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建筑業(yè)企業(yè)所得稅,比如項目一百萬我給他們提供一百萬的發(fā)票他們是就不用交所得稅了?
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2016-08-05
自然人獨資,有限責任公司。匯算清繳完成以后企業(yè)所得稅交完,法人需要繳納個人所得稅嗎?
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2021-02-07
成立一合伙企業(yè),每月收入45000元,每月按照個體戶交所得稅225元,這個所得稅是怎么算出來的
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2019-01-11
問:個人獨資企業(yè)申報經(jīng)營所得后,將剩余的利潤打到投資者的賬戶,還需要交個人所得稅嗎?
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2019-11-15
企業(yè)1-11月累計實現(xiàn)利潤總額4500000,累計已經(jīng)繳納所得稅1485000,按照25%稅率計算本月應(yīng)交所得稅?
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2022-04-21
老師我想問下,就是補繳納去年的所得稅, 這個分錄對不對。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得費 借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得費 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-11
老師 ,我三季度的利潤總額算下來,企業(yè)所得稅是1000多,已經(jīng)交了,然后我四季度沒有開票,可是發(fā)了工資9300.利潤總額算下來的企業(yè)所得稅又只有500多了,我預交的所得稅多了咋辦,可以不管嗎
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2018-10-22
9. 2018年10月,甲公司以300萬元購買了某種金融資產(chǎn),并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當年12月31日,該金融資產(chǎn)的公允價值為340萬元; 2019年,甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn),12月31日該金融資產(chǎn)的公允價值為290萬元。2020年1月,甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬元價格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,寫出甲公司購買、出售該金融資產(chǎn)的會計處理,以及在資產(chǎn)負債表日對于公允價值變動、確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
是小規(guī)模企業(yè),從2014年10月份起,沒有核定企業(yè)所得稅,其他稅種都核定了,也沒有交企業(yè)所得稅,是不是很危險,會有那些懲罰,該怎樣做
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2017-01-17
我是想咨詢您一個問題,企業(yè)所得稅年報時(108)一般企業(yè)報表格格式我選擇的是否,那還需要申報小企業(yè)收入和支出明細表嘛
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2019-04-26
減免所得稅優(yōu)惠明細表中 行次1欄中 符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這個金額怎么填寫
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2018-03-08
請問郭老師,所得稅季度預繳,對于小微企業(yè),所得稅稅率是25%?還是20%?減免優(yōu)惠表中一、符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這項怎么填呢?
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2019-10-12
合伙企業(yè),需要繳納企業(yè)所得稅嘛?合伙企業(yè)的年終按照合伙企業(yè)性質(zhì)分個人所得,是按照年終獎,還是股分紅,還是工資薪金?
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2020-07-16
老師您好,我想知道減免所得稅優(yōu)惠明細表的第一行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的累計金額是怎么算出來的,謝謝
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2020-07-30
企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅
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2019-09-23
國家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的,本單位購進蔬菜沒有取得發(fā)票,這樣的話是不是匯算清繳的時候,沒有發(fā)票的這個成本是要進行調(diào)增處理,然后補交企業(yè)所得稅,是嗎?
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2018-06-27
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會計分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項稅)63274.34 3、借方:營業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補交,稅務(wù)局讓補交企業(yè)所得稅呢,會計分錄我該怎么做
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2022-03-07
老師,2020年第二季度企業(yè)所得稅季報填錯了,但是是沒有稅款的,過了申報期,可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢,重新填寫嗎?謝謝
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2020-07-24
老師您好,請問,我公司瓶A準備用一個知識產(chǎn)權(quán)評估作價1000萬投入另一個企業(yè)B,占B公司股份51%,假如已經(jīng)辦理好了工商變更,這1000萬A公司的財務(wù)應(yīng)該怎么處理,是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅,在企業(yè)所得稅稅年報上這1000萬怎么處理?這1000萬的入賬依據(jù)是什么? 對B公司,這1000萬的入賬依據(jù)是?后續(xù)財務(wù)稅務(wù)上怎么處理?企業(yè)所得稅年報怎么處理?
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2019-08-15
老師好,我第一季度的賬剛做好,提示有利潤,需要計提企業(yè)所得稅嗎?我的企業(yè)所得稅年報還沒做,是不是無法累計那個虧損了呀?這個季度該交稅了是嗎?
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2022-04-15