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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,需要結(jié)平的嗎?
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2018-09-27
老師,勞務(wù)派遣營改增的練習(xí)是更新好的嗎?勞務(wù)派遣公司可以給客戶開增值稅專用發(fā)票吧,為什么開出去的增值稅普通發(fā)票還確認(rèn)稅款?沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目,都是應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2016-07-21
單選題56/79 56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.3萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A 160 B 166 C 140 D 180
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2019-12-26
以上是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,答案看不懂,月初的進(jìn)項在分錄中也沒體現(xiàn)出來。請老師幫我看看,答案的分錄為什么這樣寫呀
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2020-11-18
公司1月開了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個月需要申報軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應(yīng)該不體現(xiàn)出來嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應(yīng)該怎么理解?
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2017-08-28
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領(lǐng)取發(fā)票嗎?公司明天老項目備案以后,明天領(lǐng)取增值稅發(fā)票,是否明天開的增值稅發(fā)票就是十一個點?備案后,領(lǐng)取增值稅發(fā)票后,還是一樣開百分之三個點,公司百旺金稅盤是否要去稅務(wù)局換?
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2017-06-05
建筑業(yè)營改增之前開始施工,營改增之后還沒竣工,這種項目營改增之后是怎么計稅的,老師這種題目怎么核算
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2019-06-03
2、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.6萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
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2019-10-09
老師您好!這個決策結(jié)論我沒有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉(zhuǎn)發(fā)包給丙方,丙方是否需要預(yù)繳增值稅
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2024-09-22
1.某公司欲購置一臺大型機器設(shè)備,銷售方提出四種付款方案,如下: *方案1:第四年年初付款15萬元,然后第七年年末付款25萬元。 必方案2:第一年初付款10萬元, 從第四年開始,每年初付款5萬元,連續(xù)支付6 .方案3;第一年初付款5萬元,以后每間隔一個季度付款一次,每次支付2.5萬元,連續(xù)支付4年。心方案4:前三年不付款,后六年每年末付款7萬元。 十假設(shè)該公司的年資本成本率為12%,分別計算四個方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個方案? [計算 結(jié)果保留兩位小數(shù)] 學(xué)堂用戶2b684d 于 2021-06-16 10:50 發(fā)布
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2021-12-13
營改增收入多少要強制改為一般納稅人
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2017-06-08
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目借方一直增加,是對的么?
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2017-06-21
銷項稅額我計算出來的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來是3881.84 現(xiàn)在出來的報表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯了,下個月申報增值稅的時候可以在附表二中改成抵扣申報嗎?
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2019-07-25
為什么我的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會有余額? 我沒有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
1/1455
2019-10-15
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
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