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這個(gè)月是籌建期 ,交了當(dāng)月房租10萬(wàn)元,然后老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來(lái)了再 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款。另外,以后每月交當(dāng)月的房租是一次進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用對(duì)嗎?還是需要攤銷?
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2017-05-24
老師,24年補(bǔ)繳的社保(1月-9月)需要計(jì)提嗎?還是直接:借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
老師好,我公司租了個(gè)房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開(kāi)出來(lái)了,但付款是半年付,而費(fèi)用是按月分?jǐn)?,假設(shè)每月10000元租金,那么沒(méi)付的部分我不知應(yīng)放在哪個(gè)科目做賬: 借:管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 (沒(méi)付的部分不知放哪個(gè)科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
老師好,發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費(fèi)中,當(dāng)時(shí)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額那可以抵扣的,但是做賬時(shí)沒(méi)有把價(jià)稅分開(kāi),都走的是管理費(fèi)用科目,稅的金額很小,有需要重新更正過(guò)來(lái)嗎?謝謝。
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2020-05-31
三金兩險(xiǎn)都進(jìn)管理費(fèi)用嗎
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2015-10-10
管理會(huì)計(jì)證書(shū)含金量高嗎?
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2023-02-21
私募基金怎么收取管理費(fèi)?
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2023-02-24
現(xiàn)金收支的日常管理規(guī)定
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2023-02-21
老師你好,就是我公司過(guò)年前評(píng)選的優(yōu)秀員工,用現(xiàn)金發(fā)的獎(jiǎng)金,有幾個(gè)員工不在本公司,我們公司是那種管理供應(yīng)鏈公司,管理的有十幾家公司,但他們發(fā)獎(jiǎng)金從一個(gè)公司走,這樣怎么進(jìn)行處理賬務(wù)。老師。
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2021-02-23
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 今年1月份發(fā)現(xiàn)是用銀行存款支付的,改怎么調(diào)呢?
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2020-04-21
這個(gè)月是籌建期 ,交了10萬(wàn)的房租了,但老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來(lái)了再 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款
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2017-05-24
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應(yīng)收款360元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是:借:銀行存款360元,貸:管理費(fèi)用-360元,現(xiàn)在這個(gè)如何去調(diào)賬?
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2017-07-08
未開(kāi)票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫(xiě)了用途貨款,計(jì)入其他應(yīng)付款,沖銷其他應(yīng)付款可以1.通過(guò)外來(lái)報(bào)銷嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款2.是用現(xiàn)金沖銷還是用銀行存款沖銷?
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2017-06-02
分錄是這樣寫(xiě)嗎?本月計(jì)提借:管理費(fèi)用–開(kāi)辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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2021-03-21
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,以前年度繳納的印花稅和土地使用稅,現(xiàn)在做帳是不是---借:管理費(fèi)用 1000元,貸:銀行存款1000元。借:以前年度調(diào)整損益1000元,貸:管理費(fèi)用 1000元。這樣做對(duì)嗎。
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2016-06-20
上月做憑證,借 管理費(fèi)用辦公費(fèi)800元 ;貸 其他應(yīng)付款400元,銀行存款400元,這月怎么沖啊?怎么沖一下,成正確的,求解答謝謝
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2019-11-08
老師我們?cè)诮ㄆ陂g,但是出地?cái)備N款記在管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷科目對(duì)的吧,銀行手續(xù)費(fèi)還是記財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
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2019-07-08
老師你好有一筆分錄7月份是接:管理費(fèi)用 20萬(wàn) 貸:銀行存款20萬(wàn),但是這筆分錄有問(wèn)題,10月份的時(shí)候調(diào)賬了 正確的應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款20萬(wàn),貸:銀行存款20萬(wàn);那我7月份錯(cuò)誤的分錄怎么寫(xiě),是寫(xiě)借:管理費(fèi)用-20貸:銀行存款-20么? 但是我的利潤(rùn)表管理費(fèi)用變成了負(fù)數(shù)這樣是不是錯(cuò)了
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2019-11-12
老師,稅控盤(pán)借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師,之前做的福利費(fèi)直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在補(bǔ)提怎么提 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎
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2021-05-12