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我們公司是銷售混凝土公司,在簽訂銷售合同時,合同單價為含運費單價,那么我們在開具銷售發(fā)票時,發(fā)票單價含運費,全都進(jìn)了主營業(yè)務(wù)收入,那在進(jìn)銷售費用時又去代開了運輸發(fā)票,是不是重復(fù)納稅,這個怎么進(jìn)行稅收籌劃?
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2020-05-11
老師你好,我們銷售是好幾個品種在一張小票上,是在小票總的錢款上打的優(yōu)惠,比如:銷售a……56.80元 銷售b……49.60元 銷售c……35.90元,出小票是142.30元,實收現(xiàn)金142.00元,優(yōu)惠2.30元。不是單一品種,出現(xiàn)這樣情況怎么辦,請老師幫忙看看,謝謝了
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2018-11-22
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒超過30萬 雖然是按照1%開票的 季報增值稅時還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對嗎?就不根據(jù)我實際發(fā)票的1%金額填寫了
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2020-04-09
扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請問要把開3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
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2022-04-15
我去國稅開的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報增值稅了,你幫我看看怎么報,不含稅銷售額是53281.56
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2017-10-24
請問老師,小規(guī)模酒店1月專票、普票都開了3%和1%稅率的發(fā)票,我等到3月季報時,可以按照不含稅銷售額的2%來倒擠優(yōu)惠的部分嗎?一月就超45萬收入了。
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2022-02-14
小規(guī)模自行開具的發(fā)票不含稅銷售額不是應(yīng)該填在免稅那一欄次嗎?
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2019-10-11
藍(lán)票己經(jīng)認(rèn)證,因發(fā)生部分退貨,購買方申請了紅字信息表,銷售方銷售額小于購方開出的紅字信息表數(shù)額,那么銷售方該如何開具紅字發(fā)票,謝謝!
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2019-04-25
我公司有個銷售兼安裝工程,我公司業(yè)務(wù)范圍有鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn),銷售,安裝,那么這個合同價款我要分別開銷售和安裝發(fā)票,還是統(tǒng)一都開安裝發(fā)票呢
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2016-10-31
自產(chǎn)委托加工貨物用于投資,分配無償贈送,購進(jìn)的貨物用于集體福利視同于銷售,這個銷售額是不是納稅申報時填入未開票發(fā)票銷售額的那一欄
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2020-05-30
我們公司是生產(chǎn)橋架的,銷售橋架并協(xié)助安裝,這個安裝費的發(fā)票可以和銷售貨物的發(fā)票一起開嗎?貨物銷售13%的增值稅,安裝應(yīng)該是9%的增值稅吧?
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2022-11-03
本月購入產(chǎn)品開票銷售出去了,但是沒有及時收到對方發(fā)票入庫,又不想暫估庫存商品入賬的情況下可以本月不做銷售成本在次月做此筆銷售成本嗎
1/1006
2019-02-18
火車票代售點買車票收手續(xù)費給的地稅發(fā)票怎樣算是中獎了
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2015-11-01
小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍有服務(wù)類也有銷售類,同時為一家客戶提供了服務(wù)也銷售了商品,如何開具發(fā)票?可以開在同一張發(fā)票嗎?銷售清單如何提供?
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2017-06-19
老師,廠家給我們按照成本價開16個點的增票,我們給客戶單位按照銷售價開16個點的增票,那我們交稅是怎樣抵扣的,是銷售額??16%-廠家銷售額×16%嗎
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2018-12-07
一般納稅人填報填值稅報表時,紅字銷售收入數(shù)據(jù)(沖紅的),該填在哪一欄?還是直接填相減(當(dāng)月銷售藍(lán)字發(fā)票一當(dāng)月銷量紅字發(fā)票)的數(shù)在銷售額欄?
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2018-11-06
小規(guī)模納稅人本期銷售額1659396.03,其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ,增值稅普通發(fā)票1%銷售額280396.03,增值稅申報全申報為什么會出現(xiàn)圖片上的問題,申報表如下
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2022-01-16
折價銷售時發(fā)票上應(yīng)該將銷售價與折價開在一張發(fā)票上體現(xiàn),為什么齊紅龍騰汽車業(yè)務(wù)41里面折價銷售汽車的附件發(fā)票上開具的發(fā)票金額只是折價后的金額,并不是原價與折價共同體現(xiàn)的呢?
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2018-11-16
老師好:我單位是一般納稅人,是銷售汽車的,2021年12月開出一臺車的機(jī)動車銷售發(fā)票,現(xiàn)在這臺車要退回,我2022.1.1紅沖了,然后再開出相同金額的增值稅專用發(fā)票,這種情況1月份這單位是不是就不用交納增值稅了?
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2022-01-01
報稅時填寫了稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額,跳出了本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額對應(yīng)填寫在第十欄這些信息,但是我沒有其他的收入了,只開了這一個票,這該怎么填?
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2020-04-14