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郭老師在嗎,年末應交稅金原來我一直每個都有余額對沖至0,買了一臺汽車,不小心認證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應交稅金-銷項30000,借:應交稅金-進項24000,借:應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個是之前的銷項-進項累計數(shù)),這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
老師,我搜索了一下關(guān)于異地工程預繳的分錄,很多老師給出的答案不一樣。 比如預交增值稅 1.借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 2.借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款 3.借:應交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 以上,哪種方法是正確的?
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2020-05-09
一般納稅人:建筑業(yè) 應交稅費—已交稅金 應交稅費—未交增值稅 具體分錄
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2021-12-04
老師,紅沖發(fā)票導致應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 余額負數(shù),接下來是把它轉(zhuǎn)到預交稅費里嗎
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2021-07-06
老師,上月進項稅額大于銷項稅額的留底稅額,這個月銷項大于進項后扣掉了留底稅額后結(jié)轉(zhuǎn)了應交稅費-未交增值稅,形成了留底稅額的那個金額余留在一級科目:應交稅金上,怎么處理掉這個差額?
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2019-04-15
老師。麻煩問一下。在計提稅費的時候做賬的時候做應交稅費。應交增值稅。在計提的時候的做應交稅費未交增值稅嗎
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2021-01-31
老師,做銷項稅轉(zhuǎn)出時,有個會計分錄是 借 應交稅費-應交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 是嗎,但是我們的應交稅費-應交增值稅下面還有三級科目,我該怎么做賬?
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2020-02-27
之前本月申報繳納上月增值稅都是在本月做借:應交稅費-應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 上月沒做處理。現(xiàn)在有政策延緩繳稅,12月延緩繳稅要怎么處理?
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2021-12-31
老師,本月做進項轉(zhuǎn)出分錄。 1.借:成本費用 貸:應交稅費一應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 2、借:應交稅費一應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費一未交增值稅 這樣,未交增值稅貸方有余額?
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2020-04-24
稅金沒有計提,直接 借方:應交稅費-應交增值稅-已交增值稅 貸方:銀行存款 就是說應交稅費借方一直在掛賬 ,現(xiàn)該如何補救處理 ,懇請老師解惑
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2020-12-21
老師:”轉(zhuǎn)出未交增值稅“什么時候沖銷呢?因為下月交上月的是沖應交稅費---未交增值稅,那么”轉(zhuǎn)出未交增值稅“科目就不能為零
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2016-12-08
借應交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄是不是計提應交稅費啊
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2017-09-25
應交稅款三級明細帳與專欄的區(qū)別?聽課的時候 發(fā)現(xiàn)有時候 說是三級明細帳,有時候又說專欄,請問該如何區(qū)別,比如說應交稅費,應交增值稅,進項稅額,應交增值稅為二級科目,為什么進項稅額又叫專欄,是指不需要設(shè)三級科目嗎?
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2017-04-15
交易性金融資產(chǎn)取得時發(fā)生的相關(guān)稅費,應交增值稅,交易費用分別計入什么?
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2022-03-06
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,怎么處理
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2024-03-04
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅 貸: 應交稅金-未交增值稅 , 繳納的時候沖銷 應交稅金-未交增值稅 ,但是應交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直有余額怎么辦
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2021-02-20
會計真帳實操中應交增值稅下的已交稅金和已交增值稅有什么區(qū)別
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2016-01-07
繳稅時:借:應交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款和借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款是不是都可以?
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2016-10-26
問咨詢一個關(guān)于計算工業(yè)增加值的問題 工業(yè)和服務(wù)業(yè)增加值=應交增值稅+勞動者報酬(工資獎金)+稅后盈余(凈利潤)+固定資產(chǎn)折舊 這其中的應交增值稅是指應交稅金的轉(zhuǎn)出未交增值稅或未交增值稅的金額嗎? 如果是未交增值稅就是貸方數(shù)據(jù),說明下個月要繳稅,是轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方數(shù),那就是留抵稅額 這樣的話,那就是計算的時候貸方數(shù)按正數(shù)計算,借方數(shù)按負數(shù)計算嗎?
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2022-03-24
不懂,為什么應交稅費—應交土地增值稅和稅金附加有什么聯(lián)帶關(guān)系?
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2019-08-16