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一般納稅人按照簡易計(jì)稅的方法核算時 如果有分包的 在支付分包款時 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 (進(jìn) 1.5貸:應(yīng)付賬款:50 ??難道再補(bǔ)一筆 借:應(yīng)交稅——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡易計(jì)產(chǎn)品貸:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅2000元,借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡易計(jì)產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
老師好,我接手一家單位,他之前會計(jì)做金稅盤服務(wù)費(fèi)是支付時:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎?
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是說,在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-21
老師??颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅,這個應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
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2022-01-16
如果不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接下月繳納時做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎
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2019-01-02
賬面的應(yīng)交增值稅與國稅報表上應(yīng)交增值稅有3分錢的誤差,這個誤差如何處理
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2018-01-12
老師,先征后退增值稅,做營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助,然后要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
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2024-03-29
應(yīng)交增值稅待抵扣轉(zhuǎn)入已抵扣了,如果不用交增值稅,已抵扣還要轉(zhuǎn)到哪個科目么?
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2018-09-21
個體戶開增值稅普通發(fā)票 是不是每個月低于10萬免交增值稅 其他附加稅要交嗎
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2019-05-22
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
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2018-11-29
稅務(wù)局代開專票的同時就要交增值稅對嗎?交完增值稅其他附加稅要不要計(jì)提呢?
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2020-01-15
老師,年底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提時 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計(jì)下去?
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2019-05-30
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來水公司換開銀行托收的水費(fèi)專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個水費(fèi)是采用的簡易計(jì)稅方法,不能通過進(jìn)項(xiàng)科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個分錄
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2018-12-17
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時,應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費(fèi),但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入 ,那么預(yù)收全年款就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,那么這個稅填增值稅申報表哪里進(jìn)行計(jì)算交納?
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2021-06-01
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
2/847
2017-02-03
營改增后,單位之間無償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
1/7298
2017-05-29