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6月23日,XX員工還借支800 6月23日,XX員工報(bào)銷721.5 借:管理費(fèi)用 721.5 借:其他應(yīng)收款 800 貸:庫存現(xiàn)金 78.5 還是分兩筆分錄 1、借:庫存現(xiàn)金 800 貸:其他應(yīng)收款 800 2、管理費(fèi)用 721.5 貸:庫存現(xiàn)金721.5
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2016-11-14
公司剛剛成立,然后有一個(gè)地址費(fèi),期初余額我可以錄入庫存現(xiàn)金1000,未分配利潤1000,之后還需要憑證錄入借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金嗎?老師
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2022-04-08
2018年住房公積金150元應(yīng)該是記到管理費(fèi)用的,他做到應(yīng)付職工薪酬了,現(xiàn)在怎么調(diào)整18年的賬?
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2019-09-18
借;管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人貸:庫存現(xiàn)金這樣做分錄可以嗎
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2018-06-01
印花稅,土地使用稅放在稅金及附加還是管理費(fèi)用
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2019-11-07
老師,工會籌備金是計(jì)去管理費(fèi)用吧?不通過稅金及附加科目對吧?那匯算清繳的時(shí)候,工會經(jīng)費(fèi)那一欄不填吧?
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2020-05-19
你好在入招待費(fèi)時(shí)借:管理費(fèi)用 代:庫存現(xiàn)金 入完后資產(chǎn)負(fù)債表怎是不平是怎么回事
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2020-07-01
老師,公司剛成立發(fā)生的打印費(fèi)辦公用品費(fèi)什么的,老板自己微信買的。作分錄是借記管理費(fèi)用-籌辦費(fèi),貸方記其他應(yīng)付款還是庫存現(xiàn)金呢
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2024-05-10
老師 你好 請問辦公室裝修購買的五金材料是和裝修費(fèi)一起計(jì)入長期待攤費(fèi)用 還是五金材料計(jì)入管理費(fèi)用?謝謝
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2019-11-06
現(xiàn)在計(jì)提營業(yè)及附加,改成稅金及附加了嗎,我們公司之前的印花稅是先放到借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,等次月15號前繳稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-12-01
計(jì)提印花稅,放在稅金及附加還是管理費(fèi)用 ?
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2022-04-11
老師您好! 上個(gè)月剛接手一個(gè)新成立的公司,發(fā)生的費(fèi)用做憑證,做成“借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金”了,應(yīng)該是“借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金”吧,現(xiàn)在怎么辦呢?要沖紅重做嗎?
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2019-06-13
老板現(xiàn)是用其他應(yīng)付款—老板,來日常運(yùn)作。那購買東西時(shí)是這樣做分錄借:庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款同時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金還是直接借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款?
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2019-03-24
借 庫存現(xiàn)金 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收 這筆分錄是什么意思 就是其他應(yīng)收款我們已經(jīng)收下來了 所以在貸方 收下來的其他應(yīng)收款的錢放在了庫存現(xiàn)金里 所以借庫存現(xiàn)金
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2019-09-04
202103月: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1363.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)1363.00 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)13630.00 貸:庫存現(xiàn)金13630.00 錯(cuò)記多寫了個(gè)0,現(xiàn)在咋處理?
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2022-08-26
把個(gè)人承擔(dān)的部分社保和公積金全部計(jì)入到借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬了,匯算清剿怎么調(diào)整
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2017-05-15
計(jì)提印花稅是通過管理費(fèi)用,還是稅金及附加科目核算
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2019-11-05
請問,關(guān)于匯算清繳,民非企業(yè)的,起初我有選擇期間費(fèi)用表填寫的,但填的數(shù)據(jù)反映不到主表,只有民非收入支出表的數(shù)據(jù)反映主表去了,這樣主表也顯示不到管理費(fèi)用等,而且我們是有稅金及附加的支出的(不過民非沒有這個(gè)記賬科目),但主表數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)出來,那我這樣填報(bào)正常嗎,還是如何處理?
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2020-05-27
公司是房地產(chǎn)企業(yè),15年開辦的,15,16年都是虧損,前任在16的年末寫了一筆分錄,摘要上寫16年的虧損在以后年度彌補(bǔ),是不是意味著等有了收入就攤銷這筆虧損,還是直接轉(zhuǎn)銷
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2017-03-21
老師好 我們是建築服務(wù)企業(yè),請問一下建筑行業(yè)的業(yè)務(wù):工程量的會計(jì)分錄怎么做: 1、確認(rèn)工程量100萬, 2、當(dāng)期應(yīng)收工程款80萬,剩下20%等工程結(jié)算后才按條件收, 3、當(dāng)月開具發(fā)票60萬,
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2023-10-20