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小規(guī)模需要單獨設置應交稅金賬本嗎?可以和其他的明細賬做在一起嗎?上年只有三個月的賬,賬本都只用了一頁,可以結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
像這種交納稅金的時候不是應該借應交稅費-未交稅費,貸銀行存款才能跟之前結轉(zhuǎn)的科目一樣,才能沖銷應交稅費-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?有點不理解
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2019-09-21
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師,你好!我預交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
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2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬,普票4萬如何交增值稅
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2019-04-13
房屋附屬設備的進項稅額可以抵扣嗎?
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2017-07-07
您好!怎么獲得億企薪稅保中的邀請碼?
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2019-08-19
書上的這個例題三有點看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預交和不預交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象。可以麻煩老師詳細講一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
在財會部網(wǎng)上繳稅費。其中國稅:上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中,為什么增值稅的科目是應交稅費_應交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預交稅款 預交幾個點的增值稅
2/2022
2019-01-25
老師我2019年銷售稅額是45000進項稅額是37000 做了筆借:轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸:未交增值稅8000,銀行扣款時借:未交增值稅 貸 :銀行存款 就平了,但銷售稅額,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師,進項大于銷項的話,月末可以把多交的稅費轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目,直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
營改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計入利潤表什么科目
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2017-02-17
海關進口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進勞務,服務,也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
:申報增值稅時,8月應交稅費-應交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應交增值稅余額在借方。請問:今后應交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
如果已認證的進項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做?。渴墙瑁汗芾碣M用 510 貸:應交稅金~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結轉(zhuǎn)借:應交稅金~增值稅~進項稅額 510 貸:應交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認收入時計提了1000增值稅,放在應交稅費-增值稅貸方1000。年初應交增值稅-減免稅額,借方結轉(zhuǎn)了280,現(xiàn)在實際交稅720,請問除了借應交稅費增值稅720貸銀行存款720,抵扣的280分錄如何寫?
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2020-04-16
老師,有形動產(chǎn)融資租賃是按租賃服務交增值稅還是按金融服務交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎,還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10