yè)所得稅填表時(shí)不是按10,11,12,月的利潤(rùn)總額的本月金額合計(jì)數(shù)填報(bào)嗎?那我這三個(gè)月,有兩個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是正數(shù),那這個(gè)季度不是要交企業(yè)所得稅嗎?但是前半年一直是負(fù)數(shù),所以利潤(rùn)總額本年累計(jì)是負(fù)的,那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅,可全年是虧損的呀?能退回來(lái)嗎還??
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅,這次所得稅是匯算清繳后的分錄,用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的,那么今年匯算清繳時(shí)這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢?
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2021-03-23
申報(bào)12月份報(bào)表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯(cuò)了,直接做到了18年的本年利潤(rùn)里,我是剛接手的,需要更改嗎?
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2019-01-11
老師 請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅 用財(cái)務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時(shí)再提
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2019-01-08
請(qǐng)教老師,在今年1季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是有利潤(rùn)的,但上半有虧損的,在本次申報(bào)的時(shí)候第九欄的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的沒(méi)有顯示數(shù)據(jù),導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅,請(qǐng)問(wèn)一下為什么沒(méi)有以前年度虧損的顯示,以前我記得都是自動(dòng)顯示出來(lái)的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對(duì)嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20
您好,我公司是季度提取企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?季度用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)樂(lè)下一個(gè)季度本年利潤(rùn)怎么算?
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2019-04-30
小規(guī)模企業(yè)所得稅填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)嗎?可申報(bào)的是7-9月份的呢?就填寫(xiě)利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)?1-9月份的?
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2018-10-09