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公司1月銷售貨物,分錄:借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),且1月申報(bào)了增值稅;2月的時(shí)候補(bǔ)開了發(fā)票,在2月申報(bào)表中未開票收入里沖減了1月申報(bào)的這筆收入,分錄紅沖了1月的分錄,這樣對(duì)么 只紅沖是不是不對(duì)啊,應(yīng)該還要補(bǔ)筆收入的憑證吧
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2017-03-22
小規(guī)模企業(yè),9月份申報(bào)的時(shí)候?qū)S迷O(shè)備費(fèi)也是填820,實(shí)際抵扣的是300,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅820 貸;管理費(fèi)用820,10月份是抵扣520,10月份登賬,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)520,這沒平賬啊?老師啊,這個(gè)小規(guī)模的
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2015-10-28
請(qǐng)問老師,一直無票收入做賬也是: 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ??
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2019-10-18
公司是做來料加工的,客戶的來的料有報(bào)廢件我們把的賣廢品了,現(xiàn)在是把廢品錢給客戶了但是賣廢品的時(shí)候我記賬是借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在把錢給客戶了,應(yīng)該怎么記賬?
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2017-09-21
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個(gè)月去代開了專票,有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問下面的分錄是否正確:收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:庫(kù)存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
銷售廢鐵,已收到款項(xiàng)存入銀行,客戶也把貨物提走了,但是還沒有開票,分錄:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅,這樣對(duì)嗎?如果是下個(gè)月才開票給對(duì)方,是不是下個(gè)月開票了再?zèng)_稅金?
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2018-12-21
停車場(chǎng)那種定額發(fā)票做收入時(shí)是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 ?
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2019-10-18
老師,刷pos機(jī)的是這樣記賬嗎 借:應(yīng)收賬款-pos機(jī) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 到賬時(shí): 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款-pos機(jī)
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2019-08-22
老師,請(qǐng)問 公司銷售商品 開出的是普通發(fā)票,做賬時(shí)是否與增值稅的相同?分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2016-01-12
請(qǐng)問老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬,免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
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2020-03-12
圖片這道題,我這樣做可以嗎?還是一定要寫成借:應(yīng)收賬款_浙江金華永安南城百貨公司 -45630.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -39000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 -6630
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2017-01-04
《開具沖去年紅字發(fā)票問題》 老師,請(qǐng)問今年5月份開具沖2019年的紅字專票該如何做分錄? 2019年原分錄:借 應(yīng)收賬款 11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅 1300 2020年5月分錄該如何做?
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2020-06-09
@68節(jié)5分的時(shí)候,甲公司的銀行存款和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是不是錯(cuò)了呀?我的理解是甲公司以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,增值稅220元,這2220都是從銀行存款里面扣除了,但是分錄里面如果只反映2000元,那不就錯(cuò)了嗎?是不是應(yīng)該這樣寫:借:應(yīng)收票據(jù)      468 000     應(yīng)收賬款       2 220    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   400 000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 68 0000     銀行存款     2 220
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2018-07-09
老師 我們公司現(xiàn)在賣出去了產(chǎn)品共計(jì)1301元,稅率是17%,我想問下價(jià)稅分離,出現(xiàn)的小數(shù)位如何計(jì)算?我怕出現(xiàn)尾差 您幫我寫下分錄及金額: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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2016-06-07
這里分錄可寫為 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)稅點(diǎn)以外的多余款項(xiàng)已通過內(nèi)賬轉(zhuǎn)給對(duì)方,而且應(yīng)收賬款已通過銀行存款收到對(duì)方款項(xiàng),怎么會(huì)有外賬上虛的應(yīng)收賬款,需要以后找現(xiàn)金沖銷呢?
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2017-12-22
公司銷售貨物代墊運(yùn)費(fèi)應(yīng)由購(gòu)買方承擔(dān),因此在確認(rèn)收入時(shí)與貨物的價(jià)稅款一起向購(gòu)買方收取,計(jì)入”應(yīng)收賬款“中。會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)收賬款——XX購(gòu)買方貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)銀行存款 為什么還有銀行存款的分錄呢老師
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2018-08-15
19年收取暖費(fèi)借:銀行存款3000元貸:預(yù)收帳款3000。預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)收入借:預(yù)收賬款300貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2915.23 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅262.37 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)此表業(yè)務(wù)去年做重了,今年怎么調(diào)賬(會(huì)計(jì)分錄)
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2020-04-13
6月24日,向興棠電子公司銷售一批M86YW型號(hào)電子元器件,數(shù)量600件,每件單價(jià)650元,共計(jì)390000元,應(yīng)收取的增值稅銷項(xiàng)稅額為62400元,上個(gè)月已預(yù)收貨款300000元,剩余款項(xiàng)未收到。這道題的會(huì)計(jì)分錄我可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)收賬款 152400 借:預(yù)收賬款300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入390000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額32400
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2018-07-06
收到發(fā)票做的會(huì)計(jì)分錄是 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 后來又收到了客戶的銀行付款 這種會(huì)計(jì)分錄怎么做 做同等今兒借 銀行貸現(xiàn)金 再附上銀行回單就可以嗎
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2021-08-16
收到貨款是借銀行存款,貸工程結(jié)算,那開票時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?借工程結(jié)算,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額?這樣嗎?
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2016-05-24