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請問籌建期間的利息收入怎么分錄 借:銀行存款 貸:管理費用~利息收入(紅字),是這樣嗎
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2020-03-20
我們公司有7個人在買社保,但是外賬公司一直幫我們做3個人的社保,她的分錄是借:管理費用2486.25元 現(xiàn)金3525.72元.其他應(yīng)收收款(個人社保費)1039.47元 貸:銀行存款7051.44元 外賬公司這樣做是對的嗎
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2018-10-25
老師你好!我上個月的社保是按全部金額支付的,這個月又退了減免的部分回來,支付時的會計分錄是:借:管理費用一社保費,6000、其它應(yīng)收款一社保,2000貸:銀行存款,8000;這個月退了企業(yè)部分3000,我要怎么做會計分錄,謝謝老師!
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2020-04-14
個人獨資企業(yè)本季度開了50萬的增值稅普通發(fā)票,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅為什么是按一個點征收?
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2019-03-12
請問小規(guī)模企業(yè)如果1季度收入超了45萬,那第二季度還能享受季度不超45免征增值稅嗎?
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2022-03-03
老師,小型微利企業(yè)(增值稅一般納稅人)附件稅減半征收 是什么時候開始的,到什么時候結(jié)束
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2022-05-16
軟件企業(yè),但開票的收入是技術(shù)服務(wù)費,這樣的項目增值稅稅負(fù)超過3%,可以申請即征即退嗎?
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2018-12-27
我們公司是保安公司,為其他企業(yè)街道提供保安服務(wù),請問我們可以申請增值稅差額征收嗎?
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2020-02-20
老師,5月支付金稅盤維護費560元,做分錄借管理費用560,貸銀行存款560,這樣做分錄是不是報增值稅時不能填減免,如果下月報增值稅減免,怎么做分錄?
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2020-06-10
小規(guī)模納稅購買防偽稅控盤,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。是這樣做分錄嗎?那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師,跨月不能抵扣的差旅費怎么做會計分錄呀,之前是借:管理費用 借:進項稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣,是借:管理費用,貸:進項稅轉(zhuǎn)出嗎,然后借:進項稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
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2024-07-25
請問營業(yè)范圍有企業(yè)管理咨詢、信息咨詢服務(wù)、餐飲服務(wù)、食品加工及包裝設(shè)計、餐飲企業(yè)管理咨詢等,發(fā)票能開成現(xiàn)代服務(wù).推廣服務(wù)費嗎?
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2019-11-01
老師,本月開票有全額征收的,也有差額征收部分,我要怎么算我本月的增值稅稅負(fù)率呢?
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2019-06-25
增值稅專用發(fā)票收款人,復(fù)核人信息沒填的發(fā)票可以收嗎
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2019-03-14
旅游公司一般納稅人,實行差額征稅,開了增值稅專票,同時收到一張其他旅行社開出的全額征稅專票,可以作為進項抵扣么?可以選擇抵扣部分稅額么?
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2019-11-01
單選題) 選題)若企業(yè)為勞務(wù)派遣的企業(yè),可以通過 參考以前年度的數(shù)據(jù),估算比較(兩種征稅方 式,選擇稅負(fù)較小的征稅方式。 全額征收(征收率10%)和差額征收(征收 率5%) B 全額征收(征收率5%)和差額征收(征收 率10%) 全額征收(征收率1%)和差額征收(征收 率5%) 全額征收(征收率5%)和差額征收(征收 率1%)
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2022-06-05
請問老師個人車租給企業(yè),現(xiàn)在代開票,免征增值稅,那我還要交印花稅和(收入-800)*20%個稅是嗎?
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2022-09-30
老師您好,個人獨資企業(yè),是一般納稅人,而且是核定征收的,那么他這個增值稅稅率是多少呢
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2019-08-01
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機,超市當(dāng)月付清款項后,甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(款項未收),并支付運輸公司運費8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺電視機用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機手本月15日實際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進電視機
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2023-03-02
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入,免征增值稅,然后自然也免征營業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計提增值稅和營業(yè)稅金呢? 計提后,在1月份申報時,就可以有免征增值稅的申報表,以此將免征的稅拿來做營業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計提的營業(yè)稅金及附加,會沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來抵稅,這個該計提?
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2017-07-11