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管理費(fèi)用-工資-社保-公積金的金額是不是應(yīng)該跟應(yīng)付職工薪酬-工資-社保-公積金的一致?如果不一致該怎么調(diào)整
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2016-09-13
科目是其他應(yīng)收款,對(duì)方科目是管理費(fèi)用和庫(kù)存現(xiàn)金,如何填寫總分類帳
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2022-10-23
老師,我們公司個(gè)稅,社保和公積金都是公司承擔(dān),我們固定拿到的就是一個(gè)整數(shù),所以我平時(shí)做賬也都是按照社保個(gè)稅公積金都公司承擔(dān)的方式做的,比如:借:管理費(fèi)用(公司和個(gè)人的總和)貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這樣的話好像把個(gè)人的部分也計(jì)入公司管理費(fèi)用里了,這樣匯算清繳要調(diào)增嗎?
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2022-03-02
匯算清繳時(shí)水利建設(shè)基金是屬于管理費(fèi)用科目還是稅金及附加科目中
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2020-04-12
老師你好,我司貨車買了保險(xiǎn),他有個(gè)車船稅,分錄借管理費(fèi)用-車輛,應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn))貸銀行存款,借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅貸銀行存款。這樣做對(duì)嗎?
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2019-12-19
房產(chǎn)稅,土地使用稅計(jì)入管理費(fèi)用,還是稅金及附加
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2021-05-05
老師,公司剛成立發(fā)生的打印費(fèi)辦公用品費(fèi)什么的,老板自己微信買的。作分錄是借記管理費(fèi)用-籌辦費(fèi),貸方記其他應(yīng)付款還是庫(kù)存現(xiàn)金呢
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2024-05-10
老師 你好 請(qǐng)問辦公室裝修購(gòu)買的五金材料是和裝修費(fèi)一起計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 還是五金材料計(jì)入管理費(fèi)用?謝謝
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2019-11-06
企業(yè)在籌建期發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)還是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)?以前在工作中遇到的是管理費(fèi)用-開辦費(fèi),怎么手工賬金馬商貿(mào)中計(jì)入的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)?
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2016-06-05
借;管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人貸:庫(kù)存現(xiàn)金這樣做分錄可以嗎
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2018-06-01
印花稅,土地使用稅放在稅金及附加還是管理費(fèi)用
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2019-11-07
展會(huì)費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?日常支付費(fèi)用是計(jì)入什么科目?提取備用金給個(gè)人,會(huì)計(jì)分錄是什么?
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2018-04-07
6月23日,XX員工還借支800 6月23日,XX員工報(bào)銷721.5 借:管理費(fèi)用 721.5 借:其他應(yīng)收款 800 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 78.5 還是分兩筆分錄 1、借:庫(kù)存現(xiàn)金 800 貸:其他應(yīng)收款 800 2、管理費(fèi)用 721.5 貸:庫(kù)存現(xiàn)金721.5
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2016-11-14
公司剛剛成立,然后有一個(gè)地址費(fèi),期初余額我可以錄入庫(kù)存現(xiàn)金1000,未分配利潤(rùn)1000,之后還需要憑證錄入借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎?老師
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2022-04-08
老師,房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅現(xiàn)在都記入稅金及附加了吧,原來是管理費(fèi)用?
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2019-05-28
把個(gè)人承擔(dān)的部分社保和公積金全部計(jì)入到借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬了,匯算清剿怎么調(diào)整
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2017-05-15
202103月: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1363.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)1363.00 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)13630.00 貸:庫(kù)存現(xiàn)金13630.00 錯(cuò)記多寫了個(gè)0,現(xiàn)在咋處理?
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2022-08-26
借 庫(kù)存現(xiàn)金 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收 這筆分錄是什么意思 就是其他應(yīng)收款我們已經(jīng)收下來了 所以在貸方 收下來的其他應(yīng)收款的錢放在了庫(kù)存現(xiàn)金里 所以借庫(kù)存現(xiàn)金
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2019-09-04
計(jì)提印花稅是通過管理費(fèi)用,還是稅金及附加科目核算
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2019-11-05
現(xiàn)在計(jì)提營(yíng)業(yè)及附加,改成稅金及附加了嗎,我們公司之前的印花稅是先放到借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,等次月15號(hào)前繳稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-12-01