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我們公司是生產(chǎn)加工型的,有些材料不是一次性用完的,這種要怎么算成本呢
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2021-05-06
我是小型餐館的,為什么我的發(fā)票開具是(行業(yè)分類)生活服務(wù)?不是餐飲服務(wù)嗎?
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2019-07-01
我們單位是出口退稅(生產(chǎn)型),本月錄入明細(xì)的時(shí)候?yàn)槭裁炊惵视械氖?7%和16%。
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2018-06-02
請(qǐng)問公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,但是型號(hào)不同,請(qǐng)問成本核算用哪個(gè)方法進(jìn)行核算?
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2022-01-18
生產(chǎn)型出口企業(yè):15項(xiàng)免抵退應(yīng)退稅額為什么不能手動(dòng)填寫,系統(tǒng)跳出來是0
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2020-05-12
老師,你好!我想請(qǐng)問一下商貿(mào)型企業(yè)的月度總產(chǎn)值怎么算呢
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2021-09-23
請(qǐng)問,大型設(shè)備更新改造,為什么被替換的賬面價(jià)值100要減呢
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2021-04-12
一棟生產(chǎn)用房改用于集體福利,原值200萬(增值稅額已全部抵扣),累計(jì)折舊17萬,凈值為187萬。要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2019-03-19
題目:黃河股份有限公司購入需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買價(jià)100 000元,增值稅13 000元,運(yùn)雜費(fèi)3 000元(不考慮增值稅),款項(xiàng)未付,設(shè)備投入安裝。 應(yīng)交稅費(fèi)不是屬于負(fù)債嗎?增值稅增加不應(yīng)該在貸方嗎
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2021-05-12
"大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計(jì)年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營(yíng)遠(yuǎn)時(shí),該方案需墊支營(yíng)運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
"甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為9%,甲公司2020年9月9日購進(jìn)原材料300噸,單價(jià)為2萬元,共支付原材料價(jià)款600萬元,支付增值稅稅額54萬元。在購買過程中發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)4萬元(不考慮相關(guān)增值稅)、途中保險(xiǎn)費(fèi)1萬元。原材料入庫前發(fā)生挑選整理費(fèi)用3萬元。另外,為購買該原材料,發(fā)生采購人員差旅費(fèi)用2萬元。甲公司該原材料的入賬價(jià)值為( )萬元。 A.604 B. 605 C.608 D.610"
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2023-03-13
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯(cuò)誤的是 A,未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ) B,已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) C,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D,發(fā)生銷售行為的銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )
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2022-01-11
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報(bào)增值稅表時(shí),交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分,達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致,但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走,也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩?會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
(3)5月12日,企業(yè)接受某單位投入的不需要安裝的機(jī)床一臺(tái),雙方投資協(xié)議約定 按其凈值140000元確認(rèn)設(shè)備價(jià)值,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%,機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。
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2022-05-31
紅星有限公司為增值率一般納稅人,其本月進(jìn)口產(chǎn)品200000元海關(guān)征收26000元增值稅,發(fā)生運(yùn)費(fèi)2000元裝,裝卸卸費(fèi)和包裝費(fèi)500元,向農(nóng)民收購免稅產(chǎn)品30000元,購入原材料300000,增值稅專用發(fā)票上注明增值稅510000,本月銷產(chǎn)品1000000元適用的增值稅稅率13%請(qǐng)問該企業(yè)相應(yīng)繳費(fèi)的稅值稅稅額是多少?
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2023-12-16
這個(gè)季度發(fā)生了10萬銷售額,填增值稅申報(bào)表時(shí)填寫的無票收入,下個(gè)季度又給開了發(fā)票,增值稅有對(duì)比系統(tǒng),這個(gè)季度又算了一遍開票的!那增值稅是不是都報(bào)了10萬!這種怎么處理
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2021-01-01
借應(yīng)收賬款75000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入72815.5應(yīng)交稅費(fèi)增值稅2184.5繳納增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅2184.5貸銀行存款想問的是小規(guī)模產(chǎn)生稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎在現(xiàn)金流量表里這個(gè)稅費(fèi)填寫那一欄
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2018-04-27
黃河公司為增值稅一般納稅人,材料和產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及月初有關(guān)賬戶的余額如下
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2021-11-28
老師我想問下:關(guān)于增值稅,是不是每個(gè)月月底就提,到下個(gè)月15號(hào)申報(bào)完以后,繳費(fèi)后沖減應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;本月發(fā)生的增值稅又同時(shí)在本月底計(jì)提呢?具體的分錄要怎么做???
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2019-06-05
甲公司為增值稅一般納稅人2020年十二月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)12月2日,銷售一批商品開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為¥800,000增值稅稅額為¥104,000商品已發(fā)出貨款尚未收到
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2024-01-15