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企老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,工資總額就填社保上工資總額沒錯(cuò)吧
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2019-04-09
接收捐贈(zèng)資產(chǎn),企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳要納稅調(diào)增?
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2018-04-21
小規(guī)模虧損企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)哪些附表要填哪些不用填?
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2019-05-06
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無(wú)論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎?比如2016年公司盈利,2017年虧損。要填嗎?全是灰色,不能填
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2018-04-27
急急急 ,一個(gè)教育培訓(xùn)班,現(xiàn)在要做注銷,從成立一來(lái),一直是零申報(bào),所以資產(chǎn)負(fù)債全是零,現(xiàn)在注銷,大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表、剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表、中國(guó)人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表這四個(gè),不讓算部填零,還需要填平,所以不會(huì)填,請(qǐng)求各位老師指點(diǎn)!
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2019-07-03
@鄒老師 老師 我想問(wèn)下 我有家個(gè)人所得稅一個(gè)人工資超過(guò)12萬(wàn)才做匯算清繳還是說(shuō)全部一年所有人工資超過(guò)12萬(wàn)才要做匯算清繳
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2020-01-09
你好,老師,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳,不交稅,怎么寫分錄,還有我報(bào)第二季度,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)減去年初數(shù)和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上了,數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù),該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個(gè)表調(diào)減呢?
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2021-05-25
公司主要成本項(xiàng)目有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),房租費(fèi),水電費(fèi),問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整?。恳约叭绾芜M(jìn)行納稅調(diào)整???
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2019-01-17
印花稅為及時(shí)報(bào)的罰款200元,在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪,屬于罰金,罰款和沒收財(cái)務(wù)的損失還是與取得收入無(wú)關(guān)的支出
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2022-05-12
老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),核算允許扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等,需要按照合理的實(shí)際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算,那么這個(gè)基數(shù)是僅指貨幣性的還是說(shuō)非貨幣性的也包括呀?
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-05-21
老師,請(qǐng)問(wèn)比如 2023年5月酒店翻新成本50000元,用銀行存款支付了,分錄借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000元,貸銀行存款50000元,沒有發(fā)票,現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個(gè)表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅,我做的會(huì)計(jì)分錄為,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,繳納稅金時(shí),借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這樣做完之后,對(duì)當(dāng)月的利潤(rùn)表沒有影響,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元,期初余額不變,導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費(fèi)用里面去 那報(bào)表也就對(duì)不上了
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2022-04-29
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中,如果已經(jīng)記入到稅金及附加里,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎樣調(diào)整,都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
之前調(diào)了帳,因?yàn)槎惪顪{金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)數(shù),是減去了滯納金那部分的合計(jì)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表為正確的未分配利潤(rùn)數(shù)呢
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2018-09-11
#提問(wèn)#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的60%,不超過(guò)當(dāng)年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
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2018-12-17
老師您好,我想問(wèn)一下,我們企業(yè)處于籌建期,2019年利潤(rùn)表沒有數(shù)值,資產(chǎn)負(fù)債表里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0,企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤(rùn)表,企業(yè)所得稅主表報(bào)送外,還需要報(bào)送哪些表格?
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2020-03-19
小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅點(diǎn)問(wèn)題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時(shí)候按多少稅率計(jì)算企業(yè)所得稅呀?這個(gè)根據(jù)什么確定他該適用多少稅率? 畢竟今年利潤(rùn)總額無(wú)法確定
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2020-05-16