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更改公司的注冊(cè)資金和法人哪里可以改
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2020-08-19
公司第一年是查賬征收,后面沒有業(yè)務(wù)想改為核定征收,可以的嗎
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2018-03-05
如果企業(yè)賬務(wù)能核算清楚 還能不能從查賬征收改為核定征收呢?
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2018-10-09
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價(jià),增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費(fèi),其他各項(xiàng)稅費(fèi)均有施工單位承擔(dān),工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費(fèi)9萬元,支付管理人員工資6萬元;計(jì)算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費(fèi)金額和除管理費(fèi)以外的各項(xiàng)稅、費(fèi)金額。
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2021-07-09
我們公司企業(yè)所得稅是按收入的4%為應(yīng)納稅所得額,按25%的減半征收,現(xiàn)在我們公司收入增加,相應(yīng)的成本也有增加,這個(gè)會(huì)重新更改我們所得稅的征繳比例嗎?
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2018-01-17
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,超過了是對(duì)超過部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅。)
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2023-01-11
. 你剛贏得了體彩大獎(jiǎng)。你去領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)卻 被告知你有兩個(gè)選擇: (1)以后31年中每年年初得到16萬元。 所得稅稅率為28%,支票開出后征稅。 (2)現(xiàn)在得到175萬元,這175萬元會(huì)被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走,你現(xiàn)在只能拿出44.6萬元的稅后 金額,剩下的81.4萬元以一個(gè)30年期的 年金形式發(fā)放,每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應(yīng)選擇哪一種方式?
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2023-05-08
《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》內(nèi)容
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2021-11-12
小微企業(yè)在取得銷售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。這句話什么意思?不理解,老師能否做個(gè)賬務(wù)處理把會(huì)計(jì)分錄寫出來看一下?
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2020-04-23
老師小規(guī)模營(yíng)改增后月末需要應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)到那個(gè)科目嗎?還要將繳納的增值稅做到管理費(fèi)用嗎
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2019-08-28
為什么增值稅國(guó)家采用間接法不采用直接法?
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2019-03-28
處置固定資產(chǎn)怎樣申報(bào)增值稅,未開具發(fā)票,固定資產(chǎn)處置收入填在第幾欄(我公司為一般納稅人選擇簡(jiǎn)易辦法征收)
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2019-07-10
如本月無銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)。月末是不是借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99貸:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9434·99 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9434.99貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳土地增值稅時(shí)怎么計(jì)算?是收入減去預(yù)繳的增值稅,然后再乘以土增的預(yù)征率嗎?
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2020-05-20
老師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的增值稅和初級(jí)增值稅內(nèi)容的區(qū)別是啥
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2020-05-18
哪位清楚石化行業(yè)產(chǎn)品出口增值稅政策的?請(qǐng)教一下,石蠟產(chǎn)品出口環(huán)節(jié)也要征收增值稅嗎?原料采購(gòu)環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧?視同內(nèi)銷處理? 最好給出法律條文,謝謝。
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2014-09-19
(一)目的練習(xí)固定資產(chǎn)后續(xù)支出的核算。 (二)資料某企業(yè)為增值稅一般納稅人,因?qū)σ咽褂?年的一條生產(chǎn)流水線進(jìn)行技術(shù)改造而停止使用,該生產(chǎn)流水線原始價(jià)值為3 000 000元,預(yù)計(jì)凈殘值率為3%,預(yù)計(jì)使用壽命為4年,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。技術(shù)改造過程中,以銀行存款支付改造支出,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為398 000元,增值稅額為35820元。殘料作輔助材料入庫(kù),其變價(jià)收入為12.000 元。技術(shù)改造工程完成并投入使用。該生產(chǎn)流水線因技術(shù)改造,其使用壽命由原來的4年延長(zhǎng)為7年,預(yù)計(jì)凈殘值率仍為3%,采用平均年限法計(jì)提折舊。 (三)要求 1.根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制有關(guān)固定資產(chǎn)技術(shù)改造的會(huì)計(jì)分錄(假定增值稅額當(dāng)月已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可予抵扣)。 2.根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算該生產(chǎn)流水線技術(shù)改造后的月折舊額。
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2020-06-18
企業(yè)所得稅征收方式中途有一年是核定征收,后改查賬征收,可以彌補(bǔ)前年度虧損嗎?
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2019-10-18
增值稅免稅項(xiàng)目:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅 ,老師,這個(gè)意思是軟件公司自主研發(fā)的產(chǎn)品銷售以后針對(duì)這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅嗎?還是針對(duì)所有對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅喲
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2022-08-05