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1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到; 2)收到購(gòu)買方B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開(kāi)具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
18年12月份無(wú)票收入,19年1月開(kāi)增值稅專票了,增值稅申報(bào)表中的無(wú)票收入沖銷填哪里
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2019-04-03
小額貸款公司,小規(guī)模納稅人,客戶也不需要我們的增值稅發(fā)票。我們是不是不用購(gòu)買發(fā)票系統(tǒng)了?我們申報(bào)增值稅直接填列“未開(kāi)具發(fā)票銷售額”?
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2016-11-23
老師好,銷售方申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,開(kāi)具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開(kāi)具紅字發(fā)票,我是銷售方,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,還是要對(duì)方先做紅字申請(qǐng)單,然后我收到紅字信息扣再打印開(kāi)具嗎
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2023-10-19
某公司老板賣出一批貨物到烏魯木齊某公司,按照市場(chǎng)價(jià)是1000萬(wàn),但是這個(gè)老板賣了1400萬(wàn)。對(duì)方收到貨物后,對(duì)公賬戶打款1400萬(wàn)過(guò)來(lái),并且開(kāi)了增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)。但是,財(cái)務(wù)人員在做賬的時(shí)候,不小心寫(xiě)了“代開(kāi)”兩個(gè)字。于是便引起了稅務(wù)機(jī)關(guān)的注意,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),浙江的公司收到1400萬(wàn)的對(duì)公賬款后,老板再通過(guò)個(gè)人賬戶返還回400萬(wàn)給烏魯木齊的公司。稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定浙江這家企業(yè)涉及虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票!P這是什么意思呢?沒(méi)看懂?
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2017-12-01
9月份購(gòu)買方開(kāi)出的已抵扣的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,10月份又重新開(kāi)了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
請(qǐng)問(wèn)老師,紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng),紅字發(fā)票怎么填開(kāi)?
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2022-02-15
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓,已開(kāi)具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬(wàn)元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用票是否要交增值稅
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2018-05-30
因發(fā)現(xiàn)之前月份已認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票錯(cuò)誤。本月收到相同金額的一紅字發(fā)票和一張正確的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么認(rèn)證及申報(bào)處理,藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證,紅字發(fā)票進(jìn)賬轉(zhuǎn)出?還是可以不用處理
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2019-12-01
1紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票抄過(guò)稅后,開(kāi)錯(cuò)了,是不是只能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票? 2增值稅電子普通發(fā)票是不是不管是否已抄稅,開(kāi)錯(cuò)了。只能開(kāi)紅字發(fā)票沖紅?
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2022-09-26
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購(gòu)發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人,4月,5月開(kāi)的是地稅發(fā)票,只有六月開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,季度申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào),怎么填
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2016-07-11
您好,我想問(wèn)下為什么增值稅申報(bào)系統(tǒng)提取的開(kāi)票數(shù)據(jù)比實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)少,導(dǎo)致申報(bào)增值稅比對(duì)不通過(guò),怎么辦呀
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2021-12-13
您好,我們申報(bào)了上月的增值稅,但沒(méi)有繳款,想先去領(lǐng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)出發(fā)票以后還可以改增值稅的申報(bào)表嗎?
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2019-12-03
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
老師好,我想咨詢下對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票一定要認(rèn)證嗎?可以不認(rèn)證直接全額做費(fèi)用嗎?
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2016-01-11
有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是1月20日的,我抵扣不了,可以走費(fèi)用嗎
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2017-08-14
老師請(qǐng)問(wèn):增值稅專用發(fā)票,開(kāi)過(guò)來(lái)當(dāng)月沒(méi)抵扣就沒(méi)有做賬,等到抵扣了在入賬,包括開(kāi)來(lái)的費(fèi)用票?
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2021-07-22