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用增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版)打印發(fā)票,在點(diǎn)打印有總是提示“當(dāng)前操作系統(tǒng)缺少黑體,courier new等字體,請及時安裝所需字體或重新安裝正版操作系統(tǒng)軟件”這個該怎么解決?
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2020-07-10
增值稅是以應(yīng)稅商品或勞務(wù)的增值額為計稅依據(jù)而征收的什么
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2015-10-22
個人出租不動產(chǎn)(非住房)代開增值稅發(fā)票,屬于免征增值稅范圍嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該填增值稅申報表哪一欄呢?
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2019-10-15
個體戶申請核定征收有啥條件,月收入不超多少免征增值稅,免征個人所得稅
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2019-01-23
老師,急求用友T6成本結(jié)轉(zhuǎn)操作流程或操作手冊
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2021-05-22
我們有一個工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因為去年是核定征收,所以確認(rèn)收入和成本的時候就做成了庫存苗木-暫估(價稅合計數(shù)),這個月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
我們有一個工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因為去年是核定征收,所以確認(rèn)收入和成本的時候就做成了庫存苗木-暫估(價稅合計數(shù)),這個月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫存-暫估,
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2017-03-29
未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本具體怎么操作呢?需要驗資嗎?
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2015-11-25
認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)新增公司是這樣操作嗎?為何顯示不存在?
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2017-02-22
航天的金稅盤,發(fā)票需要增量,帶哪些東西去,怎么操作啊
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2021-07-06
請問用盈余公積轉(zhuǎn)增資本具體怎么操作 需要繳個稅嗎
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2022-01-14
本公司原本是有辦稅員的,現(xiàn)在要增加辦稅員,怎么操作?
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2019-03-07
國家稅務(wù)總局公告2023年第1號。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問一下,我們是季報的,這個可以累計嗎,比如我們12月份可以開到30萬嗎?
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2023-12-07
商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物10萬元,按零售價以5%收取手續(xù)費(fèi)5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票。 A公司銷售貨物增值稅銷項稅額=100000÷(1+17%)X17%=14529.91(元) 營改增以后,手續(xù)費(fèi)應(yīng)納增值稅=5000÷1.06X6%=283.02(元) 應(yīng)納增值稅為什么要用5000÷1.06呢?為什么不用10000÷1.06呢
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2020-10-17
老師,您好。增值稅零申報后,顯示附加稅已自動申報,但是查詢后還是未申報,附加稅申報表增行顯示是灰色的,該如何操作啊
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2019-07-06
2019年新規(guī),對于國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得額按多少征收,
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2019-08-27
上月的增值稅銷項未帶出,直接申報了,現(xiàn)在想改申報表要怎么改?
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2020-03-17
我要郭老師回答,去年3月份開了一張業(yè)主的房屋普通發(fā)票,現(xiàn)在拿過來要作廢,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司一般納稅人,按簡易征收,我是不是得到下個月在報增值稅的時候把這個銷售額減掉?我在開票軟件里直接把這個發(fā)票作廢就行了嗎?別的還需要什么操作?
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2022-03-24
老師在哪改增值稅申報呢?還沒繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
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2021-11-12