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老師好,我看到一張當(dāng)月票當(dāng)月付款,主管的憑證寫為,借庫存,應(yīng)交稅金(增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅),貸,銀行存款。為什么應(yīng)交稅金要記在借方?
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2016-08-16
采購材料應(yīng)付1200,由于銷售方原因,實(shí)付900,剩下的300可以用現(xiàn)金抹掉嗎?沒有紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款1200,貸:銀行存款900 庫存現(xiàn)金300
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2020-10-25
老師您好,收到設(shè)備款定金。會(huì)計(jì)分錄可以是 借:銀行存款30000 貸:應(yīng)收賬款30000 嗎?
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2019-09-27
貨款35000,運(yùn)輸費(fèi)150,銀行存款支付貨款現(xiàn)金支付運(yùn)輸費(fèi)。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2018-08-29
老師,你好,請(qǐng)問如何去核算報(bào)表真正對(duì)不對(duì)?假如:(投資款+借款+貸款)-虧損-固定資產(chǎn)-攤銷余額-庫存。還要怎么算嗎
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2018-10-28
采購有備用金,報(bào)銷油費(fèi)時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 不知對(duì)不
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2019-12-22
收到財(cái)政資金,借方記銀行存款,貸方記的是專項(xiàng)應(yīng)付款,可以嘛
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2017-05-31
老師 個(gè)體戶用自己銀行卡收款,做賬用現(xiàn)金科目 還是銀行存款
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2024-06-26
老師,我這樣做對(duì)嗎?另外如果寫借,庫存現(xiàn)金,貸,其他應(yīng)付款,接著是不是,借,管理費(fèi)用,貸,庫存現(xiàn)金呢?
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2018-04-21
出納從賬戶提了45000現(xiàn)金,用于總經(jīng)辦部門的差旅費(fèi),會(huì)計(jì)分錄做借:庫存現(xiàn)金45000貸:銀行存款45000.行嗎
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2019-02-13
公司還未開業(yè),前期采購的庫存商品沒有發(fā)票,現(xiàn)金付款了分錄可以直接做借:庫存商品 貸:現(xiàn)金嗎
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2018-11-21
老師銀行現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私非基本存款賬戶無法備注備用金轉(zhuǎn)賬的直接存入工資卡備注備用金可以嗎
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2022-03-06
老師請(qǐng)問下易代賬生成報(bào)表現(xiàn)金流量表和科目庫存現(xiàn)金和銀行存款期末余額不一致什么原因
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2021-04-09
打款給廠家10元的貨款,后期退回5元,這5元是和廠家商定的開票金額,5元退款會(huì)以其他形式退回,這怎么做賬?這庫存金額和成本算的是10元還是5元?這退回的5元又怎么做賬?
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2019-02-15
根據(jù)資料(3),下列會(huì)計(jì)分錄中正確的(? )。 A實(shí)際支付職工薪酬 借:事業(yè)支出 920 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 920 B上繳代扣個(gè)人所得稅時(shí) 借:事業(yè)支出 30 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 30 C支付其他相關(guān)費(fèi)用時(shí) 借:事業(yè)支出 800 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 800 D計(jì)算應(yīng)付職工薪酬時(shí): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 950 貸:應(yīng)付職工薪酬 950 題目沒有說預(yù)算分錄呢?D為什么不選
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2020-02-18
請(qǐng)問之前做賬時(shí)貨到了發(fā)票沒到直接借庫存 貸銀行存款,后面不知道有這筆收到發(fā)票后重新按照發(fā)票去入了庫存,現(xiàn)在多出了應(yīng)付,要怎么調(diào)呢,把以前的庫存沖掉嗎 多出來的應(yīng)付調(diào)為預(yù)付嗎
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2021-09-27
我是新手 我愿商品進(jìn)價(jià)1000出售900,我在記賬時(shí)貸:客戶900,借:銀行存款900;貸:庫存貨物1000,貸:客戶1000,對(duì)不?我按以上做賬后,微機(jī)提示我做子目,怎么做?
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2019-11-08
你好老師,就是公司已經(jīng)經(jīng)營一段時(shí)間了,到現(xiàn)在才建賬,應(yīng)付,應(yīng)收 庫存和銀行存款都是按余額錄入期初數(shù)的,但是有筆借款沒有入賬,現(xiàn)在還借款了怎么做啊
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2022-09-27
回購:借:庫存股9000。 貸:銀行存款9000。 注銷:借:股本10,000。 貸:庫存股9000。 股本溢價(jià)1000。 當(dāng)?shù)蛢r(jià)回購股票的時(shí)候。注銷的時(shí)候這個(gè)差額該怎么處理?這分錄是正確的嗎?
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2021-08-22
老師,您好!我公司聘?jìng)€(gè)人做APP及技術(shù)推廣,每個(gè)月按照推廣結(jié)算單結(jié)算金額給他,這種情況下公司要怎么從公司賬戶直接付款給他個(gè)人呢?
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2018-11-13