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我公司委托外貿(mào)公司進(jìn)口貨物,為雙抬頭,那么我公司都需要哪些資料來入賬呢?海關(guān)增值稅繳款書,形式發(fā)票,協(xié)議,采購合同,報關(guān)單這些嘛?
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2021-09-06
老師,繳納增值稅的時候會計分錄是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,如何不是這樣,那是如何做分錄的?謝謝!
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2016-05-28
老師好 我公司為一般納稅人 我做的計提增值稅的分錄為 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣做對嗎
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2022-05-06
請問一下,我們出口發(fā)票開了10張,這樣的話在錄入出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)的時候是一張錄入完了然后保存,再新增錄入第二張,這樣重復(fù)操作一直錄完10張出口發(fā)票嗎?
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2021-06-03
銷項300,進(jìn)項200,前期留抵200. 分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費-未交交增值稅 100 借:應(yīng)交稅費-未交交增值稅 100 貸:應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100 分錄是這樣寫嗎?
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2022-04-08
老師好,我想請教一下,我公司委托別人代理出口口罩一批,想問對方費用怎么收?對方說,就是賺退稅的錢。口罩出口到美國退稅率好像是13%,換算成人民幣大概價值7百多萬。這樣他收的是不是很高。代理費用
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2021-11-03
如果進(jìn)項大于銷項,是不是不用做這筆分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2021-03-02
1.借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 什么意思呢? 2.借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 又是什么含義?
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2018-01-30
小規(guī)模納稅人做增值稅計提的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅對嗎下個月拿到銀行回單的時候 做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款這樣可以嗎
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2018-06-05
如圖的分錄就這么做吧? 1.借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 2.借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-01-30
老師,應(yīng)交稅費起初和期末都是借方余額對嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項的。3:進(jìn)項出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2017-09-04
公司月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅-轉(zhuǎn)入未交增值稅100;借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入50。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入100;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-轉(zhuǎn)入未交增值稅50。老師:這分錄正確嗎?有其他做法分錄嗎?
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2018-05-07
金馬商貿(mào)籌建期-業(yè)務(wù)29 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅查看視頻講解查看憑證 12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 這個“轉(zhuǎn)出未交增值稅”什么意思? 分錄:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 207822.13 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 304.30 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 208126.43 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 207822.13 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出
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2016-11-28
"一般人申報月度增值稅的時候,如果本月沒有銷項,只有進(jìn)項,那么進(jìn)項稅額是不是必須要做這樣一筆分錄,將增值稅那里調(diào)平: 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,"
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2023-03-21
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時,假如銷項100,進(jìn)項80,要交20分錄:A:借:銷項100 貸:進(jìn)項80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅20B:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅20哪種結(jié)轉(zhuǎn)方式正確呢?
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2017-01-25
計提增值稅和繳納增值稅的分錄?
1/1972
2019-07-07
增值稅l%,在增值稅申報表填哪里,
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2021-10-20
增值稅免稅發(fā)票,怎么申報增值稅
1/3725
2019-07-12
預(yù)繳增值稅和預(yù)交增值稅的區(qū)別
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2020-07-27
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