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如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做啊?是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了1000增值稅,放在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅-減免稅額,借方結(jié)轉(zhuǎn)了280,現(xiàn)在實(shí)際交稅720,請(qǐng)問除了借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅720貸銀行存款720,抵扣的280分錄如何寫?
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2020-04-16
第一次做帳,我想問一下:我平時(shí)從不計(jì)提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
建筑行業(yè)在外地預(yù)繳增值稅,借方是應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)交增值稅,貸方銀行存款嗎?
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2020-04-24
一般納稅人 增值稅可以直接 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款嗎
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2022-04-08
自產(chǎn)自用的產(chǎn)品用交增值稅嗎?比如自產(chǎn)的電腦用于辦公室,用交增值稅嗎?
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2020-03-27
老師 請(qǐng)問統(tǒng)計(jì)局報(bào)表中的 應(yīng)交增值稅是累計(jì)的應(yīng)交增值稅的貸方余額嗎?
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2019-06-10
老師,增值稅減免2000賬上掛了7000,銀行實(shí)際交的是5000,2000的未交增值稅怎么平呀?
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2020-07-31
小規(guī)模公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年增值稅申報(bào)表提交錯(cuò)了該怎么辦,少交了增值稅.
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2019-03-08
老師,問哈,建筑企業(yè)外地項(xiàng)目預(yù)交增值稅,是不是必須要向當(dāng)?shù)仡A(yù)交增值稅
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2022-10-18
老師,有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃是按租賃服務(wù)交增值稅還是按金融服務(wù)交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎,還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10
018年6月購進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬,已驗(yàn)收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
:申報(bào)增值稅時(shí),8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報(bào)納稅為0,但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實(shí)際抵減了,其實(shí)是沒有抵減的,因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí),即在真正需要交稅,這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
8月稅控盤480,增值稅納稅申報(bào)表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表都填寫了。9月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,我都點(diǎn)的自動(dòng)保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
老師你好,總賬的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅余額不一樣呀?
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2020-04-18
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬,1%的增值稅率。請(qǐng)問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
購進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬元,增值稅稅額為65000元,求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬,1%的增值稅率。請(qǐng)問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
我提問:1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對(duì)于不真實(shí)交易的賬務(wù)處理,計(jì)提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24