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勞務(wù)報酬繳納個人所得稅,扣除額800。超過800就要繳納個人所得稅。計算方法如下: 扣除額: 每次收入不足4000元的,應(yīng)納稅所得額=收入-800 每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅所得額=收入×(1-20%) 稅率: 收入不超過20000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)為0; 收入超過20000元至50000元的部分,稅率30%,速算扣除數(shù)為2000元; 收入超過50000元的部分,稅率40%,速算扣除數(shù)為7000元; 你好老師,100000萬要效多少個稅呀?
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2021-12-25
2016年的一筆帳,發(fā)票已開,所得稅前已扣除,現(xiàn)在牽扯要退票退費,怎么操作合適?
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2018-07-25
,請問12月份計提的工資2019年1月份發(fā)放,允許2018年所得稅匯繳清算前扣除嗎?
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2018-12-18
老師,請問現(xiàn)在幾百元的后勤零星采購,實在沒有發(fā)票開,可以所得稅前扣除不?
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2018-09-30
公司 租用 個人住宅房產(chǎn) 作為辦公場所,并取得租賃發(fā)票??梢宰鳛槎惽翱鄢龁幔?/span>
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2018-07-12
老師您好個人繳納的醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險是在單位繳納的扣款小票沒有正式票據(jù)能否在所得稅匯算清繳時稅前扣除因未在工資個月中計提扣除而是一次性繳納到公司公司給開具的是單位印制的扣款小票后有單位統(tǒng)一繳納到社保和醫(yī)保的 ,我是總公司的下級單位
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2016-05-31
老師,請問一下,我們?nèi)ツ杲?jīng)營狀況不好,辭退了副總經(jīng)理,當(dāng)時為了沖他個人的借款,補償了他一次經(jīng)濟(jì)補償金18萬,這個可以稅前扣除嗎?當(dāng)時我看政策是說補償當(dāng)?shù)啬昶骄べY的3倍是不用交個人所得稅,當(dāng)?shù)啬昶骄べY在7萬左右,我們就補了個18萬,用來充他個人在賬上的借款。還計入了福利費,作為了工資薪酬計稅基數(shù)?,F(xiàn)在匯算清繳,不知道要不要把這個調(diào)增回來
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2020-05-27
請問老師,管理費用的房租沒有發(fā)票,但是入賬了,所得稅匯算需要扣除這個應(yīng)該怎么所得稅匯算表呢?還有一項是電費沒有發(fā)票也入賬了,入的是生產(chǎn)成本,需要稅前扣除不知道該怎么填寫所得稅匯算表,這兩項需老師知道來完成所得說的匯算表
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2019-05-26
退休人員的,供暖費,不能稅前扣除,支付時:我怎么寫分錄呢?所得稅匯算清繳時填寫在什么表
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2020-05-19
某高校教師王某為家中獨子,2022年涉稅信息如下: (1)每月工資 20000 元;單位按規(guī)定每月為其繳納 “三險一金”6000 元; (2) 8月為某單位財務(wù)人員培訓(xùn),不含稅勞務(wù)報酬 20000 元; (3) 有一獨生女正在接受大學(xué)教育;其父母均己年滿 65歲。 如下問題: 己知,其專項附加扣除由個人在年終匯算時進(jìn)行扣除。要求:根據(jù)上述資料計算并回答 (1)計算王某全年工資應(yīng)被預(yù)扣預(yù)繳稅額(無需分月計算,直接一步到位); (2)計算王某勞務(wù)報酬的預(yù)扣預(yù)繳稅額; (3)計算王某綜合所得的年收入額; (4)計算王某綜合所得可稅前扣除的費用合計額; (5)計算王某全年綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅
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2023-06-29
老師,現(xiàn)在定額發(fā)票還可以入賬嗎?比如去吃飯的小飯館給的定額發(fā)票,還有公司打印機加墨等都是給的定額發(fā)票,可以入賬,進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎?
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2019-09-24
老師好 請問盤點庫存 盤虧的庫存 領(lǐng)導(dǎo)簽字做管理費用后 這個可以所得稅稅前扣除嗎?
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2023-03-22
請問稅局代開租金發(fā)票 然后給稅局交的稅。有個完稅證明。這個可以所得稅稅前扣除的嗎
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2019-12-06
請問老師如果公司有工會,哪方面的費用可以做工會費用費用支出做所得稅稅前扣除?
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2020-05-13
老師,微信支付寶支付憑證不能作為報銷單據(jù)對吧 就是那個微信或者支付寶付款截圖 有老師說一般可以正常入賬,沒票需納稅調(diào)整 沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除 不是300元以下可以收據(jù)入賬嗎 ?有些只有幾元,比如買瓶水 就只有個支付憑證
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2022-05-09
個人所得稅的子女教育信息填寫本人扣除比例是甜100%,全額扣除還是50%平均扣除啊?
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2020-06-20
公司收回了前幾年的欠款,所以今年收入一下加大了很多,要交很多企業(yè)所得稅,有什么好的辦法少交一些企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-07
甲企業(yè)為居民企業(yè),適用稅率為25%,2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3) 支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料,分析下列小題。(寫 出計算步驟) 1、計算甲企業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤。 2、甲企業(yè)在計算2019年度應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費和廣告費各是多少?應(yīng)各自納稅調(diào)增的金額是多少? 3、計算甲企業(yè)2019年的營業(yè)外支出中不得在稅前扣除金額是多少。 4、計算甲企業(yè)2019年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額各是多
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2020-06-09
老師,個人所得稅app填寫5項扣除 扣除比例,申報方式怎么填寫
1/2345
2019-12-06
已經(jīng)交了的稅金在計算所得稅的時候扣除嗎?作為費用扣除嗎?
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2019-03-07