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根據(jù)資料(3),下列會計(jì)分錄中正確的(? )。 A實(shí)際支付職工薪酬 借:事業(yè)支出 920 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 920 B上繳代扣個(gè)人所得稅時(shí) 借:事業(yè)支出 30 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 30 C支付其他相關(guān)費(fèi)用時(shí) 借:事業(yè)支出 800 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 800 D計(jì)算應(yīng)付職工薪酬時(shí): 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 950 貸:應(yīng)付職工薪酬 950 題目沒有說預(yù)算分錄呢?D為什么不選
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2020-02-18
打款給廠家10元的貨款,后期退回5元,這5元是和廠家商定的開票金額,5元退款會以其他形式退回,這怎么做賬?這庫存金額和成本算的是10元還是5元?這退回的5元又怎么做賬?
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2019-02-15
請問之前做賬時(shí)貨到了發(fā)票沒到直接借庫存 貸銀行存款,后面不知道有這筆收到發(fā)票后重新按照發(fā)票去入了庫存,現(xiàn)在多出了應(yīng)付,要怎么調(diào)呢,把以前的庫存沖掉嗎 多出來的應(yīng)付調(diào)為預(yù)付嗎
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2021-09-27
我是新手 我愿商品進(jìn)價(jià)1000出售900,我在記賬時(shí)貸:客戶900,借:銀行存款900;貸:庫存貨物1000,貸:客戶1000,對不?我按以上做賬后,微機(jī)提示我做子目,怎么做?
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2019-11-08
你好老師,就是公司已經(jīng)經(jīng)營一段時(shí)間了,到現(xiàn)在才建賬,應(yīng)付,應(yīng)收 庫存和銀行存款都是按余額錄入期初數(shù)的,但是有筆借款沒有入賬,現(xiàn)在還借款了怎么做啊
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2022-09-27
回購:借:庫存股9000。 貸:銀行存款9000。 注銷:借:股本10,000。 貸:庫存股9000。 股本溢價(jià)1000。 當(dāng)?shù)蛢r(jià)回購股票的時(shí)候。注銷的時(shí)候這個(gè)差額該怎么處理?這分錄是正確的嗎?
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2021-08-22
老師,您好!我公司聘個(gè)人做APP及技術(shù)推廣,每個(gè)月按照推廣結(jié)算單結(jié)算金額給他,這種情況下公司要怎么從公司賬戶直接付款給他個(gè)人呢?
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2018-11-13
老師,銀行貸款后提前還貸,支付的違約金150萬,做哪個(gè)科目?在匯算清繳時(shí)填在哪一欄?
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2020-05-28
小王將10000元現(xiàn)金存入銀行,存期12年,利率4%,試用單利和復(fù)利二種方法計(jì)算公式
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2015-12-15
小王將10000元現(xiàn)金存入銀行,存期12年,利率4%,試用單利和復(fù)利二種方法計(jì)算公式
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2021-06-18
小王將10000元現(xiàn)金存入銀行,存期12年,利率4%,試用單利和復(fù)利二種方法計(jì)算公式
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2019-06-24
老師,庫存現(xiàn)金的期末余額是怎么得來的,不是貸方金額減去借方金額嗎
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2017-07-05
醫(yī)保、審計(jì)來單位查賬,一般都查什么?庫存現(xiàn)金額太多,結(jié)轉(zhuǎn)庫存藥品是負(fù)數(shù),怎么辦?
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2019-03-28
庫存現(xiàn)金賬面余額大于實(shí)際金額,且很大,存在什么隱患,要怎樣處理??
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2018-08-18
現(xiàn)在個(gè)人轉(zhuǎn)賬和庫存現(xiàn)金金額有什么限制和規(guī)定
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2022-02-12
公司沒有庫存現(xiàn)金了,可以先自己墊付,然后從網(wǎng)銀里報(bào)銷嗎?金額一般不大的
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2016-08-19
經(jīng)銷存模塊7月4日付貨款,7月7日收到貨,系統(tǒng)里面的付款單要算預(yù)付款嗎,
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2018-08-08
老師,建筑勞務(wù)公司,公司預(yù)存稅款到財(cái)政局,后面財(cái)政局也會把稅款再轉(zhuǎn)回到公司,這應(yīng)算是往來吧,轉(zhuǎn)到財(cái)政時(shí)做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,這個(gè)分錄對嗎?對應(yīng)的這筆金額入到現(xiàn)金流量表里的:支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金這項(xiàng)嗎?等后面公司實(shí)際繳納稅款時(shí)才入到現(xiàn)金流量表里的支付的各項(xiàng)稅費(fèi)這項(xiàng)是嗎?
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2021-02-24
賬入公司,1借現(xiàn)金/銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入2.借應(yīng)付帳款(主營業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款 賬入店家時(shí),1.借應(yīng)收帳款 貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入(分成后)2.借現(xiàn)金/銀行 貸應(yīng)收賬款 科目這樣做對嗎,
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2021-02-26
之前購買的材料用出去了 這個(gè)分錄摘要怎么寫呢?之前是借 庫存材料 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到部分工程款 要怎么做?
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2019-03-09